Difference between revisions of "Invoicing/da"
(Created page with "Under fanen {{flik|Udskrevne fakturaer}} kan genudskrift af fakturaer foretages.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(59 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
− | __FORCETOC__ |
||
+ | |||
+ | Denne manual beskriver fakturering av jobs; fra forberedelse og justering til udskrift af færdig faktura. Den beskriver også hvordan du laver en acontofaktura, en kreditnota, en samlefaktura af flere jobs du slår sammen og hvordan du fakturerer i udenlandsk valuta. Videre beskriver den også nogen af de vanligste parametre inden for fakturering. |
||
== Forberedelser == |
== Forberedelser == |
||
− | Kontrollér afstemningslisten i {{pth|Jobs|Rapporter/Afstemning Tid}}, at alle har rapporteret sin tid. Opdatér Honorar, Indkøb og Øvrigt i: {{pth|Jobs|Registrering, korrigering og opdatering}}. |
+ | Kontrollér afstemningslisten i {{pth|Jobs|Rapporter/Afstemning Tid}}, at alle har rapporteret sin tid. Opdatér Honorar, Indkøb og Øvrigt i: {{pth|Jobs|Registrering, korrigering og opdatering}}, dersom I ikke har automatik opdatering. |
== Skab faktura == |
== Skab faktura == |
||
− | + | En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives. |
|
+ | |||
+ | Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i {{pth|Job|Forespørgsel}} eller ikke (se separat afsnit). |
||
+ | |||
== Skab faktura der fakturatekst findes == |
== Skab faktura der fakturatekst findes == |
||
+ | Faktureringen gøres i Fan{{pth|Job|Fakturering og justering}} |
||
− | + | Fanebladet {{flik|Fakturaer}} lyser rødt hvornår én eller flere fakturatekster findes, der er skabte i {{pth|Job|Forespørgsel}}, eller for så vidt der findes fakturaer på et job, der ikke er blevet udskrevet. |
|
Gå ind på fanen {{flik|Fakturaer}}, markér en faktura og vælg {{btn|Åbn}}. |
Gå ind på fanen {{flik|Fakturaer}}, markér en faktura og vælg {{btn|Åbn}}. |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-DA- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild1.png}} |
− | + | === Indhold === |
|
+ | Velg "faktura" som fakturasort. Åbn fanebladet Indhold for at skulel se, hvad der findes i jobbets lager for honorar, indkøb og øvrigt. |
||
− | + | Markér de linier som skal indgå i fakturaen. Det er mulig at fordybe sig på de enkelte linier. Hele lagerbeløbet på den linien flyttes da til feltet {{fld|Denne fakt}}. Hvis ikke alt skal faktureres, er der mulighed at delfakturere. |
|
Markér da linien og klik {{btn|Ændr beløb}}. Udfyld det beløb som skal faktureres. Du kan fordybe dig på medarbejder, kategori, kode og periode. |
Markér da linien og klik {{btn|Ændr beløb}}. Udfyld det beløb som skal faktureres. Du kan fordybe dig på medarbejder, kategori, kode og periode. |
||
Line 38: | Line 45: | ||
|} |
|} |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-DA- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild2.png}} |
+ | |||
=== Justering === |
=== Justering === |
||
Line 45: | Line 53: | ||
Hvis du er inde i en faktura, klik på {{btn|Justér}}. Hvis du står i joblisten, vælg {{btn|Ny justering}}. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke. |
Hvis du er inde i en faktura, klik på {{btn|Justér}}. Hvis du står i joblisten, vælg {{btn|Ny justering}}. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke. |
||
+ | |||
+ | === Fordybelse === |
||
+ | |||
+ | Du kan ændre på summeringerne og fordybe dig i enkelte linier med dobbeltklik. På den måde kan du vælge, det du vil justere i tilfælde at du ikke ønsker en proportionel justering. |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Ændre beløb |
!Ændre beløb |
||
− | |Markér en linie og klik på {{btn|Ændre beløb}}. Angiv det beløb (+/-) der skal justeres eller udfyld det beløb der skal blive igen i lager på linien Lager. Markér flere linier, hvis justeringen skal gøres proportionelt mod den værdi, der findes i lager/registreret. |
+ | |Markér en linie og klik på {{btn|Ændre beløb}}. Angiv det beløb (+/-) der skal justeres eller udfyld det beløb der skal blive igen i lager på linien Lager. Markér flere linier, hvis justeringen skal gøres proportionelt mod den værdi, der findes i lager/registreret. Dit valg påvirker beløb at justere på underliggende niveauer. |
|- |
|- |
||
!Ny |
!Ny |
||
Line 60: | Line 72: | ||
|} |
|} |
||
+ | === Justering uden lager eller registreret === |
||
⚫ | |||
+ | {|class= mandeflist |
||
+ | !Ny |
||
+ | |Hvis der hverken findes lager eller registreret på et job – eller hvis justeringen skal pege på andet end lager/registreret, brug NY for at gøre en justering. Angiv Medarbejder, Kode, Periode og Beløb. |
