Difference between revisions of "Reconciliations between companies/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbelø...")
(Created page with "Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)")
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
 
Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.
 
Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.
   
  +
Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:
You need the following settings before you can get started:
 
   
 
{|class=mandeflist
 
{|class=mandeflist
   
 
!1.
 
!1.
|Check the parameter {{kryss|Show in Intercompany reconciliation}} on the company in {{pth|Base registers/General/Companies}} under the tab {{flik|Other}}.
+
|Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}.
 
|-
 
|-
 
!2.
 
!2.
  +
|Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" {{pth|Grunnregister/Kun/Kunder}} og {{pth|Grunnregister/Lev/Leverandører}}. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A.
|Tag clients and suppliers with Counterpart in {{pth|Base registers/SL/Clients}} and in {{pth|Base registers/PL/Suppliers}}respectively. Example: Supplier A in companies B and C shall be tagged with Counterpart A. The tag enables finding suppliers' invoices and client invoices as well as internal dealings.
 
 
|-
 
|-
 
!3.
 
!3.
  +
|Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap.
|If internal dealings shall be handled,(shown as G/L Trade debtors and creditors in the report) you will have to also mark balance sheet accounts with counterparts in each company.
 
 
|}
 
|}
   
  +
Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.
At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be the base currency. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant.
 
   
  +
Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)
If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc.
 
   
 
[[Category:Accounting]]
 
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 16:23, 19 August 2020


Avstemming mellom selskaper

Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper

I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.

Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:

1. Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt.
2. Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A.
3. Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap.

Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.

Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)