Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
(Created page with "*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det f...") |
(Created page with "= Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:=") |
||
Line 9: | Line 9: | ||
+ | = Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:= |
||
− | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
*Select client |
*Select client |
Revision as of 12:54, 30 December 2019
Grunduppgifter:
- Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
- Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
- Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
- Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:
- Select client
- Create new invoice template with the button NEW in the list to the right
- Select sender (shown as Our reference on the invoice)
- Client contact is the Client's reference person.
- Select “First invoice date”.
- ”Thereafter repeat per”: Select one of the alternatives
0 | once |
---|---|
1 | month, i.e. each month |
2 | quarter, i.e. once every three months |
3 | half year, i.e. twice a year |
4 | year, i.e. once every year |
- Invoicings - if you have selected alternatives 1-4 above, the value in the field must be more than 1. If you write 999, it will be invoiced until you change the Blocked status on the template.
Go to the tab Invoice rows to register text and amount
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
Print the invoices in the tab Invoicing.
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. [Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]