||
+ | |- |
||
+ | !Kommentar |
||
+ | |Mulighed for at skrive en kommentar til justeringen. |
||
+ | |- |
||
+ | !Regnskabsdato |
||
+ | |Obligatoriskt felt for justeringer. |
||
+ | |} |
||
+ | |||
⚫ | |||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 90: | Line 114: | ||
Du kommer da til fanen {{flik|Fakturaer}}. Vælg {{btn|Udskrift}}. Markér flere fakturaer med Ctrl- tasten hvis du vil udskrive flere på én gang. |
Du kommer da til fanen {{flik|Fakturaer}}. Vælg {{btn|Udskrift}}. Markér flere fakturaer med Ctrl- tasten hvis du vil udskrive flere på én gang. |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-DA- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild4.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 97: | Line 121: | ||
|- |
|- |
||
!Fakt. Dato |
!Fakt. Dato |
||
− | |Dagens dato foreslås. |
+ | |Dagens dato foreslås. Ved udskrift af flere fakturaer foreslås den seneste fakturaens dato. |
|- |
|- |
||
!Forf. dato |
!Forf. dato |
||
Line 103: | Line 127: | ||
|- |
|- |
||
!Bogføringsdato |
!Bogføringsdato |
||
− | |Dagens dato foreslås. |
+ | |Dagens dato foreslås. Ved udskrift af flere fakturaer foreslås den seneste fakturaens dato. |
|- |
|- |
||
!Generel fakturatekst |
!Generel fakturatekst |
||
Line 153: | Line 177: | ||
|} |
|} |
||
− | Vælg Ny faktura for at skabe en ny faktura. Følg beskrivelsen om |
+ | Vælg Ny faktura for at skabe en ny faktura. Følg beskrivelsen om Indhold og Justering,og skab en fakturatekst med hjælp af beskrivelsen neden. |
− | Indhold og Justering,og skab en fakturatekst med hjælp af beskrivelsen neden. |
||
− | === |
+ | === Tekst === |
Skriv enten egen tekst og beløb ind, eller brug et tekstforslag. |
Skriv enten egen tekst og beløb ind, eller brug et tekstforslag. |
||
Forslaget kan ændres. Egne linier kan tillægges, subtotaler kan laves og nye tekster og beløb kan skrives ind. |
Forslaget kan ændres. Egne linier kan tillægges, subtotaler kan laves og nye tekster og beløb kan skrives ind. |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-DA- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild5.png}} |
Line 192: | Line 215: | ||
Under fanebladet {{flik|Aconto}} kan et beløb, der skal forskudsfaktureres, registreres som indhold. Udfyld beløb at fakturere i kolonnen Denne fakt. Aconto kan faktureres sammen med beløber fra lager i en og samme faktura. |
Under fanebladet {{flik|Aconto}} kan et beløb, der skal forskudsfaktureres, registreres som indhold. Udfyld beløb at fakturere i kolonnen Denne fakt. Aconto kan faktureres sammen med beløber fra lager i en og samme faktura. |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-DA- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild6.png}} |
Hvis aconto opdelt på honorar, indkøb og øvrigt er indstillet i parametrene, bliver de opdelte. Opdelingen må siden vises i rapporter. |
Hvis aconto opdelt på honorar, indkøb og øvrigt er indstillet i parametrene, bliver de opdelte. Opdelingen må siden vises i rapporter. |
||
Line 216: | Line 239: | ||
* At jobbene har samme momskode. |
* At jobbene har samme momskode. |
||
− | Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen {{flik|Samlefaktura}}. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres. |
+ | Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura i fanen Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen {{flik|Samlefaktura}}. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres. Klik på Fordybning for at skulle se de forskellige jobbenes indhold |
− | Hvornår fakturatekst skabes er det mulig at skabe én sektion pr. job. |
||
Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene <u>før</u> de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen {{flik|Job}}, og vælg {{btn|Ny justering}}. |
Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene <u>før</u> de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen {{flik|Job}}, og vælg {{btn|Ny justering}}. |
||
Line 224: | Line 246: | ||
Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i {{pth|Jobs|Forespørgsel}} {{flik|Kunde- og jobanalyse}}, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på {{btn|Slå sammen}}. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen {{flik|Tekst}} har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres. |
Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i {{pth|Jobs|Forespørgsel}} {{flik|Kunde- og jobanalyse}}, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på {{btn|Slå sammen}}. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen {{flik|Tekst}} har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres. |
