Difference between revisions of "Internal reconciliations/nb"
(Created page with "''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper''") |
(Created page with "I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbelø...") |
||
Line 5: | Line 5: | ||
''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper'' |
''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper'' |
||
+ | I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. |
||
− | I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden. |
||
− | Man ser |
+ | Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer. |
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: |
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: |
Revision as of 14:45, 15 November 2017
Contents
Avstemming mellom selskaper
Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper
I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:
1. | Kryssa för "Visa i avstämning mellan bolag" på företaget i Basregister/Allmänt/Företag under fliken Övrigt. |
---|---|
2. | Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Basregister/Kun/Kunder respektive Basregister/Lev/Leverantörer. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A. |
3. | Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas upp med motföretag. |
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen.
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.