Difference between revisions of "Email invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{pth|System|Grunnregister/PRO/Kunder}}")
(Created page with "Category: Prosjekt Category: Manuals")
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
 
{{pth|System|Grunnregister/PRO/Kunder}}
 
{{pth|System|Grunnregister/PRO/Kunder}}
   
Open a client an go to the tab Invoice distribution. Select type E-mail and write the address in the fields E-mail: original.
+
Åpn en kunde og til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.
   
=== When invoicing ===
+
=== Ved fakturering ===
   
A new window opens when you print out the invoices (invoice distribution is automatically opened). Select the invoices and press {{btn|Send}}. those invoices with type E-mail are sent and the rest are printed out as PDF:s. Be careful not to send deduction invoices with amount 0. Select these and press {{btn|Cancel}}., thus they will not be sent.
+
Et nyt vindu åpnes da du skriver ut fakturaene (fakturadistribusjon åpnes automatisk). Velg fakturaene og trykk {{btn|Send}}. Alle fakturaer med sort E-post blir sent og resterende fakturaer skrives ut i PDF-format. Husk å stoppe avregningsfakturaer med beløp null! Marker dem og trykk {{btn|Stoppe}}, blir de ikke sendt.
   
If you want to attach something to the invoice, select theinvoice in the list and press {{btn|Attachmnets}}, {{btn|New}} and ... to import the attachment. Save and send.
+
Hvis du vil tilføye noe med fakturaen, marker fakturaen i listen og klikk {{btn|Bilag}}, {{btn|Ny}} and og ... for å importere bilaget. Lagre og send.
   
   
[[Category: Projects]]
+
[[Category: Prosjekt]]
 
[[Category: Manuals]]
 
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 15:32, 24 September 2018

Å e-poste fakturaer

En hurtig veiledning i å sende fakturaer med e-post direkte fra Marathon

Forberedelse

Sjekk først med Kalin Setterberg at det er mulig å e-poste fakturaer fra installasjonen deres. I visse fall må vi gjøre endringer i serverinnstillingene deres.

System: Grunnregister/PRO/Parametrer , flik Fakturering. Kryss av feltet ” Send alle via Fakturadistribusjon” og skriv en overskrift i " E-postoverskrift i faktura".

System: Grunnregister/KUN/Parametrer , flik Fakturadistribusjon. Oppgi "Avsender e-post" dersom du vil bruke en annen alminnelig adresse (f eks. faktura@selskap.com) som avsendere enn din personlige adresse. Du kan også skrive en generell tekst som vises øverst i e-postmeldingen.

System: Grunnregister/PRO/Kunder

Åpn en kunde og gå til fliken Fakturadistribusjon. Velg sort E-post og skriv inn adressen i feltet E-post: original.

Ved fakturering

Et nyt vindu åpnes da du skriver ut fakturaene (fakturadistribusjon åpnes automatisk). Velg fakturaene og trykk Send. Alle fakturaer med sort E-post blir sent og resterende fakturaer skrives ut i PDF-format. Husk å stoppe avregningsfakturaer med beløp null! Marker dem og trykk på Stoppe, så blir de ikke sendt.

Hvis du vil tilføye noe med fakturaen, marker fakturaen i listen og klikk på Bilag, Ny and og ... for å importere bilaget. Lagre og send.