Difference between revisions of "Reconciliations between companies/nb"
(Created page with "Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:") |
(Created page with "Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
!1. |
!1. |
||
− | | |
+ | |Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}. |
|- |
|- |
||
!2. |
!2. |
||
+ | |Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" {{pth|Grunnregister/Kun/Kunder}} og {{pth|Grunnregister/Lev/Leverandører}}. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
||
− | |Tag clients and suppliers with Counterpart in {{pth|Base registers/SL/Clients}} and in {{pth|Base registers/PL/Suppliers}}respectively. Example: Supplier A in companies B and C shall be tagged with Counterpart A. The tag enables finding suppliers' invoices and client invoices as well as internal dealings. |
||
|- |
|- |
||
!3. |
!3. |
||
+ | |Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
||
− | |If internal dealings shall be handled,(shown as G/L Trade debtors and creditors in the report) you will have to also mark balance sheet accounts with counterparts in each company. |
||
|} |
|} |
||
+ | Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres. |
||
− | At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be the base currency. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant. |
||
+ | Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer) |
||
− | If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc. |
||
[[Category:Accounting]] |
[[Category:Accounting]] |
Latest revision as of 16:23, 19 August 2020
Contents
Avstemming mellom selskaper
Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper
I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.
Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:
1. | Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt. |
---|---|
2. | Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
3. | Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.
Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)