Difference between revisions of "Internal reconciliations/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "''{{pth|Accounting|Reports/Internal reconciliations}}''")
(Created page with "This is a report for reconciliation of internal dealings. It shows e.g. if an invoice has been sent from company A to company B and if the remaining amount is the same. It al...")
Line 5: Line 5:
 
''{{pth|Accounting|Reports/Internal reconciliations}}''
 
''{{pth|Accounting|Reports/Internal reconciliations}}''
   
  +
This is a report for reconciliation of internal dealings.
I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden.
 
  +
It shows e.g. if an invoice has been sent from company A to company B and if the remaining amount is the same. It also shows payables and receivables between companies that are booked on special balance sheet accounts.
Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton.
 
   
 
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:
 
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:

Revision as of 15:31, 17 October 2017


Internal reconciliations

Accounting: Reports/Internal reconciliations

This is a report for reconciliation of internal dealings. It shows e.g. if an invoice has been sent from company A to company B and if the remaining amount is the same. It also shows payables and receivables between companies that are booked on special balance sheet accounts.

För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:

1. Kryssa för "Visa i avstämning mellan bolag" på företaget i Basregister/Allmänt/Företag under fliken Övrigt.
2. Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Basregister/Kun/Kunder respektive Basregister/Lev/Leverantörer. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A.
3. Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas upp med motföretag.

Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen.

Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.