Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"
(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
}} |
}} |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den? |
||
+ | *Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den? |
||
− | Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp. |
||
+ | Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel. |
||
+ | </div> |
||
*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? |
*Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale? |
||
Line 19: | Line 21: | ||
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter. |
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter. |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått? |
||
+ | *Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått? |
||
− | Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
||
+ | Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet. |
||
+ | </div> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått? |
||
+ | |||
− | Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen. |
||
+ | *Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått? |
||
+ | Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet. |
||
+ | </div> |
||
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? |
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta? |
||
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta. |
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta. |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå? |
||
+ | *Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått? |
||
− | Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen. |
||
+ | Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet. |
||
+ | </div> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Hur gör jag för att kreditera en fördelning? |
||
+ | *Hvordan krediterer jeg en fordeling? |
||
− | Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10. |
||
+ | Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10. |
||
+ | </div> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden. |
||
+ | Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? |
||
− | Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
+ | Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10. |
||
+ | </div> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften. |
||
+ | Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? |
||
− | Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10. |
||
+ | Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10. |
||
+ | </div> |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag? |
||
+ | *Jeg vil kreditere dele af en indrykning. |
||
− | Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10. |
||
+ | Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10. |
||
+ | </div> |
||
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? |
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning? |
||
Ja, byttet skaber en logpost på ordren. |
Ja, byttet skaber en logpost på ordren. |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | *Kan jag byta kund på en fakturerad plan? |
||
+ | *kan jeg skifte kunde på et faktureret budget? |
||
− | Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar. |
||
+ | Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer. |
||
+ | </div> |
Revision as of 19:30, 12 June 2017
Published | unknown |
---|---|
Module | Media |
Version | 546 |
Revision | unknown |
- Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.
- Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
- Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
- Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
- Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?
Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.
- Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
- Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
- Hvordan krediterer jeg en fordeling?
Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
- Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
- kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.