Difference between revisions of "Invoicing/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "=== Faktureringsavgift === Om faktureringsavgift finns inställt kryssas faktureringsavgift i om det ska gälla fakturan")
(Created page with "=== Referensnummer === Referensnummer hämtas från projektet men kan ändras här för en enskild faktura.")
Line 265: Line 265:
 
Om faktureringsavgift finns inställt kryssas faktureringsavgift i om det ska gälla fakturan
 
Om faktureringsavgift finns inställt kryssas faktureringsavgift i om det ska gälla fakturan
   
===Reference number===
+
=== Referensnummer ===
  +
Referensnummer hämtas från projektet men kan ändras här för en enskild faktura.
Reference number is fetched from the project but ca here be changed on single invoices.
 
   
   

Revision as of 14:15, 14 July 2020


Förberedelser

Kontrollera i avprickningslistan i Projekt: Rapporter/Avprickning tid att alla har tidrapporterat. Uppdatera Arvode, Inköp och Övrigt i Projekt: registrering, korrigering och uppdatering, om inte automatisk uppdatering är påslagen.

Skapa faktura

En faktura består av en fakturatext och en omfattning. Omfattningen är det belopp från lager eller aconto som är ifyllt att faktureras. Fakturatext och omfattning måste stämma överens för att fakturan ska kunna skrivas ut.

Faktureringsproceduren ser lite olika ut beroende på vilken typ av faktura som avses och om fakturafliken i Projekt: Frågor/Projekt används eller inte (se separata avsnitt).


Skapa faktura där fakturatext finns

Faktureringen sker i Projekt: Fakturering och justering. Fliken Fakturor lyser rött när det finns en eller flera fakturatexter skapade i Projekt: Frågor, och om det finns outskrivna fakturor på ett projekt.

Gå in på fliken Fakturor, markera en faktura och välj Öppna.

Omfattning

Omfattningen är uppdelad på Arvode, Inköp, Övrigt och A-conto. Kryssa i de rader som ska ingå i fakturan. Hela lagerbeloppet på den raden flyttas då till rutan Denna fakt. Om inte allt ska faktureras finns det möjlighet att delfakturera genom att markera raden och trycka på Ändra belopp. Fyll i det belopp som ska faktureras. Möjlighet att fördjupa sig på medarbetare, kategori, kod och period finns.

Kryssa i alla Kryssar i alla fakturarader, och flyttar beloppen till rutan Denna fakt
Kryssa ur alla Kryssar ur alla fakturarader
Ändra belopp Spara kvar belopp i lager genom att sänka beloppet. Ange det belopp som ska faktureras, återstående belopp ligger kvar i lager.
Förfakturering Används enbart om s.k. förfakturering tillåts (parameterinställning). Ange förfaktureringskoden (om den inte är förinställd) och belopp som ska faktureras.

Justering

En justering är en nedskrivning alternativt uppskrivning av lagret för att få lagernivåerna att stämma med det som ska faktureras.

Om fakturan är öppen, tryck på Justera. I projektlistan görs en justering genom att trycka på knappen Ny Justering. Gör därefter enligt nedan beroende på om det finns ett lager att justera mot eller inte.

Fördjupning

Summeringen kan ändras och man kan fördjupa sig på en enskild rad genom att dubbelklicka på en rad. På så sätt kan man välja vad som ska justeras om man inte vill göra en proportionell justering.

Ändra belopp Markera en rad och klicka på Ändra belopp. Ange det belopp (+/-) som ska justeras alternativt fyll i det belopp som ska bli kvar i rutan Lager. Markera flera rader om justeringen ska göras proportionellt mot lager/registrerat.Valet avgör hur beloppet som justeras ska proportioneras på underliggande nivåer

Justering utan lager eller registrerat

Ny Om det inte finns något i lager eller registrerat på projektet, eller om en justering ska riktas mot något annat än lager/registrerat, används Ny för att göra en justering. Fyll i Medarbetare, Kod, Period och Belopp.
Kryssrutan till vänster När en justering gjorts markeras kryssrutan till vänster på raden med antingen ett kryss eller en halvfylld ruta.

Ikryssad: Om rutan är ikryssad betyder det att hela raden är justerad till 0. Genom att sätta ett kryss i rutan så justeras hela raden till noll. Det är samma sak som att markera raden, trycka på ÄNDRA BELOPP och justera till 0. Halvfylld: Om delar av beloppet på raden är justerat markeras det med en halvt ifylld ruta.

Kommentar Möjlighet att skriva en justeringskommentar.
Bokföringsdatum Obligatoriskt datum för justeringar.

