Difference between revisions of "Direct invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Direktefakturering bruges til at periodisere faktureringen i intervaller.")
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
   
Direktefakturering bruges til at periodisere faktureringen i intervaller.
+
Direktefakturering bruges til at fakturere samme beløp i intervaller.
   
  +
= Grundoplysninger:=
= Company information:=
 
   
  +
*Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen.
*Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients/Projects since there is a connection from there to the sales ledger
 
  +
*Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering.
*Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab.
 
  +
*Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender.
*Enter Sender in Base registers/Din/Sender.
 
  +
*Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer.
*Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object.
 
  +
*Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference.
*Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference.
 
   
   
  +
= Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:=
= The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:=
 
   
  +
*Vælg kunde
*Select client
 
  +
*Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre
*Create new invoice template with the button NEW in the list to the right
 
*Select sender (shown as Our reference on the invoice)
+
*Vælg afsender (vises som Vores reference fakturaen)
  +
*Kundekontakt er kundens referenceperson.
*Client contact is the Client's reference person.
 
  +
*Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes.
*Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent.
 
*"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice
+
*"Derefter repetition pr."- vælg interval for afsendelse af faktura
*Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings
+
*Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer.
  +
* Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt.
* Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary.
 
  +
*Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer.
*Special invoice text - a text that will be shown on all invoices
 
  +
*Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug.
*Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage
 
   
  +
Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb
Go to the tab Invoice rows to register text and amount
 
   
  +
Skriv teksten ved at hente registrerede artikler, indtast antal og enhedspris (hvis det skal stå på fakturaen) og beløb. Vælg moms og indtast indtægtskonto, hvis den ikke er indtastet før.
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
 
   
  +
Udskriv fakturaerne i fanen Fakturering.
Print the invoices in the tab Invoicing.
 
   
  +
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i " Derefter repetition pr.", vil fakturaen også være inden for de fremtidige valg.
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
 
 
 
  +
Foretag et valg med fakturadato. Du kan også afgrænse markeringen med afsender, kundenummer og/eller aktuelt nummer.
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
 
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection.
 
  +
Du kan derefter redigere valget ved at fravælge fakturaer med afkrydsningsfeltet til venstre. Brug knappen Makuler, hvis du ønsker at annullere hele valget.
[Category:ACC-DIN-EN]
+
[[Kategori:ACC-DIN-DA]]
[Category: Accounting]
 
  +
[[Kategori: Økonomi]]
[category: Manuals]
 
  +
[[Kategori: Manualer]]
  +
</div>

Latest revision as of 10:15, 25 October 2023

Direktefakturering bruges til at fakturere samme beløp i intervaller.

Grundoplysninger:

  • Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen.
  • Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering.
  • Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender.
  • Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer.
  • Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference.


Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:

  • Vælg kunde
  • Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre
  • Vælg afsender (vises som Vores reference på fakturaen)
  • Kundekontakt er kundens referenceperson.
  • Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes.
  • "Derefter repetition pr."- vælg interval for afsendelse af faktura
  • Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer.
  • Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt.
  • Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer.
  • Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug.

Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb

Skriv teksten ved at hente registrerede artikler, indtast antal og enhedspris (hvis det skal stå på fakturaen) og beløb. Vælg moms og indtast indtægtskonto, hvis den ikke er indtastet før.

Udskriv fakturaerne i fanen Fakturering.

Hvis du har valgt alternativ 1-4 i " Derefter repetition pr.", vil fakturaen også være inden for de fremtidige valg.

Foretag et valg med fakturadato. Du kan også afgrænse markeringen med afsender, kundenummer og/eller aktuelt nummer.

Du kan derefter redigere valget ved at fravælge fakturaer med afkrydsningsfeltet til venstre. Brug knappen Makuler, hvis du ønsker at annullere hele valget. Kategori:ACC-DIN-DA Kategori: Økonomi Kategori: Manualer