Difference between revisions of "Invoice scanning/sv"
(Created page with "Detta eftersom hanteringen är automatiserad och avvikande mail fastnar för manuell kontroll, vilket fördröjer hanteringen.") |
(Created page with "Det går att ladda upp fakturorna direkt i Marathon via funktionerna Skanning eller Direktimport") |
||
Line 14: | Line 14: | ||
Detta eftersom hanteringen är automatiserad och avvikande mail fastnar för manuell kontroll, vilket fördröjer hanteringen. |
Detta eftersom hanteringen är automatiserad och avvikande mail fastnar för manuell kontroll, vilket fördröjer hanteringen. |
||
+ | Det går att ladda upp fakturorna direkt i Marathon via funktionerna Skanning eller Direktimport |
||
− | It is also possible to upload the invoices directly to Marathon with the functions Scanning or Direct import. |
||
{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild 1.png}} |
{{ExpandImage|LEV-ISC-EN-Bild 1.png}} |
Revision as of 12:37, 22 May 2018
Contents
Skanning av leverantörsfakturor
Funktionen för skanning av omkostnadsfakturor är tillgänglig under Ekonomi/Leverantörsfakturor. (Om fakturans uppgifter ska registreras av användaren används Manuell registrering) Det finns tre tillvägagångssätt att skanna in omkostnadsfakturor i Marathon.
En av dem är att maila in fakturorna för tolkning med en mailadressen för respektive bolag. Kontakta oss för din adress. (Vi rekommenderar att använda tillvägagångssättet p.g.a. enkelheten i hela hanteringen).
Fakturan som mailas måste vara i PDF-format med en upplösning på minst 300 dpi. En PDF får endast innehålla en faktura, om PDF:en avser flera fakturor måste dessa delas upp i enskilda filer. Det går att sända flera enskilda filer i samma mail men mailet får endast innehålla PDF filerna. Länkar, signaturer och dylikt måste tas bort.
Detta eftersom hanteringen är automatiserad och avvikande mail fastnar för manuell kontroll, vilket fördröjer hanteringen.
Det går att ladda upp fakturorna direkt i Marathon via funktionerna Skanning eller Direktimport
Scanning:
Select SCANNING, then IMPORT. Select the invoices to be imported.
The imported invoices are shown on the left side with one image per page. Use the check boxes next to the image to send it for interpretation. When checked, they are also numbered.
The invoices can then be sent in as separate invoices or as a multi-paged invoice.
SAVE sends the selected invoices as a multi-paged invoice where the numbers indicate pages.
SAVE SEPARATE sends the selected invoices as separate invoices.
Direct import:
Select DIRECT IMPORT. Select the files that shall be sent for interpretation, press thereafter OK.
Status:
The Preliminary entering tab has a column that shows the status of the scanned invoice.
A record will be set up for each sent invoice in the Preliminary entering. The status will be ”Sent+todays date”. When the invoice has been returned after interpretation, the status field is blank and the invoice is ready for further handling.
The OK column:
In this column you will see the results of different check-ups, i.e. with the supplier register. The check ups-are:
1. Check if supplier is missing
2. Check if several suppliers match
3. Check if approver is missing
4. Check if invoice with same invoice number already exists
5. Check if there is VAT on a foreign supplier
6. OK (If OK, the invoice is ready for sending to approvers)
Other functions
Send for approval | Sends a notification to the approver that they have invoices to approve |
---|---|
Change approver | Possibility to change approver |
Change supplier | Possibility to change supplier |
Cancel | The selected row will be cancelled. |
Manual registration | Possibility to enter an invoice manually, without Kalin Setterberg's interpretation. |
Message | Possibility to write a message directly on a row and also read earlier messages concerning the invoice. The message can also be sent as a notification to your colleagues. |
Media invoice | The invoice is transformed to a media invoice and will be sent for interpretation in the media system. |
Tab Errors/reminders
This tab informs of possible reminders and invoices with errors. Reminders have status Reminder whereas other erroneous invoices have status Rejected.
Other functions:
Show | Shows the reminder/rejected invoice in pdf format |
---|---|
Confirm | Confirms that you have checked the reminder or the rejected invoice. If you remove the check from ”Only active”, you will see all confirmed invoices. |
Message | Write an internal message and if you want, notify your colleagues with it. |