Difference between revisions of "News:Reverse suppliers' invoices/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{News |Kreditering af leverandørsfakturaer |module=Finance |group=Flevfakt |version=546 |revision=42431 |case=1017014 |published=2018-03-07 }}")
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
   
 
{{News
 
{{News
|Kreditering af leverandørsfakturaer
+
|Kreditering af leverandørfakturaer
 
|module=Finance
 
|module=Finance
 
|group=Flevfakt
 
|group=Flevfakt
Line 10: Line 10:
 
}}
 
}}
   
  +
'''Kreditering af leverandørfakturaer'''
'''Vändning av leverantörsfakturor'''
 
   
Vändning av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/>
+
Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32. <br/>
[[News:Replacement_of_Classic_03-32|Läs mer om ersättningen av 03-32.]]
+
[[News:Replacement_of_Classic_03-32/da|Læs mere om erstatningen af 03-32.]]
   
  +
I {{pth|Økonomi|Leverandørfakturaer}}, fanen {{flik|Bogførte fakturaer}} findes der en ny funktion {{btn|Kreditér}}. <br/>
I Ekonomi: Leverantörsfakturor, fliken Bokförda fakturor finns en ny knapp Vänd. <br/>
 
   
Markera en faktura i listan och tryck Vänd. Du får nu två val för vändningen.
+
Markér en faktura i listen og tryk {{btn|Kreditér}}. Du får to valg.
   
1. Ändra attestör. Attestörer föreslås vara samma som på faktura du vänder men kan ändras.
+
1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.
   
2. Skapa även en ny debetfaktura. <br/> Om du väljer att skapa en ny debetfaktura kommer vändningen att resultera i två nya fakturor, en kredit av fakturan som vänds och en ny debetfaktura som är identisk med fakturan som vänds.
+
2. Skab også en ny debetfaktura. <br/> Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.
   
  +
Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen.
Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen.
 
  +
Alle fakturaoplysninger inklusive kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs.
Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan).
 
Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.
 
   
 
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}}
 
{{ExpandImage|Reverse invoice 1.jpg}}

Latest revision as of 17:43, 7 March 2018

Kreditering af leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Kreditering af leverandørfakturaer

Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32.
Læs mere om erstatningen af 03-32.

I Økonomi: Leverandørfakturaer, fanen Bogførte fakturaer findes der en ny funktion Kreditér.

Markér en faktura i listen og tryk Kreditér. Du får to valg.

1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.

2. Skab også en ny debetfaktura.
Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.

Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen. Alle fakturaoplysninger inklusive kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs.