Difference between revisions of "News:Function for rejecting media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser")
(Created page with "Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.")
Line 29: Line 29:
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
   
  +
Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.
The sender E-mail and print template for the reject function is defined under System/Base registers/Med/Parameters - Under the tab for Claims.
 
   
 
<b>Important:</b> The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.
 
<b>Important:</b> The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.

Revision as of 09:00, 4 September 2019

Funksjon for å avvise mediefakturaer
Published 2019-08-21
Module Media
Version 546
Revision 47811
Case number 1095843

Funksjon for å avvise mediefakturaer

Funksjonen for avvising av mediefakturaer ligger under Media: Mediefakturaer/Liste.

Foreslået e-postadresse hentes fra feltet "E-post- avvist faktura" på leverandøren.

Dersom feltet for avvist e-post er tomt, vises et blankt felt i pop-up vinduet

Dersom flere fakturaer velges med forskjellige leverandører og dermed ulike e-postadresser

Senderen sin e-postadresse og utskriftmal for avvisningsfunksjonen defineres i System: Grunnregister/MED/Parametrer, fliken Reklamasjoner.

Important: The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.

The rejected invoice is sent through the sending queue and is visible when selecting "Rejected" in the selection under Accounting/Queries/Suppliers invoices