Difference between revisions of "News:Reverse suppliers' invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{News |Krediter leverandørfakturaer |module=Finance |group=Flevfakt |version=546 |revision=42431 |case=1017014 |published=2018-03-07 }}")
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
}}
 
}}
   
  +
'''Krediter leverandørfakturaer'''
'''Vändning av leverantörsfakturor'''
 
   
Vändning av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/>
+
Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32. <br/>
[[News:Replacement_of_Classic_03-32|Läs mer om ersättningen av 03-32.]]
+
[[News:Replacement_of_Classic_03-32/nb|Les mere om erstattingen av 03-32.]]
   
I Ekonomi: Leverantörsfakturor, fliken Bokförda fakturor finns en ny knapp Vänd. <br/>
+
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fliken {{flik|Bokførte fakturaer}} finnes det en ny funksjon, {{btn|Krediter}}. <br/>
   
Markera en faktura i listan och tryck Vänd. Du får nu två val för vändningen.
+
Marker en faktura i listen og tast {{btn|Krediter}}. Du får to valg.
   
1. Ändra attestör. Attestörer föreslås vara samma som på faktura du vänder men kan ändras.
+
1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres.
   
2. Skapa även en ny debetfaktura. <br/> Om du väljer att skapa en ny debetfaktura kommer vändningen att resultera i två nya fakturor, en kredit av fakturan som vänds och en ny debetfaktura som är identisk med fakturan som vänds.
+
2. Skap også en ny debitfaktura. <br/> Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres.
   
  +
Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen.
Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen.
 
Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan).
+
All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn for den krediterte fakturaen).
Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.
+
Fakturaene kan nu bokføres direkte eller korrigeres eller attesteres før de bokførs.
   
 
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}}
 
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}}

Latest revision as of 18:42, 7 March 2018

Krediter leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Krediter leverandørfakturaer

Krediter leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funksjonen 03-32.
Les mere om erstattingen av 03-32.

I Økonomi: Leverandørfakturaer, fliken Bokførte fakturaer finnes det en ny funksjon, Krediter.

Marker en faktura i listen og tast Krediter. Du får to valg.

1. Endre attestant. Attestanter foreslås være samme som på fakturaen som du krediterer men kan endres.

2. Skap også en ny debitfaktura.
Hvis du velger å skape en ny debitfaktura vil krediteringen resultere i to nye fakturaer; en kreditnota av fakturaen som krediteres og en ny debitfaktura som er identisk med fakturaen som krediteres.

Fakturaene som skapes i krediteringen går til Attestovervåkingen. All fakturainformasjon inklusive kontering er kopiert fra den opprinnelige fakturaen (men med motsatt tegn for den krediterte fakturaen). Fakturaene kan nu bokføres direkte eller korrigeres eller attesteres før de bokførs.