Difference between revisions of "News:Function for rejecting media invoices/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Om man valt flera olika fakturor med olika leverantörer och därmed e-postadresser får man en varning och en ruta utan föreslagen e-postadress.")
(Created page with "Avsändarens e-postadress och utskriftsmallen för avvisningsfunktinen definieras i System: Basregister/MED/Parametrer, fliken Reklamationer")
Line 29: Line 29:
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
   
  +
Avsändarens e-postadress och utskriftsmallen för avvisningsfunktinen definieras i System: Basregister/MED/Parametrer, fliken Reklamationer
The sender E-mail and print template for the reject function is defined under System/Base registers/Med/Parameters - Under the tab for Claims.
 
   
 
<b>Important:</b> The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.
 
<b>Important:</b> The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.

Revision as of 15:49, 21 August 2019

Funktion för att avvisa mediefakturor
Published 2019-08-21
Module Media
Version 546
Revision 47811
Case number 1095843

Funktion för att avvisa mediefakturor

Knappen för att avvisa en mediefaktura ligger i Media: Mediefakturor/Lista

E-postadressen hämtas från fältet "E-post - avvisad" faktura på leverantören.

Om fältet är tomt, kommer det upp ett blankt fält i rutan.

Om man valt flera olika fakturor med olika leverantörer och därmed e-postadresser får man en varning och en ruta utan föreslagen e-postadress.

Avsändarens e-postadress och utskriftsmallen för avvisningsfunktinen definieras i System: Basregister/MED/Parametrer, fliken Reklamationer

Important: The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.

The rejected invoice is sent through the sending queue and is visible when selecting "Rejected" in the selection under Accounting/Queries/Suppliers invoices