Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "FAQ:MED/Media plans-Media plans")
 
 
(35 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
}}
 
}}
   
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
+
*Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne ordern, kan du svara {{btn|Ja}} frågan om du vill låsa upp.
+
Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på {{btn|Ja}} for at åbne den alligevel.
   
*Beloppenordern stämmer inte med det aktuella avtalet?
+
*Beløberneordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?
Kontrollera att det inte finns något avvikande avtal på ordern i fliken Övrigt, eller inne prisraden.
+
Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.
   
  +
*Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
 
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
+
Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.
   
  +
*Jeg får ud forkert reference på fakturaen?
*Det blir fel referens på fakturan
 
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
+
Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.
   
  +
*Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
 
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
+
Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.
   
*Jag kan inte fylla i referensnummerordern, fältet är grått?
+
*Jeg kan ikke skrive referencenumemr indordren, feltet er grått?
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvudplanen.
+
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre refrencenummer i hele budgettet}} i fanen Genereltbudgettet.
   
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
 
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 
   
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
+
*Jeg kan ikke skrive produkt ind ordren, feltet er grått?
  +
Fjern kryds fra valget {{kryss|Sammre produkt i hele budgettet}} i fanen Generelt på budgettet.
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
 
   
  +
*Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
  +
Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
 
   
  +
*Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  +
Afkryds valget {{kryss|Fordeling pr.ordre}} i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
 
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
  +
Åbn ordren, tast på {{btn|Kreditér fordeling}}. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 
   
  +
Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee?
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
Markera införandet och tryck {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
+
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuelt fee}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret?
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
Åbn ordren, marker indrykningen og tast {{btn|Krediter}} åbn kreditinrykingen og afkryds {{btn|Vælg bort eventuel indrykningsgebyr}} i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
 
   
  +
*Jeg vil kreditere dele af en indrykning.
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
 
  +
Marker indrykningen og klik på {{btn|Krediter}}. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
 
   
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+
*Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?
  +
Ja, byttet skaber en logpost på ordren.
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
 
  +
  +
*Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?
  +
Ja, dersom du aktiverer parameteren {{kryss|Tillad skift af kunde på faktureret budget}} {{pth|Basisregister/Med/Parametrer}}, fanen Budgetter og Ordrer.

Latest revision as of 14:16, 19 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får medddelelse over at ordren er optagen da jeg forsøger åbne den?

Dersom ordern er optagen af en bruger, som ikke er inde i ordren, kan du klikke på Ja for at åbne den alligevel.

  • Beløberne på ordren stemmer ikke overens med den aktuelle aftale?

Afcheck, at der ikek ligger nogen afvigende aftale på ordern i fanen Øvrigt, eller inde i Priselementet.

  • Jeg får meddelelse, at aftalen er ugyldig?

Åbn aftalen og kontrollér gyldighedstiden. Kontrollér også, forsåvidt aftalen kun er gyldig for specifike medietyper eller medier.

  • Jeg får ud forkert reference på fakturaen?

Åbn kunden og kontrollér indstillingerne i fanen Fakturering. Hvis der er afkrydset "En faktura pr. produkt", hentes referencen fra produktet.

  • Hvad afser beregningerne inde i mediebudgettet?

Netto: brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediets provisioner. Net-net kunde: Netto minus mediets provisioner, der tilfalder kunden. CTC: Net-net kunde plus andre aftalskomponenter.

  • Jeg kan ikke skrive referencenumemr ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre refrencenummer i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.


  • Jeg kan ikke skrive produkt ind på ordren, feltet er grått?

Fjern kryds fra valget "Sammre produkt i hele budgettet" i fanen Generelt på budgettet.

  • Hvordan registrerer jeg en ordre i anden valuta?

Angiv afvigende valuta i fanen Øvrigt på ordren, ved Valuta.

  • Hvordan angiver jeg en afvigende fordeling på en ordre; feltet er grått?

Afkryds valget "Fordeling pr.ordre" i fanen Fordelingsskabelon på budgettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åbn ordren, tast på Kreditér fordeling. Vælg fakturaen, du vil kreditere. En kreditindrykning skabes. Fakturér via 08-70-10.

Jeg vil kreditere hele ordren, men uden fee? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuelt fee i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

Jeg vil kreditere en indrykning, men ikke indrykningsgebyret? Åbn ordren, marker indrykningen og tast Krediter åbn kreditinrykingen og afkryds Vælg bort eventuel indrykningsgebyr i fanen Øvrigt. Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere dele af en indrykning.

Marker indrykningen og klik på Krediter. Åbn kreditindrykningen og priselementet og juster beløbet . fakturer i 08-70-10.

  • Kan jag bytte media på en fakturered indrykning?

Ja, byttet skaber en logpost på ordren.

  • Kan jeg skifte kunde på et faktureret budget?

Ja, dersom du aktiverer parameteren "Tillad skift af kunde på faktureret budget" Basisregister/Med/Parametrer, fanen Budgetter og Ordrer.