||
+ | |||
+ | == Fakturaer i udenlandsk valuta == |
||
+ | Fakturavalutaen kan vælges på jobbet i {{pth|System|Basisregister/JOB/Kunder og jobs}}, fanebladet Fakturering. Valutakursen opdateres i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Valutaer}} |
||
+ | På selve fakturaer angives kun fakturateksten i den udenlandske valuta. Indholdet er altid angivet i selskabets basisvaluta. Marathon omregner beløbene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløbene på forskellige måder afhengig fanebladet, du er i. I fanebladet Tekst vises beløbene i det øvre højre hjørne i faktureringsvalutaen. |
||
+ | Ifanebladene for fakturaindhold/honorar, indkøb, øvrigt eller aconto vises alle beløb i basisvalutaen. |
||
+ | Mindre differencer mellem tekst og indhold er tilladt på fakturaer mi udenlandsk valuta, fordi valutakursen kan variere fra en dag til en anden. Parameteren for differencestørrelsen findes i {{pth|System|Basisregister/JOB/Parametre}} fane Fakturering og hedder "Maks. valutadiff på udenlandsk fakturatekst" |
||
+ | |||
== Parametre == |
== Parametre == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | I det tilfælde, honorar, indkøb og øvrigt skal periodiseres, angives en periode i fanen {{flik|Parametre}}. Husk, at felterne for Periode aktiveres i faktureringen kun, hvis parameteren {{kryss|Automatisk overføring fra DEB}} er afkrydset i {{pth|System|Basisregister/Job/Parametre}}, fanen {{flik|Fakturering}}. Angiv også en periodiseringskonto på samme sted. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Krediterer === |
||
+ | Her kan du angive et kreditnotanummer som reference på en faktura. |
||
+ | |||
+ | === Fakturakunde=== |
||
⚫ | |||
+ | Fakturakunder oprettes i {{pth|System|Basisregister/JOB/Fakturakunder}} og får et eget kundenummer i debitorsregistret. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Periode=== |
||
+ | Hvis du vil fordele honorar, indkøb og øvrigt kan du vælge en periode i fanebladet Parametre. NB! Der måtet være en konto for periodiseringer angivet i {{pth|System|Basisregister/JOB/Parametre}}, under fanen fakturering. |
||
+ | |||
+ | === Faktureringsgebyr=== |
||
+ | Dersom I bruger faktureringsgebyr, afkryds feltet for att der skulle lægges til gebyr på denne faktura. |
||
+ | |||
+ | ===Referencenummer=== |
||
+ | Referencenummer hentes fra jobbet men kan ændres på enkelte fakturaer. |
||
+ | |||
== Genudskrift faktura == |
== Genudskrift faktura == |
||
Line 236: | Line 284: | ||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
+ | !Kun egne |
||
− | |'''Only mine''' |
||
+ | |Viser fakturaer, du (den indloggede bruger) har udskrevet. |
||
− | |Shows the invoices you have been printing out. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Gruppe |
||
− | |'''Group''' |
||
+ | |Vælg gruppe, hvis kun én vis gruppes fakturaer skal vises. |
||
− | |You can select to see a list with only invoices for a certain group. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Udskrift |
||
− | |'''Printout''' |
||
+ | |Foretager genudskrift på valgt faktura. |
||
− | |Reprints selected invoice. |
||
|} |
|} |
||
+ | Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning. |
||
− | Select which invoices to show in the dropdown menu according to printout time. Use the quick search field for free text search |
||
+ | |||
+ | == Kreditér faktura == |
||
+ | Fakturaer krediteres under fanen Udskrevne fakturaer. Hent fakturaen op og klikk på Kreditér. En ny faktura, lige som den oprindelige skabes, men i kredit. |
||
− | == Credit invoice == |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-DA-Bild9.png}} |
||
− | To credit an invoice, go to the tab Printed invoices. |
||
− | Find the invoice and click on ”Credit”. A similar invoice is created, but in credit. |
||
⚫ | |||
+ | Vælg hvis du vil udskrive en prøveudskrift. Dagens dato foreslås som dato for kreditfakturaen, men den kan ændres. Opgiv udskriftsskabelon og OK. |
||
− | Select possible test print. Today's date is suggested as credit invoice date, but it can be overwritten. Select printing template and then OK. |
||
− | [[Category:PRO-IN- |
+ | [[Category:PRO-IN-DA]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
Latest revision as of 14:17, 15 September 2021
Denne manual beskriver fakturering av jobs; fra forberedelse og justering til udskrift af færdig faktura. Den beskriver også hvordan du laver en acontofaktura, en kreditnota, en samlefaktura af flere jobs du slår sammen og hvordan du fakturerer i udenlandsk valuta. Videre beskriver den også nogen af de vanligste parametre inden for fakturering.