Registrerat Belopp som registrerats in på projektet.
Justerat Visar vad som totalt är justerat på projektet.
Lager 1 Visar allt som registrerats och justerats, men inte fakturerats.
Fakturerat Visar vad som fakturerats på projektet.
Ej uppdaterat Visar de belopp som finns med i skapade men ej utskrivna fakturor.
Lager 2 Visar Lager 1 minus Ej uppdaterat.
Justering Visar om det finns någon ny justering som inte sparats.

Utskrift faktura

När omfattningen och texten är färdigställda väljs Spara för att komma till fliken Fakturor. Markera fakturan och välj Utskrift. Flera fakturor kan markeras (med hjälp av Ctrl-tangenten) och skrivas ut samtidigt.

Provutskrift Gör en provutskrift för att se att fakturan blir som tänkt.
Fakt. datum Dagens datum föreslås.Föregående fakturas datum föreslås om man skriver flera efter varandra.
Förf. datum Hämtas från projektets betalningsvillkor men kan skrivas över.
Bokföringsdatum Dagens datum föreslås.Föregående fakturas datum föreslås om man skriver flera efter varandra.
Allmän fakturatext Här kan en textsträng fyllas i. Om flera fakturor skrivs ut samtidigt används denna text på samtliga fakturor.
Utskriftsmall Välj bolagets utskriftsmall för fakturor

Skapa faktura utan fakturatext

Faktureringen sker i Projekt:Fakturering och justering. Gå antingen till fliken Fakturor och välj Ny för att skapa en ny faktura, eller gör ett urval i fliken Projekt. För att begränsa projektlistan kan följande urval göras:

Minsta lagerbelopp Lagret kan avgränsas till ett minsta lagerbelopp.
Lager 2 Visar det totala lagret minus det belopp som är initierat i andra fakturor.
Status Projektets status - välj bland alla, aktiva, faktura initierad, aconto initierad, samlingsfaktura initierad.
Fakturor finns Välj mellan inga, påbörjade och klara.
Stoppas Visar projekt som är markerade med Stoppas i Projekt: Frågor. (Stoppas används av projektledare som vill meddela backoffice om att ett projekt är färdigt att stoppas.)

Ställ i ordning vilka kolumner som ska visas i projektlistan genom att klicka på > längst till höger (sparas på användaren).

Visa projekt Länk till analysbilden Projekt: Frågor. Under fliken Grunduppgifter kan projektuppgifterna ändras.
Provfaktura Visar det som ligger i lager på projektet på en fakturautskrift.
Ny justering Eventuella justeringar görs av det upparbetade lagret för att få lager- nivåerna att stämma med det som ska faktureras. En nedskrivning alternativt uppskrivning av lagret görs (se vidare beskrivning under rubriken Justering).
Ny faktura Här påbörjas arbetet med en ny faktura om fakturatexten inte är skapad i Kund & projekt.
Ändra status Stoppa, vila eller aktivera projekt. För att projekt ska kunna stoppas måste lagernivån vara 0, det får inte heller ligga oavräknat aconto, ouppdaterad tid eller inköp som ska belasta projektet.

Välj Ny faktura för att skapa en ny faktura, följ beskrivningen om Omfattning och Justering, och skapa en fakturatext med hjälp av beskrivningen Text nedan.

Text

Fyll antingen i egen text och belopp eller använd ett textförslag. Textförslaget kan ändras. Egna rader kan läggas till, delsummeringar kan göras och en ny text och belopp kan skrivas i.

Skapa text För att fånga upp det lager som finns på projektet eller för att fakturera från budget eller omfattning, väljs Skapa text.

I menyn väljs först om beloppen ska bygga på budgeterade värden (och i sådana fall på vilken budget), omfattningen eller på de belopp som är upparbetade och ligger i lager.

Detaljeringsnivå Här väljs hur detaljerad fakturan ska vara gällande arvode, inköp och övrigt. Vidare bestäms om beloppen ska delsummeras. Välj Ok för att se resultatet.
Delsummor Här bestäms om beloppen ska delsummeras.
Hämta text Om fakturan ska vara lik en tidigare faktura kan text från gammal faktura hämtas in och därefter eventuellt korrigeras.
Anvisning Anvisningar kan skrivas av projektledarna i Projekt: Frågor som ett komplement till fakturatexten, för att beskriva för backoffice vad fakturan avser. Anvisningen syns inte på fakturan men visas i Kund & Projekt under analysfliken per faktura.
Faktureringsavgift Om faktureringsavgift finns inställt kryssas faktureringsavgift i om det ska gälla fakturan.

Skapa acontofaktura

Under fliken A-conto kan ett belopp som ska förskottsfaktureras registreras som omfattning. Fyll i det belopp som ska faktureras i fältet Denna fakt. Aconto kan faktureras tillsammans med belopp ur lager i en och samma faktura.

