Difference between revisions of "News:Current pre invoice deduction per row/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "<b>Løpende akontoavregning pr rad </b>")
(Created page with "Parameteren finnesi Grunnregister/MED/Parametre, flik Fakturering.")
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
<b>Løpende akontoavregning pr rad </b>
 
<b>Løpende akontoavregning pr rad </b>
   
  +
Når Løpende akontoavregning pr rad er aktivert, håndterer Marathon Avregningen av medie-akontoen slik at kun det spesifikke budsjettet, ordren eller perioden som skal avregnes blir det, uavhengig av om fakturaen inneholder mer enn akontoer.
With Current pre-invoice per row activated, Marathon handles the deduction of Media pre-invs in a way that only the specific plan, orders or periods, which a pre-inv is set to deduct against, is deducted, even if the invoicing includes more than the pre-inv.
 
   
  +
Parameteren gjelder alle avregninger, og det er ikke mulig å blande Løpende avregning av akonto pr rad med Løpende avregning pr akonto, som er den vanlige metoden
The parameter applies to all deductions and it is not possible to mix Current pre-invoice deduction per row with Current pre-invoice deduction per pre-inv, which is the usual method.
 
   
  +
Forskjellen mellom metodene er:
The difference between the two methods is explained below.
 
   
   
  +
Løpende oppgjør pr akonto utfører avregningen på totalbeløpet på fakturaen og prøver om mulig å gjøre det til en nullfaktura. Alle akontoer knyttet til budsjettet/ordrene i fakturaen brukes for å prøve å få fakturaen til å være null.
Current pre-invoice deduction per pre-inv calculates the pre-inv deduction on the invoice total by, if possible, deduct enough to make it a 0-invoice. All pre-inv which are connected to any of the plans/orders in the invoice has been used in the effort to create a 0-invoice.
 
   
  +
Løpende avregning pr rad utfører avregningen pr prisrad og bare de som er knyttet til den prisraden. Da avregningen gjøres pr rad hvor MVA beregnes, er det ikke sikkert at det blir nullfaktura, selv om det er nok akonto på hver rad. Dette fordi det beregnes MVA på det totale fakturabeløpet. Vi anbefaler derfor at du kun bruker parameteren dersom du blander budsjetter/ordre som skal avregnes pr akonto med de som ikke skal avregnes
Current pre-invoice deduction per row makes it so that the pre-inv amount is retrieved per price row and only pre-invs that are connected to the respective price row. Because the calculation is made per row with calculated VAT, it is not certain that a 0-invoice is created even though there is enough pre-inv for every row. The reason for this is that the VAT is calculated on the total sum.
 
Because of this, we recommend that you only use this parameter if you mix plans/order that are going to be deducted against pre-invs with those that are not going to be deducted.
 
   
  +
Parameteren finnesi Grunnregister/MED/Parametre, flik Fakturering.
The parameter is located in Base registers | Media | Parameters, tab Invoicing.
 
   
   

Latest revision as of 14:48, 9 March 2023

Løpende akontoavregning pr rad
Published 2023-03-09
Module Media
Version 546W2210
Revision 0
Case number CORE-3958

Løpende akontoavregning pr rad

Når Løpende akontoavregning pr rad er aktivert, håndterer Marathon Avregningen av medie-akontoen slik at kun det spesifikke budsjettet, ordren eller perioden som skal avregnes blir det, uavhengig av om fakturaen inneholder mer enn akontoer.

Parameteren gjelder alle avregninger, og det er ikke mulig å blande Løpende avregning av akonto pr rad med Løpende avregning pr akonto, som er den vanlige metoden

Forskjellen mellom metodene er:


Løpende oppgjør pr akonto utfører avregningen på totalbeløpet på fakturaen og prøver om mulig å gjøre det til en nullfaktura. Alle akontoer knyttet til budsjettet/ordrene i fakturaen brukes for å prøve å få fakturaen til å være null.

Løpende avregning pr rad utfører avregningen pr prisrad og bare de som er knyttet til den prisraden. Da avregningen gjøres pr rad hvor MVA beregnes, er det ikke sikkert at det blir nullfaktura, selv om det er nok akonto på hver rad. Dette fordi det beregnes MVA på det totale fakturabeløpet. Vi anbefaler derfor at du kun bruker parameteren dersom du blander budsjetter/ordre som skal avregnes pr akonto med de som ikke skal avregnes

Parameteren finnesi Grunnregister/MED/Parametre, flik Fakturering.