Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.")
(Created page with "''' Afstemning faktureret '''")
Line 160: Line 160:
 
* Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.
 
* Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.
   
  +
''' Afstemning faktureret '''
'''Reconciliation invoiced '''
 
   
 
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
 
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).

Revision as of 18:36, 15 February 2016


Månedsafslut og afstemninger

|

Bogføring

  • Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
  • Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
  • Momsrapporter udskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat afsnit over Momsafstemning
  • Balance- og resultatregninger udskrives i Classic 01-70 alternativt Økonomi: Rapporter/Resultatrækning/Balansrækning.

Debitorer

  • Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste i Classic 02-70 alternativt mod saldolisten under Template:Økonomi Se videre under Afstemning debitorer
  • Rykker udskrives i Classic 02-61.
  • Rentefakturering foretages i Classic 02-62.

Kreditorer

  • Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldoliste i Classic 03-70 alternativt mod saldolisten under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning kreditorer.

Jobstyring

  • Kontrollér, at alle har ført sine timer ind i Jobs: Rapporter/Afstemning tid.

Registrér jobrelaterede omkostninger, bogfør leverandørfakturaer og udlæg.

  • Opdatér timer og indkøb i Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.
  • Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
  • Nulfakturér i Classic 04-41-80.
  • Skriv lagerliste ud i Classic 04-71-03 og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
  • Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
  • Jobrapporter udskrives under Jobs: Rapporter.

Afstemning periodiseringer

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Opdatér periodiseringer i program 01-41. Afstem periodiseringerne i 01-62 ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1406-9999 og regnskabsdato 000000-140531. Skriv J ved Udskriv opdaterede. Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

Ved difference:

  • Begynd med at kigge i 01-99-03. Her findes alle periodiseringer, der ikke er blevet opdateret, sammen med notater over mulige fejl på en periodisering.
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.

Momsafstemning

Marathon skiller på momspligtig indtægt, momsfri indtægt og eksport udenfor landet med underkontoer

XXXX01 – momspligtigt inden for landet

XXXX01 – momsfrit inden for landet

XXXX03 – udenfor EU

XXXX04 – inden for EU

For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.

Momsdeklarationen i 01-65 forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Kontrollér din momsdeklaration i 01-65-01 for den aktuelle periode.

Ved difference:

  • Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
  • Udskriv liste 01-90-02 og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
  • Kontrollér, at ingen bookinger er blevet gjort på fircifrede indtægtskontoer .
  • Kig på momskontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for valgt periode så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).

Afstemning debitorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv saldoliste 02-70 pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen

Ved difference:


  • Udskriv listen 02-72 for at se, hvilken dato differencen opstod.
  • Udskriv 02-72 på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og vælg ”Kun sammendrag" =N
  • Hvis differencen er opstået på grund af eb betaling med bilagsnummer BO000001, skyldes det formentlig på at 02-60 er blevet brugt for registrering af en betaling. Da bliver betalingen kun booket i debitorer og ikke i bogføringen. Læg i så fald betalingen igen i 02-60 med modsat tegn.
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.

  • Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i 02-30 og derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering (funktion1).

Afstemning kreditorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv liste 03-71 pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.

Ved difference:

  • Udskriv listen 03-72 for at se, hvilken dato differencen opstod
  • Udskriv 03-72 på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og vælg ”Kun sammendrag" =N
  • Kontrollér bookingerne i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
  • Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i 03-32 og derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering (funktion 1)

Afstemning jobmodulen

Afstemning aconto

Gør følgende ved afstemning :

  • Udskriv lagerlisten i Classic 04-71-03 pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

Afstemning lagerkonto indkøb

Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.

Gør følgende ved afstemning :

  • Kontrollér, at alle indkøb er opdateredeJob: Registrering, korrigering og opdatering.

.

  • Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
  • Udskriv listen i 04-71-03 og selektér på den periode, der skal afstemmes og sammenlign indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation. Angiv alle jobtyper og Kun slutsum = J.

Ved difference:

* Kør program 04-99-31 for at se, hvis dette direkte viser hvilket/hvilke indkøb, der er fejl.
  • Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb.
  • Kontrollér bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
  • Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.

Afstemning faktureret

  • Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).

If discrepancy occurs

  • Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  • Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  • Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).