Difference between revisions of "Translations:Expense reports startup/5/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{|class=mandeflist !Gældskonto for udlægsregnskab |Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kob...")
 
Line 9: Line 9:
 
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
 
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
 
|-
 
|-
!Hent omkst fra medarbejdergruppe
+
!Hent omkst fra medarbejdergruppe |Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
|Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
 
 
|-
 
|-
!Godkendelse af nærmeste chef |Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
+
!Godkendelse af nærmeste chef
  +
|Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
 
|-
 
|-
  +
!Udlæg direkte til godkendelse
!Udlæg direkte til godkendelse |Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
+
|Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
 
|-
 
|-
!Bogfør kun slutgodkende udlæg |Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.
+
!Bogfør kun slutgodkende udlæg
  +
|Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.
 
|}
 
|}

Revision as of 13:39, 23 February 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Expense reports startup)
{|class=mandeflist
|'''Liabilities acc for expense reporting'''
|Enter account. If payments shall be sent via Marathon, make sure that the account is assigned to the Purchase Ledger. The account must also have assignments to Cost objects (Base registers/GL/Account).
|-
|'''VAT mandatory in entries of expenses'''
|Check the box it the employee will have to enter the VAT amount in the expense report.
|-
|'''State purchase code in exp. reporting'''
|Check, if the employee will be given the possibility to enter a purchase code in the expense report.
|-
|'''Fetch cc from employee group'''
|If the liabilities account for expense reports requires cost centre, check the box if it shall be fetched from the group that the employee belongs to.
|-
|'''Approval by immediate superior'''
|Check the box if expense reports have to be approved by the employee’s immediate superior before further handling.
|-
|'''Expenses directly to approval'''
|Check the box if an expense report directly can be approved by the immediate superior. If left unchecked, the accounting department approves the report (in Bookkeeping/ Expense reports watch list) and checks the box Ready for approval before the immediate superior gets to see it and finally approve it.If checked, and the immediate superior is stated on the user (Base registers/General/Users, tab Other) he/she will see the report directly in Project/Approval
|-
|'''Book only finally approved expenses'''
|Check, if the expense report has to be fully approved before it can be booked by the accounting department.
|}
Translation{|class=mandeflist
!Gældskonto for udlægsregnskab
|Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer ({{pth|System|Basisregister/Bog/Konto}}).
|-
!Angiv moms for registrering af udlæg
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet.
|-
!Angiv indkøbskode for registrering af udlæg
|Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
|-
!Hent omkst fra medarbejdergruppe |Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
|-
!Godkendelse af nærmeste chef
|Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
|-
!Udlæg direkte til godkendelse
|Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
|-
!Bogfør kun slutgodkende udlæg
|Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne  bookes.
|}
Gældskonto for udlægsregnskab Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer (System: Basisregister/Bog/Konto).
Angiv moms for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet.
Angiv indkøbskode for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
Godkendelse af nærmeste chef Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
Udlæg direkte til godkendelse Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i Økonomi: Udlæg fanebladet Udlægsopfølgning. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i System: Basisregister/Generelt/Brugere, fanen Øvrigt. På den måde bliver udlægget synligt for denne i Økonomi: Godkendelse. Hvis ikke, må "Færdig for godkendelse" afkrydses på udlægget.
Bogfør kun slutgodkende udlæg Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.