Contents
Forberedelser
Kontrollér afstemningslisten i Jobs: Rapporter/Afstemning Tid, at alle har rapporteret sin tid. Opdatér Honorar, Indkøb og Øvrigt i: Jobs: Registrering, korrigering og opdatering, dersom I ikke har automatik opdatering.
Skab faktura
En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives.
Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i Job: Forespørgsel eller ikke (se separat afsnit).
Skab faktura der fakturatekst findes
Faktureringen gøres i FanJob: Fakturering og justering Fanebladet Fakturaer lyser rødt hvornår én eller flere fakturatekster findes, der er skabte i Job: Forespørgsel, eller for så vidt der findes fakturaer på et job, der ikke er blevet udskrevet.
Gå ind på fanen Fakturaer, markér en faktura og vælg Åbn.
Indhold
Velg "faktura" som fakturasort. Åbn fanebladet Indhold for at skulel se, hvad der findes i jobbets lager for honorar, indkøb og øvrigt. Markér de linier som skal indgå i fakturaen. Det er mulig at fordybe sig på de enkelte linier. Hele lagerbeløbet på den linien flyttes da til feltet Denne fakt. Hvis ikke alt skal faktureres, er der mulighed at delfakturere. Markér da linien og klik Ændr beløb. Udfyld det beløb som skal faktureres. Du kan fordybe dig på medarbejder, kategori, kode og periode.
Afkryds alle | Markerer alle linier og flytter beløberne til feltet Denne fakt. |
---|---|
Fjern kryds fra alle | Afmarkerer alle rader. |
Ændre beløb | Gem beløber i lager igen ved at sænke beløbet. Angiv beløbet, der skal faktureres, resterende beløb bliver igen i lagret. |
Forskudsfakturering | Anvendes kun hvis såkaldt forskudsfakturering er tilladt (parameterindstilling). Angiv koden for forskudsfakturering, hvis den ikke er indstillet i forvejen og beløb, der skal faktureres. |
Justering
Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres.
Hvis du er inde i en faktura, klik på Justér. Hvis du står i joblisten, vælg Ny justering. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke.
Fordybelse
Du kan ændre på summeringerne og fordybe dig i enkelte linier med dobbeltklik. På den måde kan du vælge, det du vil justere i tilfælde at du ikke ønsker en proportionel justering.
Ændre beløb | Markér en linie og klik på Ændre beløb. Angiv det beløb (+/-) der skal justeres eller udfyld det beløb der skal blive igen i lager på linien Lager. Markér flere linier, hvis justeringen skal gøres proportionelt mod den værdi, der findes i lager/registreret. Dit valg påvirker beløb at justere på underliggende niveauer. |
---|---|
Ny | Om det inte finns något i lager eller registrerat på projektet, eller om en justering ska riktas mot något annat än lager/registrerat, används Ny för att göra en justering. Fyll i Medarbetare, Kod, Period och Belopp. |
Kommentar | Mulighed for at skrive en justeringskommentar. |
Regnskabsdato | Obligatorisk oplysning. |
Justering uden lager eller registreret
Ny | Hvis der hverken findes lager eller registreret på et job – eller hvis justeringen skal pege på andet end lager/registreret, brug NY for at gøre en justering. Angiv Medarbejder, Kode, Periode og Beløb. |
---|---|
Kommentar | Mulighed for at skrive en kommentar til justeringen. |
Regnskabsdato | Obligatoriskt felt for justeringer. |
Registreret | Hvad som er registreret på jobbet. |
---|---|
Justeret | Viser justeret i alt på jobbet. |
Lager 1 | Viser registreret og opjusteret og endnu ikke faktureret. |
Faktureret | Viser hvad som er faktureret på jobbet. |
Ikke opdateret | Beløber, der er med i skabte, men ikke udskrevne fakturaer. |
Lager 2 | Lager 1 minus Ikke opdateret. |
Justering | Viser hvis der findes nogen ny justering som ikke er gemt. |
Udskrift faktura
Klik på Gem, når indholdet og teksten er færdigbehandlede. Du kommer da til fanen Fakturaer. Vælg Udskrift. Markér flere fakturaer med Ctrl- tasten hvis du vil udskrive flere på én gang.
