Difference between revisions of "News:Function for rejecting media invoices/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "JOs kenttä on tyhjä, ponnahdusikkunassa on tyhjä kenttä.")
(Created page with "Jos useita laskuja on valittu eri toimittajilla ja siten eri sähköpostiosoitteilla, saat varoituksen j aponnahdusikkunan ilman ehdotettua osoitetta.")
Line 25: Line 25:
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice_warningnotsame.png}}
   
  +
Jos useita laskuja on valittu eri toimittajilla ja siten eri sähköpostiosoitteilla, saat varoituksen j aponnahdusikkunan ilman ehdotettua osoitetta.
If several invoices are selected with different suppliers that have different emails in the field "Email - rejected invoice", then there will be a warning and no default E-mail in the popup.
 
   
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}
 
{{ExpandImage|claims_rejected_senderemail_printtemplaterejectedinvoice.png}}

Revision as of 14:13, 4 September 2019

Toiminto medialaskujen hylkäämiselle
Published 2019-08-21
Module Media
Version 546
Revision 47811
Case number 1095843

Toiminto medialaskujen hylkäämiselle

Painike medialaskujen hylkäämiseksi löytyy ohjelmasta Media: Medialaskut/Lista

Ehdotuksena tuleva sähköpostiosoite haetaan kentästä " Sähköposti - hylätty lasku" toimittajan tiedoissa.

JOs kenttä on tyhjä, ponnahdusikkunassa on tyhjä kenttä.

Jos useita laskuja on valittu eri toimittajilla ja siten eri sähköpostiosoitteilla, saat varoituksen j aponnahdusikkunan ilman ehdotettua osoitetta.

The sender E-mail and print template for the reject function is defined under System/Base registers/Med/Parameters - Under the tab for Claims.

Important: The template needs to be designed by Kalin Setterberg specifically for rejecting media invoices, otherwise the function won't work properly.

The rejected invoice is sent through the sending queue and is visible when selecting "Rejected" in the selection under Accounting/Queries/Suppliers invoices