Difference between revisions of "Expense reports startup/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Fyll i nedanstående fält:")
(Created page with "{|class= mandeflist !Namn |(flik Allmänt) |- !Postadress |(flik Allmänt) |- !Betalningssätt |Bankkonto utan avisering (flik Betalning) |- !Mott konto |Hela kontonumret inkl...")
Line 110: Line 110:
 
Fyll i nedanstående fält:
 
Fyll i nedanstående fält:
   
{| class=mandeflist
+
{|class= mandeflist
  +
!Namn
|'''Name'''
 
|(tab General)
+
|(flik Allmänt)
 
|-
 
|-
  +
!Postadress
|'''Address'''
 
|(tab General)
+
|(flik Allmänt)
 
|-
 
|-
  +
!Betalningssätt
|'''Payment method'''
 
  +
|Bankkonto utan avisering (flik Betalning)
|Bank account without notification (tab Payment)
 
 
|-
 
|-
  +
!Mott konto
|'''Rec account'''
 
  +
|Hela kontonumret inkl. clearing endast siffror (flik Utlandsbetalning)
|The whole bank account number inclusive of clearing number (tab Foreign payments)
 
 
|-
 
|-
  +
!Lev skuldkonto
|'''Trade creditors’ account'''
 
  +
|Skuldkonto för utläggsredovisningen (flik Övrigt)
|Liabilities account for the expense report (tab Other)
 
 
|-
 
|-
  +
!Kostnadsbärare
|'''Cost object'''
 
|(tab Other)
+
|(flik Övrigt)
 
|-
 
|-
  +
!Betalningsförslag
|'''Payment selection'''
 
  +
|Ta ut ett betalningsförslag i 03-60-01 med urval på det leverantörsskuldskonto som utläggstypen är märkt med och Betalningssätt BK.
|Print a payment selection in 03-60-01 and filter on the creditor’s account, which is stated on the expense type. Choose payment method BK.
 
The disbursement is made the same way as payment of suppliers’ invoices via the Payment program or file transfer to the bank.
 
 
|}
 
|}
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild2.png}}
 
   
 
[[Category:GL-ERS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 
[[Category:GL-ERS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Revision as of 11:43, 21 January 2016


Inställningar

Parametrar

Parametrar ställs in i Basregister/Bok/Parametrar/Registrering/Utlägg.

Skuldkonto för utläggsredovisning Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare (Basregister/Bok/Konto).
Ange moms för registrering av utlägg Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet.
Ange inköpskod för reg av utlägg Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp.
Hämta kst från medarbetargrupp Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren.
Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte.
Om utläggsredovisningen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i Bokföring/Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef ifylld i Basregister/Allmänt/Användare under fliken Övrigt, så blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i Projekt/Attest, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget.
Bokför endast slutattesterade fakt. Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte.

Behörighet

Behörigheten till utläggsmodulen ställs in i Administration/Behörighet under Bokföring och kopplas till användaren i Basregister/Allmänt/Användare under fliken Behörighet.

Kostnadsbärare

Kostnadsbärare läggs upp i Basregister/Bok/Kostnadsbärare med samma kod som användarkod och medarbetarkod.

Utläggstyper

Olika utläggstyper förenklar för de anställda att skapa utläggsräkningar. Utläggstyperna visas i en rullgardinsmenyn när en utläggsredovisning görs. Automatiken leder dessutom till en enklare bokföring. Rekommendationen är ändå att inte lägga upp för många utläggstyper. Utläggstyper administreras i Basregister/Bok/Utläggstyper.

Om en text i fälten Anvisningar (Text) och Anvisningar (Antal) fylls i kommer fälten att bli obligatoriska att fylla i vid registrering av utläggsräkning.
Skuldkonto Om ett annat konto än det som finns inställt i parametrarna ska användas.
Inköpskod Inköpskod som ska användas om

utlägget bokas mot ett externt projekt.

En inställning som sällan används. Ett konto för motbokning (kredit) när ett utlägg registreras på ett projekt kan anges. (Kontot för inköp på projekt som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering debiteras per automatik).
Om projekt måste anges vid registrering av utläggsräkning.

Inne i tabellen anges en mall för hur konteringen i utlägget ska vara. I det allra enklaste fallet anges vilket konto som ska föreslås när en utläggsredovisning bokförs. Men det finns fler möjligheter, t.ex. att kombinera fasta priser, enhetspriser och procentandel av totalt mot olika konton som kan underlätta bokföringen.

Om ett projekt anges på utläggsraden så konteras utlägget som projektinköp oavsett vilken utläggstyp som valts. Anledningen är att man aldrig ska missa ett projektinköp.

Projektinköp

Projektinköp konteras på Konto för inköp som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering.

Kontorsmaterial

Taxi


Intern representation

Vid bokföring av intern representation måste en manuell handpåläggning för kontering av moms göras.

Utbetalning av utläggsredovisning

Betalningen till den anställde görs på samma sätt som en utbetalning till leverantör. Bankkonto utan avisering är det betalningssätt som lämpar sig bäst för utbetalning. Följande inställningar krävs för att starta upp utbetalningarna.

Leverantör Om utbetalningen ska göras via Marathon måste den anställde vara upplagd som leverantör i Basregister/Lev/Leverantörer med samma kod som användarkod och medarbetarkod.

Fyll i nedanstående fält:

Namn (flik Allmänt)
Postadress (flik Allmänt)
Betalningssätt Bankkonto utan avisering (flik Betalning)
Mott konto Hela kontonumret inkl. clearing endast siffror (flik Utlandsbetalning)
Lev skuldkonto Skuldkonto för utläggsredovisningen (flik Övrigt)
Kostnadsbärare (flik Övrigt)
Betalningsförslag Ta ut ett betalningsförslag i 03-60-01 med urval på det leverantörsskuldskonto som utläggstypen är märkt med och Betalningssätt BK.