Difference between revisions of "News:Approval of Project invoices/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Kaikkia laskuja eitarvitse hyväksyä; lista ei näytänolla- tai hyvityslaskuja eikä laskuja Ei lähetetä-merkinnällä.")
(Created page with "Niiden hyväksyntästatuksen oletusarvo on Tyhjä.")
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 32: Line 32:
   
   
  +
'''3. Talousosasto voi hyväksyä ohjelmassa Projektit/Laskutus ja muokkaus, välilehdellä Laskutus.'''
'''3. Back office can approve in Projects/Invoicing and adjusting tab Invoices.'''
 
   
  +
Valitse lasku ja paina Hyväksyntä-painiketta. Päivämäärä ja hyväksyjä näkyy sarakkeessa Hyväksytty.
Select an invoice and press Approval. Date and approver will be shown in the column Approved.
 
   
  +
Poista hyväksyntä valitsemalla hyväksytty lasku. Paina Hyväksy-painiketta,
To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval.
 
   
 
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}}
 
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}}
   
  +
Ei lähetetä- merkityt laskut, hyvityslaskut ja nollalaskut eivät vaadi hyväksyntää, niiden Hyväksyntästatus on Tyhjä
Invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices don't require approval, shown as Approval status = blank
 
   
   
'''4. Invoices not to be sent'''
+
'''4. Ei lähetetä'''
   
 
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}}
 
{{ExpandImage|PRO_approval_sendnot.png}}
   
  +
Ei lähetetä- merkitttyjä laskuja ei listata hyväksyntävälilehdelä eikä myöskään Laskun jakelu-ohjelmassa.
Invoices marked with "Not to be sent" will not be listed in the approval tab and not in the invoice distribution program.
 
   
  +
Niiden hyväksyntästatuksen oletusarvo on Tyhjä.
Default Approval status is set to blank meaning that approval is not mandatory
 

Latest revision as of 09:16, 29 December 2021

Projektilaskujen hyväksyntä
Published 2021-12-07
Module Pro
Version 546W2106
Revision 57
Case number CORE-3067

Projektilaskujen hyväksyntä


1. Toiminnon aktivointi

  1. Perusrekisterit/PRO/Parametrit, välilehti laskutus: Hyväksyntä
  2. Voit deaktivoida toiminnen yrityskohtaisesti kohdassa Perusrekisterit/Yleistä/Yrityskohtaiset parametrit, välilehti Muuta (käytännöllistä vain mikäli yhteinen projektihallinta on käytössä)
  3. Anna valtuusryhmille valtuudet kohdassa Järjestelmä/Valtuudet. Valttuslistassa se löytyy kohdassa Projektihallinta/Asiakas j aprojekti/Hyväksyttävät laskut.


2. Projektijohtajat hyväksyvät ohjelmassa Projektit/Projektihallinta, välilehdellä Hyväksyntä.

Poista hyväksyntä valitsemalla hyväksytty lasku ja paina Hyväksyntä-painiketta.

Lista näyttää vain ulkoisia projekteja, jotk akuuluvat projektijohtajan ryhmään

Kaikkia laskuja eitarvitse hyväksyä; lista ei näytänolla- tai hyvityslaskuja eikä laskuja Ei lähetetä-merkinnällä.


3. Talousosasto voi hyväksyä ohjelmassa Projektit/Laskutus ja muokkaus, välilehdellä Laskutus.

Valitse lasku ja paina Hyväksyntä-painiketta. Päivämäärä ja hyväksyjä näkyy sarakkeessa Hyväksytty.

Poista hyväksyntä valitsemalla hyväksytty lasku. Paina Hyväksy-painiketta,

Ei lähetetä- merkityt laskut, hyvityslaskut ja nollalaskut eivät vaadi hyväksyntää, niiden Hyväksyntästatus on Tyhjä


4. Ei lähetetä

Ei lähetetä- merkitttyjä laskuja ei listata hyväksyntävälilehdelä eikä myöskään Laskun jakelu-ohjelmassa.

Niiden hyväksyntästatuksen oletusarvo on Tyhjä.