<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AEnter_and_approval_of_supplier_invoices%2F53%2Fsv</id>
		<title>Translations:Enter and approval of supplier invoices/53/sv - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AEnter_and_approval_of_supplier_invoices%2F53%2Fsv"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Enter_and_approval_of_supplier_invoices/53/sv&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-25T03:06:40Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Enter_and_approval_of_supplier_invoices/53/sv&amp;diff=60201&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;Kontering av projektinköp görs i den övre tabellen. Vid kontering av projektinköp fylls inget konto i eftersom det redan är förinställt i parametrarna. Ange eventuellt...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Enter_and_approval_of_supplier_invoices/53/sv&amp;diff=60201&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-07-07T13:12:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Kontering av projektinköp görs i den övre tabellen. Vid kontering av projektinköp fylls inget konto i eftersom det redan är förinställt i parametrarna. Ange eventuellt...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kontering av projektinköp görs i den övre tabellen. Vid kontering av projektinköp fylls inget konto i eftersom det redan är förinställt i parametrarna. Ange eventuellt rekvisition om detta används, varpå resterande uppgifter om kund, projekt, inköpskod och inpris automatiskt fylls på. I annat fall fyll i dessa uppgifter, inpriset hämtas då från registreringen av fakturan. Pålägget på inpriset hämtas från inköpskoden i {{pth|System| Basregister/Pro/Kostnadskoder Inköp}} (och i vissa fall från projektet), och utpriset räknas automatiskt ut. Systemet kan ställas in så att det föreslagna pålägget inte kan ändras. Inställningen görs i {{pth|System| Basregister/Pro/Parametrar}} fliken Inköp och Övrigt vid kryssrutan Ändra inköpspålägg. I fliken Justering finns ytterligare en parameter som påverkar hur ändringar av påslag och utpris ska hanteras. Den heter &amp;quot;Avvikande inköpsbrutto som justering&amp;quot;, och med den aktiverad blir mellanskillnaden mellan det föreslagna utpriset och det nya utpriset en justering. &lt;br /&gt;
Vid kontering av omkostnader ska kontot anges i den nedre tabellen. Kostnadsställe och kostnadsbärare kan anges men endast om kontot i kontoplanen tillåter det. Om kostnaden ska periodiseras anges endast kostnadskontot och period från och period till. Balanskontot för periodiseringar hämtas från parametrarna. &lt;br /&gt;
Konteringen för projektinköp eller omkostnader kan även göras i fakturavalutan i fältet Belopp fakturavaluta. Detta underlättar uppdelningen av utländska fakturor på flera olika projekt eller konton. &lt;br /&gt;
Med {{btn|Hämta mall}} kan Konteringsmallar skapade i {{pth|System| Basregister/Lev/Konteringsmallar}} användas, se beskrivning under '''Skapa konteringsmall'''. &lt;br /&gt;
Då alla skannade fakturor är ankomstregistrerade skickas de till attestörerna genom knappen {{btn|Maila}} i {{pth|Ekonomi| Leverantörfakturor}} fliken Attesbevakning. &lt;br /&gt;
Mailet skickas till alla attestörer på oattesterade fakturor som inte redan fått mejl om respektive faktura. Även om attestören inte mailas finns fakturorna i Ekonomi: Attest hos respektive person.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>