Difference between revisions of "Expense reports startup/sv"
(Created page with "Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera.") |
|||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
+ | |||
+ | Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera. |
||
== Inställningar == |
== Inställningar == |
||
Line 7: | Line 9: | ||
Parametrar ställs in i Basregister/Bok/Parametrar/Registrering/Utlägg. |
Parametrar ställs in i Basregister/Bok/Parametrar/Registrering/Utlägg. |
||
− | {{ExpandImage|GL- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild1.png}} |
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
− | + | !Skuldkonto för utläggsredovisning |
|
− | |Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare |
+ | |Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare {{pth|System|Basregister/Bok/Konto}}. |
|- |
|- |
||
− | + | !Ange moms för registrering av utlägg |
|
|Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet. |
|Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet. |
||
|- |
|- |
||
− | + | !Ange inköpskod för reg av utlägg |
|
|Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp. |
|Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp. |
||
|- |
|- |
||
− | + | !Hämta kst från medarbetargrupp |
|
|Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren. |
|Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren. |
||
|- |
|- |
||
− | + | !Attest av närmaste chef |
|
+ | |Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Utlägg direkt till attest |
||
− | + | |Om utläggsredovisningen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i {{pth|Ekonomi: Utlägg}}, fliken Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef ifylld i {{pth|System|Basregister/Allmänt/Användare}} under fliken Övrigt, så blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i {{pth|Ekonomi|Attest}}, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget. |
|
|- |
|- |
||
− | + | !Bokför endast slutattesterade fakt. |
|
|Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte. |
|Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte. |
||
− | | |
||
|} |
|} |
||
Line 45: | Line 48: | ||
Automatiken leder dessutom till en enklare bokföring. Rekommendationen är ändå att inte lägga upp för många utläggstyper. Utläggstyper administreras i Basregister/Bok/Utläggstyper. |
Automatiken leder dessutom till en enklare bokföring. Rekommendationen är ändå att inte lägga upp för många utläggstyper. Utläggstyper administreras i Basregister/Bok/Utläggstyper. |
||
− | {{ExpandImage|GL- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild11.png}} |
+ | {|class= mandeflist |
||
− | + | !Anvisning |
|
|Om en text i fälten Anvisningar (Text) och Anvisningar (Antal) fylls i kommer fälten att bli obligatoriska att fylla i vid registrering av utläggsräkning. |
|Om en text i fälten Anvisningar (Text) och Anvisningar (Antal) fylls i kommer fälten att bli obligatoriska att fylla i vid registrering av utläggsräkning. |
||
|- |
|- |
||
− | + | !Skuldkonto |
|
− | |Om ett annat konto än det som finns inställt i parametrarna |
+ | |Om ett annat konto än det som finns inställt i parametrarna skaanvändas. |
|- |
|- |
||
− | + | !Inköpskod |
|
− | |Inköpskod som ska användas om |
+ | |Inköpskod som ska användas om utlägget bokas mot ett externt projekt. |
− | utlägget bokas mot ett externt projekt. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Motkonto för projektinköp |
||
− | + | |En inställning som sällan används. Ett konto för motbokning (kredit) när ett utlägg registreras på ett projekt kan anges. (Kontot för inköp på projekt som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/Ankomstregistrering debiteras per automatik). |
|
|- |
|- |
||
− | + | !Projekt obligatoriskt |
|
+ | |Om projekt måste anges vid registrering av utläggsräkning. |
||
|} |
|} |
||
Line 74: | Line 79: | ||
Projektinköp konteras på Konto för inköp som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering. |
Projektinköp konteras på Konto för inköp som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering. |
||
− | {{ExpandImage|GL- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild7.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 80: | Line 85: | ||
|} |
|} |
||
− | {{ExpandImage|GL- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild8.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 87: | Line 92: | ||
|} |
|} |
||
− | {{ExpandImage|GL- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild10.png}} |
Line 97: | Line 102: | ||
Vid bokföring av intern representation måste en manuell handpåläggning för kontering av moms göras. |
Vid bokföring av intern representation måste en manuell handpåläggning för kontering av moms göras. |
||
− | {{ExpandImage|GL-ERS- |
+ | {{ExpandImage|GL-ERS-SV-Bild12.png}} |
+ | ==Utbetalning av utläggsredovisning == |
||
− | == Disbursement of expenses == |
||
+ | Betalningen till den anställde görs på samma sätt som en utbetalning till leverantör. Bankkonto utan avisering är det betalningssätt som lämpar sig bäst för utbetalning. Följande inställningar krävs för att starta upp utbetalningarna. |
||
− | The disbursement to the employee is done the same way as payments to a supplier. The best payment method is Bank account without notification. The following settings are required before disbursement. |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
+ | !Leverantör |
||
− | |'''Supplier''' |
||
+ | |Om utbetalningen ska göras via Marathon måste den anställde vara upplagd som leverantör i Basregister/Lev/Leverantörer med samma kod som användarkod och medarbetarkod. |
||
− | |If the disbursement is executed via Marathon, the employee has to be filed as a supplier in Base registers/PL/Supplier with the same code as his/her employee- and user codes. |
||
|} |
|} |
||
+ | Fyll i nedanstående fält: |
||
− | Required fields: |
||
− | {| |
+ | {|class= mandeflist |
+ | !Namn |
||
− | |'''Name''' |
||
− | |( |
+ | |(flik Allmänt) |
|- |
|- |
||
+ | !Postadress |
||
− | |'''Address''' |
||
− | |( |
+ | |(flik Allmänt) |
|- |
|- |
||
+ | !Betalningssätt |
||
− | |'''Payment method''' |
||
+ | |Bankkonto utan avisering (flik Betalning) |
||
− | |Bank account without notification (tab Payment) |
||
|- |
|- |
||
+ | !Mott konto |
||
− | |'''Rec account''' |
||
+ | |Hela kontonumret inkl. clearing endast siffror (flik Utlandsbetalning) |
||
− | |The whole bank account number inclusive of clearing number (tab Foreign payments) |
||
|- |
|- |
||
+ | !Lev skuldkonto |
||
− | |'''Trade creditors’ account''' |
||
+ | |Skuldkonto för utläggsredovisningen (flik Övrigt) |
||
− | |Liabilities account for the expense report (tab Other) |
||
|- |
|- |
||
+ | !Kostnadsbärare |
||
− | |'''Cost object''' |
||
− | |( |
+ | |(flik Övrigt) |
|- |
|- |
||
+ | !Betalningsförslag |
||
− | |'''Payment selection''' |
||
+ | |Ta ut ett betalningsförslag i 03-60-01 med urval på det leverantörsskuldskonto som utläggstypen är märkt med och Betalningssätt BK. |
||
− | |Print a payment selection in 03-60-01 and filter on the creditor’s account, which is stated on the expense type. Choose payment method BK. |
||
− | The disbursement is made the same way as payment of suppliers’ invoices via the Payment program or file transfer to the bank. |
||
|} |
|} |
||
− | {{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild2.png}} |
||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | [[Category:GL-ERS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category: |
+ | [[Category:GL-ERS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]] |
+ | </div> |
Latest revision as of 15:43, 26 March 2024
Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera.