Prøveudskrift | Lav en prøveudskrift for at se, at fakturaen er OK. |
---|---|
Fakt. Dato | Dagens dato foreslås. Ved udskrift af flere fakturaer foreslås den seneste fakturaens dato. |
Forf. dato | Forfaldsdato hentes fra jobbet men kan skrives over. |
Bogføringsdato | Dagens dato foreslås. Ved udskrift af flere fakturaer foreslås den seneste fakturaens dato. |
Generel fakturatekst | Her kan tekst skrives ind. Kommer på alle fakturaer, hvis du skriver flere ud. |
Udskriftsskabelon | Vælg firmaets skabelon |
Skab faktura uden færdig tekst
Gå til Jobs: Fakturering og justering. Gå enten til fanen Fakturaer og vælg Ny for at skabe en ny faktura. Ellers kan du føre et udvalg i fanen Job:
Mindste lagerbeløb. | Lagret kan begrænses til et mindste beløb. |
---|---|
Lager 2 | Viser lagret i alt minus det beløb, som er initieret i andre fakturaer. |
Status | Projektets status, vælg mellem alle, aktive, faktura initieret, aconto initieret, samlefaktura initieret. |
Fakturaer findes | Vælg mellem ingen, påbegyndte og færdige. |
Lukkes | Viser jobs, mærket med Lukkes i Job: Forespørgsel. (Lukkes anvendes af projektledere for at meddele økonomiafdelingen at jobbet er parat til at lukkes.) |
Vælg kolonner, der skal vises i joblisten ved at klikke på symbolet > i længst til højre (gemmes på brugeren).
Vis job | Link til analysebilledet i Job: Forespørgsel/Kunde- og Jobanalyse. Under fanen Basisoplysninger kan du ændre på joboplysninger. |
---|---|
Prøvefaktura | Viser på en fakturaudskrift, hvad der ligger i lager på jobbet. |
Ny justering | Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres |
Ny faktura | Her påbegyndes arbejdet med en ny faktura for så vidt fakturatekst ikke er skabt i Kunde og Job. |
Ændre status | Luk, hvil eller aktivér job. Lagerniveauet må være 0 før et job kan lukkes. Der får heller ikke findes uafregnet aconto eller tid/indkøb, der ikke er opdateret. |
Vælg Ny faktura for at skabe en ny faktura. Følg beskrivelsen om Indhold og Justering,og skab en fakturatekst med hjælp af beskrivelsen neden.
Tekst
Skriv enten egen tekst og beløb ind, eller brug et tekstforslag. Forslaget kan ændres. Egne linier kan tillægges, subtotaler kan laves og nye tekster og beløb kan skrives ind.
Skab tekst | Vælg Skab tekst for at hente det lager ind, der findes på jobbet, eller for at skabe en faktura ud fra budget. |
---|
I menuen vælges først hvorvidt beløbene skal baseres på budgetterede værdier (og i så fald hvilket budget) eller på beløber i lager. Du kan også vælge hvis fakturaen skal baseres på beløbene under indhold.
Detaljeringsniveau | Her bestemmes på hvilken måde fakturaen skal specificeres vedrørende honorar, indkøb og øvrigt. Bestem også hvis beløbene skal delsummeres. Vælg OK for at se resultatet. |
---|---|
Delsummer | Vælg evt. subtotaler/delsummer for beløbene. |
Hent tekst | I det tilfælde, fakturaen ligner på en tidligere faktura, kan teksten fra den tidligere fakturaen hentes ind og derefter måske endnu korrigeres. |
Anvisning | Anvisningen vises ikke på fakturaen, men kan ses i Kunde- og Jobanalysen i Jobs: Forespørgsler, pr. enkelt faktura. |
Faktureringsgebyr | Hvis fakturagebyr er indstillet afkrydses fakturaen forudsat at det skal debiteres på denne faktura. |
Skab acontofaktura
Under fanebladet Aconto kan et beløb, der skal forskudsfaktureres, registreres som indhold. Udfyld beløb at fakturere i kolonnen Denne fakt. Aconto kan faktureres sammen med beløber fra lager i en og samme faktura.
