Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
   
  +
== Monthly closing reconciliation ==
== Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset ==
 
   
=== Kirjanpito ===
+
=== Bookkeeping ===
   
 
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa Classic 01-41.
 
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa Classic 01-41.
   
  +
*Match periodical allocations in Classic 01-62 and the balance on the periodical allocations account, see Reconciliation of periodical allocations.
* Täsmäytä jaksotukset Classicissa 01-62 ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
 
   
 
* Alv-raportit tulostetaan Classicissa 01-65-01, 01-65-02 ja
 
* Alv-raportit tulostetaan Classicissa 01-65-01, 01-65-02 ja
Line 31: Line 31:
 
'''Projektihallinta'''
 
'''Projektihallinta'''
   
  +
* Ensure that everybody has reported time in Project: Reports.
* Tarkista, että kaikki on raportoinut tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
 
   
 
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
 
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
   
  +
* Update hours and purchases in Project: Registration, correction and updating
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
 
   
 
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
 
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
Line 47: Line 47:
 
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
 
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
   
  +
* Project reports, print in Project:Reports.
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.
 
   
  +
=== Reconciliation of periodical allocations ===
=== Jaksotusten täsmäytys ===
 
   
 
'''Täsmäytys'''
 
'''Täsmäytys'''
Line 62: Line 62:
 
* Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 
* Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
   
=== ALV-täsmäytys ===
+
=== VAT reconciliation ===
   
 
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
 
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
Line 79: Line 79:
 
Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
 
Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
   
  +
=== Reconciliation ===
''' Tee näin'''
 
   
 
* Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.
 
* Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.
Line 94: Line 94:
 
* Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
 
* Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
   
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
+
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
   
 
'''Tee näin:'''
 
'''Tee näin:'''
   
  +
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
* Tulosta saldolista 02-70 täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
 
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
 
'''Jos ei täsmää:'''
Line 113: Line 113:
 
Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
 
Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
   
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
+
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
   
 
'''Tee näin:'''
 
'''Tee näin:'''
Line 129: Line 129:
 
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
 
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
   
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
+
=== Reconciliation Project accounting ===
   
 
'''Ennakkolaskujen täsmäytys'''
 
'''Ennakkolaskujen täsmäytys'''
Line 167: Line 167:
 
'''Reconciliation invoiced '''
 
'''Reconciliation invoiced '''
   
  +
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
 
  +
Näet tilit ohjelmasta Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
 
  +
'''If discrepancy occurs'''
 
 
'''Jos ei täsmää'''
 
   
 
* Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa
 
* Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa
Line 180: Line 178:
 
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
 
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
   
[[Category:avs-avs-fi]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
+
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Revision as of 18:25, 12 June 2017


Monthly closing reconciliation

Bookkeeping

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Classic 01-41.
  • Match periodical allocations in Classic 01-62 and the balance on the periodical allocations account, see Reconciliation of periodical allocations.
  • Alv-raportit tulostetaan Classicissa 01-65-01, 01-65-02 ja

01-65-04. Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.

  • Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan joko Classicissa 01-70 tai ohjelmassa Taloushallinto: Raportit.

Myyntireskontra

  • Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 02-70 tai saldolista Taloushallinto: Raportit.

Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.

  • Tulosta maksukehotukset Classicissa 02-61.
  • Tee korkolaskutus Classicissa 02-62.

Ostoreskontra

  • Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 03-70 tai saldolista ohjelmassa Taloushallinto:Raportit. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.

Projektihallinta

  • Ensure that everybody has reported time in Project: Reports.
  • Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  • Update hours and purchases in Project: Registration, correction and updating
  • Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  • Tee nollalaskutus Classicissa 04-41-80.
  • Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 ja täsmäytä vähentämätön ennakko

(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.

  • Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.

Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.

  • Project reports, print in Project:Reports.

Reconciliation of periodical allocations

Täsmäytys

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa 01-41. Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa 01-62 niin, että valikoit tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.

Esimerkki: kausi 0614-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-310514. Kirjoita J ruutuun Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa.

Jos ei täsmää:

  • Tarkista ensin Classicissa 01-99-03, jos siellä näkyy päivittämättömiä jaksotuksia. Täällä näet myös virheviestin, jos jokin jaksotus ei ole onnistunut.
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

VAT reconciliation

Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:

XXXX01 – verollinen, kotimaa


XXXX02 – veroton, kotimaa

XXXX03 – EU:n ulkopuolella

XXXX04 – EU

On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.

Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.

Reconciliation

  • Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.

Jos ei täsmää:

  • Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  • Tulosta lista 01-90-02 ja ilmoita täsmäytettävä kausi.

Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.

  • Tarkista, ettei kirjauksia ole tehty nelilukuisille tuottotileille.
  • Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).

Reconciliation of Sales Ledger

Tee näin:

  • Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista 02-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista 02-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.

Jos eron syynä on maksu tositenumerolla BO000001, se johtunee siitä, että maksu on rekisteröity ohjelmaan 02-60. Silloin maksu kirjautuu vain myyntireskontraan, ei kirjanpitoon. Vie siinä tapauksessa maksu takaisin 02-60:een, vastakkaisella merkillä.

  • Tarkista ohjelmassa Kirjanpito/Pääkirja/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
  • Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 02–30 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa.

Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).

Reconciliation of Purchase Ledger

Tee näin:

  • Tulosta lista 03-71 täsmäytyspäivämäärään asti. Huomioi kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista 03-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista 03-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.

Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).

Reconciliation Project accounting

Ennakkolaskujen täsmäytys

Tee näin

Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 täsmäytyspäivämäärään asti, ilmoita kaikki projektilajit ja loppusumma J. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.

Jos ei täsmää:

Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.

Ostojen varastotilin täsmäytys

Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.

Tee näin:

  • Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projekti_ Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
  • Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
  • Tulosta lista 04-71-03 ja valitse täsmäytettävä kausi ja vertaa oston omakustannushintaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely. Valitse kaikki projektilajit ja valitse ”Vain loppusumma”.

Jos ei täsmää

  • Mene ohjelmaan 04-99-31

ja katso, ilmoittaako ohjelma suoraan mikä/mitkä ostot ovat virheellisiä.

  • Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
  • Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
  • Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.

Reconciliation invoiced

  • Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).

If discrepancy occurs

  • Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa

Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit → Oma työ on ilmoitettu tuottotili.

  • Tarkista, ettei tuottotileille ole tehty mitään manuaalisia vientejä.
  • Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).