Difference between revisions of "Reconciliations between companies/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "!1. |Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}. |- !2. |Marker kunder og leverand...")
(Created page with "Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvil...")
Line 22: Line 22:
 
|}
 
|}
   
  +
Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.
At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be the base currency. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant.
 
   
 
If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc.
 
If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc.

Revision as of 15:16, 24 June 2020


Avstemming mellom selskaper

Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper

I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.

Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:

1. Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt.
2. Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A.
3. Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap.

Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.

If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc.