|0 = allt faktureras ut. 1 = bara debetfakturor skrivs ut. 2 = endast kreditfakturor skrivs ut.S = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
+
|Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
|-
|-
!Korrigeringar
!Korrigeringar
−
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. J = tag med korrigeringar.|N = tag inte med korrigeringar. S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
+
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. Ja = tag med korrigeringar.|Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
|-
|-
!Tvinga fram en faktura/kund
!Tvinga fram en faktura/kund
−
|Genom att sätta J överstyr man kundens minibelopp för faktura.
+
|Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.
|}
|}
Latest revision as of 12:38, 9 June 2020
Debet/kredit
Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
Korrigeringar
Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
Tvinga fram en faktura/kund
Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.