Om aconto uppdelat på arvode, inköp och övrigt är inställt i parametrarna delas det upp. Uppdelningen kan sedan visas i rapporter.

Acontoavräkning I fliken A-conto fylls det belopp i som ska avräknas i fältet Avräkning, eller om allt ska avräknas används knappen Avräkna allt. Under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt anges vad acontot ska avräknas mot med samma tillvägagångssätt som när en vanlig faktura skapas.

Skapa samlingsfaktura

Samlingsfakturering innebär att flera projekt faktureras i en och samma faktura. För att detta ska fungera krävs:

  • Att projekten har samma kundkod.
  • Att projekten har samma kundnummer.
  • Att samlingsfakturering tillåts på projekten.
  • Att projekten har samma faktureringsvaluta vid utskriftstillfället.

Gå in på ett av projekten som ska ingå i samlingsfakturan och Kryssa i Samlingsfaktura under fliken Samlingsfaktura. Hämta därefter upp de projekt som ska ingå i fakturan, inklusive projektet du är inne på. Under Omfattning finns nu alla ingående projekts lager, och vad som ska faktureras kan anges. Kryssa i fördjupning Projekt för att se de olika projektens omfattning.

Observera att eventuella justeringar på de i samlingsfakturan ingående projekten måste göras innan de läggs in som samlingsfaktura. För att göra en justering markera projektet i söklistan i fliken Projekt och välj Ny justering (se vidare under rubriken Justering).

Slå ihop fakturor

Ett alternativ till samlingsfakturor är att fakturorna ställs i ordning var för sig, och sedan slås ihop. Denna metod används med fördel t ex när förfakturering är påslagen, eller när projektledarna skapar fakturatexten i Projekt: Frågor, då samlingsfakturering inte kan användas. Tillvägagångssättet är samma som när vanlig faktura skapas (se tidigare avsnitt). När fakturorna är färdigställda markeras de, och knappen Slå ihop används. Ange vilket projekt som fakturorna ska slås ihop till. I fliken Text har nu en sektion per projekt skapats, med projektkod och benämning som rubrik för varje sektion. Möjlighet finns att redigera texten.

Fakturor i utländsk valuta

Fakturavalutan ställs in på projektet i Basregister: PRO/Kunder och projekt fliken Fakturering. Valutakursen uppdateras i Basregister: Allmänt/Valutor. På fakturan är det endast texten som anges i utländsk valuta. Omfattningen är alltid i företagets basvaluta. Marathon räknar om beloppen utefter dagens valutakurs. Inne på fakturan visas beloppen i olika valutor beroende på i vilken flik man befinner sig i. I textfliken visas beloppen i summatabellen uppe i högra hörnet i fakturavalutan. I flikarna för omfattning /arvode, inköp, övrigt eller aconto räknas alla belopp, inklusive texten om till basvalutan. En mindre differens tillåts mellan omfattning och text i utländsk valuta då valutakursen kan ändras dag till dag. Hur stor differens som tillåts ställs in vid Max valutadiff på utl. Fakturor i Basregister: Pro/Parametrar fliken fakturering.


Parametrar

Krediterar

Här kan fakturanumret vid en kreditfaktura skrivas som hänvisning på fakturan.

Fakturakund

Om projektet har en annan faktureringsadress än den som finns på kunden, så anges en fakturakund på projektet. I fliken Parametrar på fakturan kan en fakturakund för fakturan hämtas upp. Fakturakunder registreras i Basregister: PRO/Fakturakunder och blir ett eget kundnummer i kundreskontran.


Period

Om arvode, inköp och övrigt ska periodiseras, anges en period i fliken Parametrar. Observera att ett periodiseringskonto måste finnas ifyllt i System: Basregister/Pro/Parametrar, fliken Fakturering.

Faktureringsavgift

Om faktureringsavgift finns inställt kryssas faktureringsavgift i om det ska gälla fakturan

Referensnummer

Referensnummer hämtas från projektet men kan ändras här för en enskild faktura.


Omutskrift faktura

I fliken Utskrivna fakturor kan omutskrift av fakturor göras

Endast egna Visar fakturor som den inloggade användaren har skrivit ut.
Grupp Välj grupp om endast en viss grupps fakturor önskas visas.
Utskrift Gör omutskrift på markerad faktura.

Välj i drop-downmenyn vilka fakturor som ska visas beroende på när de har skrivits ut. Fältet Snabbsök används för fritextsökning.

Kreditera faktura

Fakturor krediteras under fliken Utskrivna fakturor. Sök upp fakturan och klicka på Vänd. En ny faktura, likadan som den ursprungliga men i kredit skapas.

Välj Provutskrift eller inte. Dagens datum föreslås som datum för kreditfakturan, men det kan skrivas över med valfritt datum. Ange Utskriftsmall och Ok.