Contents
Inställningar
Parametrar
Parametrar ställs in i Basregister/Bok/Parametrar/Registrering/Utlägg.
Skuldkonto för utläggsredovisning | Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare System: Basregister/Bok/Konto. |
---|---|
Ange moms för registrering av utlägg | Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet. |
Ange inköpskod för reg av utlägg | Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp. |
Hämta kst från medarbetargrupp | Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren. |
Attest av närmaste chef | Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte. |
Utlägg direkt till attest | Om utläggsredovisningen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i Ekonomi: Utlägg, fliken Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef ifylld i System: Basregister/Allmänt/Användare under fliken Övrigt, så blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i Ekonomi: Attest, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget. |
Bokför endast slutattesterade fakt. | Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte. |
Behörighet
Behörigheten till utläggsmodulen ställs in i Administration/Behörighet under Bokföring och kopplas till användaren i Basregister/Allmänt/Användare under fliken Behörighet.
Kostnadsbärare
Kostnadsbärare läggs upp i Basregister/Bok/Kostnadsbärare med samma kod som användarkod och medarbetarkod.
Utläggstyper
Olika utläggstyper förenklar för de anställda att skapa utläggsräkningar. Utläggstyperna visas i en rullgardinsmenyn när en utläggsredovisning görs. Automatiken leder dessutom till en enklare bokföring. Rekommendationen är ändå att inte lägga upp för många utläggstyper. Utläggstyper administreras i Basregister/Bok/Utläggstyper.
Anvisning | Om en text i fälten Anvisningar (Text) och Anvisningar (Antal) fylls i kommer fälten att bli obligatoriska att fylla i vid registrering av utläggsräkning. |
---|---|
Skuldkonto | Om ett annat konto än det som finns inställt i parametrarna skaanvändas. |
Inköpskod | Inköpskod som ska användas om utlägget bokas mot ett externt projekt. |
Motkonto för projektinköp | En inställning som sällan används. Ett konto för motbokning (kredit) när ett utlägg registreras på ett projekt kan anges. (Kontot för inköp på projekt som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/Ankomstregistrering debiteras per automatik). |
Projekt obligatoriskt | Om projekt måste anges vid registrering av utläggsräkning. |
Inne i tabellen anges en mall för hur konteringen i utlägget ska vara. I det allra enklaste fallet anges vilket konto som ska föreslås när en utläggsredovisning bokförs. Men det finns fler möjligheter, t.ex. att kombinera fasta priser, enhetspriser och procentandel av totalt mot olika konton som kan underlätta bokföringen.
Om ett projekt anges på utläggsraden så konteras utlägget som projektinköp oavsett vilken utläggstyp som valts. Anledningen är att man aldrig ska missa ett projektinköp.
Projektinköp |
Projektinköp konteras på Konto för inköp som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering.
Kontorsmaterial |
Taxi |
Intern representation |
Vid bokföring av intern representation måste en manuell handpåläggning för kontering av moms göras.
Utbetalning av utläggsredovisning
Betalningen till den anställde görs på samma sätt som en utbetalning till leverantör. Bankkonto utan avisering är det betalningssätt som lämpar sig bäst för utbetalning. Följande inställningar krävs för att starta upp utbetalningarna.
Leverantör | Om utbetalningen ska göras via Marathon måste den anställde vara upplagd som leverantör i Basregister/Lev/Leverantörer med samma kod som användarkod och medarbetarkod. |
---|
Fyll i nedanstående fält:
Namn | (flik Allmänt) |
---|---|
Postadress | (flik Allmänt) |
Betalningssätt | Bankkonto utan avisering (flik Betalning) |
Mott konto | Hela kontonumret inkl. clearing endast siffror (flik Utlandsbetalning) |
Lev skuldkonto | Skuldkonto för utläggsredovisningen (flik Övrigt) |
Kostnadsbärare | (flik Övrigt) |
Betalningsförslag | Ta ut ett betalningsförslag i 03-60-01 med urval på det leverantörsskuldskonto som utläggstypen är märkt med och Betalningssätt BK. |