Hvis aconto opdelt på honorar, indkøb og øvrigt er indstillet i parametrene, bliver de opdelte. Opdelingen må siden vises i rapporter.
Acontoafregning | Gå ind under fanen Aconto og udfyld beløb, som skal afregnes eller vælg Afregn alt. Under fanerne Honorar, Indkøb og Øvrigt angives det, der acontoen skal afregnes imod, med samme fremgangsmåde som ved ordinær fakturering. |
---|
Skab samlefaktura
Samlefakturering indebærer, at man fakturerer flere jobs på samme kunde i én faktura. For at dette skal fungere kræves:
- At jobbene har samme kundekode.
- At jobbene har samme kundenummer.
- At samlefakturering er tilladt på jobbene.
- At jobbene har samme faktureringsadresse ved tidspunktet for udskrift.
- At jobbene har samme momskode.
Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura i fanen Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen Samlefaktura. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres. Klik på Fordybning for at skulle se de forskellige jobbenes indhold
Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene før de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen Job, og vælg Ny justering.
Slå sammen fakturaer
Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i Jobs: Forespørgsel Kunde- og jobanalyse, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på Slå sammen. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen Tekst har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres.
Fakturaer i udenlandsk valuta
Fakturavalutaen kan vælges på jobbet i System: Basisregister/JOB/Kunder og jobs, fanebladet Fakturering. Valutakursen opdateres i System: Basisregister/Generelt/Valutaer På selve fakturaer angives kun fakturateksten i den udenlandske valuta. Indholdet er altid angivet i selskabets basisvaluta. Marathon omregner beløbene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløbene på forskellige måder afhengig fanebladet, du er i. I fanebladet Tekst vises beløbene i det øvre højre hjørne i faktureringsvalutaen. Ifanebladene for fakturaindhold/honorar, indkøb, øvrigt eller aconto vises alle beløb i basisvalutaen. Mindre differencer mellem tekst og indhold er tilladt på fakturaer mi udenlandsk valuta, fordi valutakursen kan variere fra en dag til en anden. Parameteren for differencestørrelsen findes i System: Basisregister/JOB/Parametre fane Fakturering og hedder "Maks. valutadiff på udenlandsk fakturatekst"
Parametre
Krediterer
Her kan du angive et kreditnotanummer som reference på en faktura.
Fakturakunde
Hvis jobbet har en anden faktureringsadresse end hvad der er angivet på kunden, kan du ha brug for en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes fra fanebladet Parametre på jobbet. Fakturakunder oprettes i System: Basisregister/JOB/Fakturakunder og får et eget kundenummer i debitorsregistret.
Periode
Hvis du vil fordele honorar, indkøb og øvrigt kan du vælge en periode i fanebladet Parametre. NB! Der måtet være en konto for periodiseringer angivet i System: Basisregister/JOB/Parametre, under fanen fakturering.
Faktureringsgebyr
Dersom I bruger faktureringsgebyr, afkryds feltet for att der skulle lægges til gebyr på denne faktura.
Referencenummer
Referencenummer hentes fra jobbet men kan ændres på enkelte fakturaer.
Genudskrift faktura
Under fanen Udskrevne fakturaer kan genudskrift af fakturaer foretages.
Kun egne | Viser fakturaer, du (den indloggede bruger) har udskrevet. |
---|---|
Gruppe | Vælg gruppe, hvis kun én vis gruppes fakturaer skal vises. |
Udskrift | Foretager genudskrift på valgt faktura. |
Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning.
Kreditér faktura
Fakturaer krediteres under fanen Udskrevne fakturaer. Hent fakturaen op og klikk på Kreditér. En ny faktura, lige som den oprindelige skabes, men i kredit.
Vælg hvis du vil udskrive en prøveudskrift. Dagens dato foreslås som dato for kreditfakturaen, men den kan ændres. Opgiv udskriftsskabelon og OK.