Difference between revisions of "Media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Andre funksjoner i registreringen ==")
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 25: Line 25:
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild4.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild4.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild5.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild5.png}}
   
Line 32: Line 33:
 
 
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild6.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild6.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild7.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild7.png}}
 
 
Line 40: Line 42:
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild8.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild9.png}}
   
Line 47: Line 50:
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild10.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild10.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild11.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild11.png}}
 
 
Line 63: Line 67:
   
 
{class= mandeflist
 
{class= mandeflist
  +
!Sett inn ordre
!Insert order
 
  +
|Dersom du har påbegynt med fakturaen og lagt till en ordre senere, kan du hente den her, og trenger da ikke å søke fra begynnelsen på nytt.
|If you have started with the invoice and added an order later, you can fetch it here. Hence you don’t have to start searching all over again.
 
 
|-
 
|-
  +
!Opprett ordre
!Create order
 
  +
|Dersom det ikke finnes noen ordre og du trenger et beløp for å registrere fakturaen.
|If there is no order and you need an amount in order to registrate the invoice.
 
 
|}
 
|}
   
  +
Opprett en ordre og angi innrykksdato og kunde. Dette vil bli en midlertidig ordre, og dens nummer brgynner med 900.000. Åpne ordren og angi beløp.
Create order and enter an insertion date and client. This will be atemporary order and its number starts with 900.000. Open the order and enter amount.
 
  +
Fakturadelen av denne ordre kan senere flyttes til en "rigtig" ordre i Avstemming mediefakturaer.
The invoice part of this order can later be moved to a “real” order in Reconciliation media invoices.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild14.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild14.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild15.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild15.png}}
   
  +
Da du bokfører fakturaen kan du se det midlertidige fakturanummeret.
When booking the invoice you can see what number this temporary invoice got.
 
   
   
== Change order number==
+
== Bytt ordrenummer==
  +
Angi ordrenummer og innrykksdato. Du kan også flytte en del av en faktura ved å angi beløp.
Enter order number and insertion date. You can also move a part of an invoice by entering amount.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild16.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild16.png}}
   
== Reverse media invoice==
+
== Krediter mediefaktura==
  +
Dette gjøres i fliken Bokførte fakturaer i Registrering mediefakturaer.
This is done in the tab Booked invoices in Enter media invoices.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild17.png}}
 
{{ExpandImage|MED-INV-EN-Bild17.png}}

Latest revision as of 16:11, 29 March 2022

Registrer mediafakturaer

Dette er en beskrivelse over manuell registerering av mediefakturaer inn i Marathon.

Forberedelse

For å underlette søking og registrering kan du kople mediet med leverandøren so fakturaene sendes fra


Begynn med at velge Ny Kolonnene som vises er kun for fakturatolkingstjenesten, de brukes ikke i manuell registrering.

Søk

I dette eksempel søker vi på mediekoden TV3.se. Da mediet er koplet til en leverandør i grunnregistret foreslås den i feltet "registrering". Dersom ingen kopling er gjort vil alle ordrer vises ved valg av leverandør. In this search the result shows only TV3.se.


Du kan også søke på enkelte ordrenummer og få samme ramme, men i dette dall er ordren merket som søkeresultat.


Du kan fortsette å søke i søkeresultatene (dersom det er for stort) på følgende:

  • Avstemmingskode(r). Avkryss feltene vid kodene du ønsker å se.
  • Ordrenummer

Registrering

Velg innrykkene som skal registreres på fakturaen. Du kan følge den totalbeløpet i det øvre høyre hjørnet og hvis alt stemmer, kan fakturaen bokføres direkte.


Dersom fakturaen og innrykkene ikke samsvarer, åpne innrykket og gjør en korrigering. Beløpene under "Denne faktura" må overensstemme med fakturabeløpet. I dette fall er fakturabeløpet høyere enn hva som er registrert på innrykket, hvilket gir en negativ differanse. Korreksjon kan gjøres på brutto, netto eller - dersom differansen angår provisjoner- på hver provisjonsrad eller som total net-net.


Hvis du måtte ta en pause i registreringen, kan du bruke knappen Hvil. Den lagres da til senere registrering.

Andre funksjoner i registreringen

{class= mandeflist !Sett inn ordre |Dersom du har påbegynt med fakturaen og lagt till en ordre senere, kan du hente den her, og trenger da ikke å søke fra begynnelsen på nytt. |- !Opprett ordre |Dersom det ikke finnes noen ordre og du trenger et beløp for å registrere fakturaen. |}

Opprett en ordre og angi innrykksdato og kunde. Dette vil bli en midlertidig ordre, og dens nummer brgynner med 900.000. Åpne ordren og angi beløp. Fakturadelen av denne ordre kan senere flyttes til en "rigtig" ordre i Avstemming mediefakturaer.

Da du bokfører fakturaen kan du se det midlertidige fakturanummeret.


Bytt ordrenummer

Angi ordrenummer og innrykksdato. Du kan også flytte en del av en faktura ved å angi beløp.

Krediter mediefaktura

Dette gjøres i fliken Bokførte fakturaer i Registrering mediefakturaer.