Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa? Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä Muuta, tai Hintarivillä.")
(Created page with "*Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi? Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koksee vain määrättyjä medialajeja tai medio...")
Line 10: Line 10:
 
Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä Muuta, tai Hintarivillä.
 
Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä Muuta, tai Hintarivillä.
   
  +
*Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi?
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
 
  +
Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koksee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
 
   
 
*Det blir fel referens på fakturan
 
*Det blir fel referens på fakturan

Revision as of 08:53, 30 October 2015

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Saan herjan, että määräin on varattu kun yritän avata sen?

Jos määrimen on varannut henkilö, joka ei sillä hetkellä ole määärimessä, voit vain vastata Kyllä kysymykseen, tahdotko avata.

  • Määräimen summat eivät täsmää k.o sopimuksen kanssa?

Tarkista, ettei määräimellä ole poikkeavaa sopimusta välilehdellä Muuta, tai Hintarivillä.

  • Saan herjan, että sopimus on virheellinen, miksi?

Avaa sopimus ja tarkista voimassaoloaika. Tarkista myös, mikäli sopimus koksee vain määrättyjä medialajeja tai medioita.

  • Det blir fel referens på fakturan

Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.

  • Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?

Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.

  • Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

  • Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

  • Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?

Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.

  • Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?

Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.

  • Hur gör jag för att kreditera en fördelning?

Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.

  • Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.

Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.

  • Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?

Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).

  • Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.