Difference between revisions of "Revaluation of foreign trade debtors/creditors/da"
(Created page with "==Udskrift af genvurdering==") |
(Created page with "Differencen er sat som betald i BU-911002") |
||
Line 52: | Line 52: | ||
− | + | Differencen er sat som betald i BU-911002 |
|
{{ExpandImage|acc-rev-en-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|acc-rev-en-Bild4.png}} |
Revision as of 13:31, 11 May 2022
Genvurdering af udenlandske kundefordringer og leverandørgælder
Funktionaliteten muliggør genvurdering af restbeløb på debitorer og kreditoter med anden valuta end basisvalutaen, der automatisk bogfører kursdifferencen.
Du finder den i Økonomi: Genvurdering udenlandske kundefordringer og leverandørgælder
Pr.dato | Angiv dato, genverderingen skal gennemføres |
---|---|
Prøveudskrift: | Hvis Ja, findes to alternativer:
Ja, med hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato. Ja, uden hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato. Hvis Nej, gør systemet en skarp genvurdering. Et journalbilag skabes, med vendning i næste periode. Dersom du vælger periode som ovenfor blir det et bilag med dato 301119 og vendning 011219. |
Bilagsserie: | Der er mulighed for, at have en egen bilagsserie genvurderinger. Nye skabes i System: Basisregister /BOG/Bilagsserier. |
Valutasæt: | Viser valutakursen for genvurderingen. Valutasæt skabes i System: Basisregister/Generelt/Bilagsserier/Valutasæt. |
Resultatkonto: | Vælg konto for bogføring af kursdifference. |
Resultatkonto: | Vælg konto for kursdifferencer for intercompanykunder og- leverandører. |
Genvurdering udskrives med Eksport. Udskriften skaber to bilag og de får bilagsnummer.
De genvuderte fakturaene vises som betalte pr. genvurderingsdato, for at reskontroen skulle overensstemme med bogføringen. Betalningen krediteres automatisk den første dag på næste måned.
Eksempel
Neden et eksempel på hvordan listen vises, hvordan bogføringen gøres og hvordan den vises i Debitorer. Fakturaen 1250 DKK bliver 1750 SEK med faktureringskurs 1,4.
I genvurderingen er valutasæt 1,45 brugt.
Udskrift af genvurdering
Differencen er sat som betald i BU-911002
… and is reversed in BU-912001
The revaluated invoice will look like this in the sales ledger:
The invoice in sales ledger per 301119
Here you can see only the “payment” in BU-911002, which makes the remaining amount to be shown regarding the revaluation per 301119.
The invoice in the sales ledger per 011219 Here both “payments” are shown from BU-911002 and BU-912001, which makes the remaining amount to be shown as the original. The remaining amount will change if a new revaluation is made per 311219.