Difference between revisions of "Internal reconciliations/fi"
(Created page with "''Taloushallinto: Raportit/Yritysten välinen täsmäytys''") |
(Created page with "Yritysten välisessä täsmäytyksessä tarkistellaan sisäisiä tapahtumia. Esimerkiksi voidaan tarkistaa onko lasku, joka on lähtenyt yritykseltä A,saapunut yritykseen B...") |
||
Line 5: | Line 5: | ||
''Taloushallinto: Raportit/Yritysten välinen täsmäytys'' |
''Taloushallinto: Raportit/Yritysten välinen täsmäytys'' |
||
+ | Yritysten välisessä täsmäytyksessä tarkistellaan sisäisiä tapahtumia. |
||
− | I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden. |
||
+ | Esimerkiksi voidaan tarkistaa onko lasku, joka on lähtenyt yritykseltä A,saapunut yritykseen B ja jos jäännösmäärä täsmää. Tässä voi myös nähdä saamisia ja velkoja, jotka ovat kirjattuja erityisille tasetileille. |
||
− | Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton. |
||
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: |
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: |
Revision as of 11:08, 7 November 2017
Contents
Yritysten välinen täsmäytys
Taloushallinto: Raportit/Yritysten välinen täsmäytys
Yritysten välisessä täsmäytyksessä tarkistellaan sisäisiä tapahtumia. Esimerkiksi voidaan tarkistaa onko lasku, joka on lähtenyt yritykseltä A,saapunut yritykseen B ja jos jäännösmäärä täsmää. Tässä voi myös nähdä saamisia ja velkoja, jotka ovat kirjattuja erityisille tasetileille.
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:
1. | Kryssa för "Visa i avstämning mellan bolag" på företaget i Basregister/Allmänt/Företag under fliken Övrigt. |
---|---|
2. | Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Basregister/Kun/Kunder respektive Basregister/Lev/Leverantörer. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A. |
3. | Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas upp med motföretag. |
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen.
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.