Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/da"
(Created page with "I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e...") |
(Created page with "Indstil parameteren {{kryss|Samtidige brugere}} (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.") |
||
Line 25: | Line 25: | ||
I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen. |
I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen. |
||
− | + | Indstil parameteren {{kryss|Samtidige brugere}} (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere. |
|
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}} |
Revision as of 14:44, 6 July 2016
Internfakturering
Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.
Kom igang med funktionen
1. Kontakt Kalin Setterberg for at aktivere funktionen.
2. Indstillinger i Basisregister:
a) I basregistret för det sändande bolaget i System: Basregister/PRO/Kund/Projekt under fliken E-dokument, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
I System: Basisregister/DEB/Kunder välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).
b) I basregistret för det mottagande bolageti System: Basregister/LEV/Leverantör välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)
I System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.
Indstil parameteren "Samtidige brugere" (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
I sändande bolag System: Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar under fliken E-faktura, bocka i rutan för "Delsummera arvode/inköp/övrigt".
I mottagande bolag System: Basregister/LEV/Parametrar under fliken Ankomstregistrering välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via Projekt: Fakturering och justering och ta ut som definitiv faktura.
4. För att skicka den som e-faktura gå till Ekonomi: Fakturadistribution.
Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök
Markera fakturan och klicka Skicka så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.