Difference between revisions of "FAQ:ACC/Suppliers invoices-Watch list/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
 
Gå in i Leverantörsreskontra/Attestbevakning. Klicka på {{btn|Faktura}} och välj {{btn|Makulera faktura}}.
 
Gå in i Leverantörsreskontra/Attestbevakning. Klicka på {{btn|Faktura}} och välj {{btn|Makulera faktura}}.
   
  +
*Hur kan jag byta bild på en ankomstregistrerad faktura?
*How can I change an attachment on a preliminary entered invoice?
 
  +
Bilagor på redan ankomstregistrerade fakturor ändras via Leverantörsreskontra/Attestbevakning. Markera fakturan och klicka på {{btn|Skanna}}. Klicka på {{btn|Hämta}} för att hämta in befintliga bilagor. Kryssa i de bilagor som du vill ta bort och {{btn|Radera}}. Därefter kan man använda {{btn|Skanna}} / {{btn|Importera}} för att ladda upp nya bilagor. Kryssa i nya bilagor och spara.
Attachments on preliminary entered invoices are changed in Accounting: Suppliers' invoices/Watch list. Select the invoice and click SCAN, thereafter LOAD. Existing attachments will be fetched. Check the boxes at attachments that you want to remove and click DELETE. After that you can use SCAN/IMPORT to upload new attachments. Check the boxes at the new attachments and click SAVE.
 
   
 
*How do I change approver on an invoice?
 
*How do I change approver on an invoice?

Revision as of 20:27, 29 October 2015

FAQ item
Published unknown
Module Accounting
Version 546
Revision unknown


  • Hur kan jag radera en ankomstregistrerad faktura?

Gå in i Leverantörsreskontra/Attestbevakning. Klicka på Faktura och välj Makulera faktura.

  • Hur kan jag byta bild på en ankomstregistrerad faktura?

Bilagor på redan ankomstregistrerade fakturor ändras via Leverantörsreskontra/Attestbevakning. Markera fakturan och klicka på Skanna. Klicka på Hämta för att hämta in befintliga bilagor. Kryssa i de bilagor som du vill ta bort och Radera. Därefter kan man använda Skanna / Importera för att ladda upp nya bilagor. Kryssa i nya bilagor och spara.

  • How do I change approver on an invoice?

Change approver in Accounting: Suppliers' invoices/Watch list. Select the invoice, click on INVOICE and select new approver(s) in the Approver field.