Difference between revisions of "Expense reports startup/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det an...")
(Created page with "{class= mandeflist !Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne {{fld|Bemærkninger (Tekst)}} og {{fld|Bemærkninger (Antal)}}, bliver felterne obligatoriske ved registrer...")
Line 43: Line 43:
 
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild11.png}}
 
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild11.png}}
   
{|class=mandeflist
+
{class= mandeflist
  +
!Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne {{fld|Bemærkninger (Tekst)}} og {{fld|Bemærkninger (Antal)}}, bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab.
|'''Instruction'''
 
|Instructions written in the two fields (text and amount) makes the fields mandatory when entering an expense report.
 
 
|-
 
|-
  +
!Gældskonto
|'''Liabilities account'''
 
  +
|Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her.
|An alternative account to the one set in the parameter (optional).
 
 
|-
 
|-
  +
!Indkøbskode Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job.
|'''Purchase code'''
 
|If the expense is booked on an external project, enter purchase code.
 
 
|-
 
|-
  +
!Modkonto for jobindkøb
|'''Contra account for project purchases'''
 
  +
|En indstilling som sjælden bruges. En konto for modbooking (kredit) hvornår et udlæg registreres. (Kontoen for indkøb på jobbet, der er indstillet i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre/Ankomstregistrering }} debiteres automatisk).
|A rarely used setting. An account in credit can be stated when an expense is entered on a project. (The account for project purchases set in the parameters in Base registers/PL/Parameters/Preliminary entering will be automatically debited).
 
 
|-
 
|-
  +
!Job obligatorisk
|'''Project mandatory'''
 
  +
|Hvis job må angives ved registrering af udlægsregnskab
|Check the box if project will be a mandatory field in the expense report.
 
 
|}
 
|}
   

Revision as of 11:05, 23 February 2016


Indstillinger

Parametre

Parametre indstilles i System: Basisregister/Bog/Parametre/Registrering/Udlæg.

Gældskonto for udlægsregnskab Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer (System: Basisregister/Bog/Konto).
Angiv moms for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet.
Angiv indkøbskode for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
Hent omkst fra medarbejdergruppe Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i Økonomi: Udlæg fanebladet Udlægsopfølgning. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i System: Basisregister/Generelt/Brugere, fanen Øvrigt. På den måde bliver udlægget synligt for denne i Økonomi: Godkendelse. Hvis ikke, må "Færdig for godkendelse" afkrydses på udlægget.
Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.

Adgang

Adgang til udlægsmodulet indstilles i System: Adgang under Bogføring og kobles til brugeren i System: Basisregister/Generelt/Brugere under fanebladet Adgang.

Omkostningsbærer

Omkostningsbærere oprettes i System: Basisregister/Bog/ Omkostningsbærer med den samme kode som bruger- og medarbejderkode

Udlægssorter

De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det anbefales dog, at ikke oprette før mange udlægssorter. Udlægssorterne administreres i System: Basisregister/Bog/Udlægssorter.

{class= mandeflist !Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne Bemærkninger (Tekst) og Bemærkninger (Antal), bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab. |- !Gældskonto |Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her. |- !Indkøbskode Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job. |- !Modkonto for jobindkøb |En indstilling som sjælden bruges. En konto for modbooking (kredit) hvornår et udlæg registreres. (Kontoen for indkøb på jobbet, der er indstillet i System: Basisregister/Kre/Parametre/Ankomstregistrering debiteres automatisk). |- !Job obligatorisk |Hvis job må angives ved registrering af udlægsregnskab |}

Use the table for determining how the posting of the expense shall be done. You can either make it simple and just enter an account that shall be suggested to the employee when entering expenses, or use a variety of combinations such as fixed prices, unit prices, percentages of the total sum to different accounts, etc. to facilitate the bookkeeping procedure.

If the employee is entering a project on an expense row, the expense will be considered and posted as a project regardless of expense type. The reason for this is to avoid missing a project purchase.

Project purchases

Project purchases are posted on the account for purchases stated in the parameters in Base registers/PL/Parameters/Preliminary entering

Office material

Taxi


Internal representation

When booking internal representation, the VAT posting has to be done manually.

Disbursement of expenses

The disbursement to the employee is done the same way as payments to a supplier. The best payment method is Bank account without notification. The following settings are required before disbursement.

Supplier If the disbursement is executed via Marathon, the employee has to be filed as a supplier in Base registers/PL/Supplier with the same code as his/her employee- and user codes.

Required fields:

Name (tab General)
Address (tab General)
Payment method Bank account without notification (tab Payment)
Rec account The whole bank account number inclusive of clearing number (tab Foreign payments)
Trade creditors’ account Liabilities account for the expense report (tab Other)
Cost object (tab Other)
Payment selection Print a payment selection in 03-60-01 and filter on the creditor’s account, which is stated on the expense type. Choose payment method BK.

The disbursement is made the same way as payment of suppliers’ invoices via the Payment program or file transfer to the bank.