Difference between revisions of "Inventory ledger/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-INV-SV-Bild12.png}} == Muokkaa poistosuunnitelmaa == Omaisuuserät poistetaan kiinteällä poistosuunnitelmalla, Hankintahinta/Poistokuukausien lukumäär...")
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-INV-SV-Bild13.png}} === 2.Muokkaa kuukausia (korjaus takautuvasti)=== Jos inventaarin poistosuunnitelma on virheellinen ja haluat korjata myös jo tehdyt...")
Line 136: Line 136:
 
{{ExpandImage|ACC-INV-SV-Bild13.png}}
 
{{ExpandImage|ACC-INV-SV-Bild13.png}}
 
 
=== 2.Edit months (correction retrospectively)===
+
=== 2.Muokkaa kuukausia (korjaus takautuvasti)===
  +
Jos inventaarin poistosuunnitelma on virheellinen ja haluat korjata myös jo tehdyt poistot, voit muuttaa kuukausia suoraan inventaaris {{pth|Taloushallinto|Inventaarit}}t, välilehti Inventaarit.
If the asset’s depreciation plan is erroneous and you want to correct also already performed depreciations, you can change months directly on the asset {{pth|Accounting|Assets}}t, tab Assets, tab Asset.
 
  +
Seuraava poisto korjaa aiemmat poistot uuden kuukausimäärän perusteella.
The next depreciation will correct previous depreciations based on the new number of months.
 
'''Example:'''
+
'''Esimerkki:'''
Acquisition price 60 000 SEK. First depreciation period 01-2019. Months to depreciate = 60. Performed depreciations to 12–2019.
+
Hankintahinta 60 000 SEK. Ensimmäinen poistojakso 01-2019. Poistokuukaudet = 60. Suoritetut poistot 12-2019.
  +
Muutos kentässä Poistokuukausia inventaarilla = 24, mikä tarkoittaa 2 500 SEK kuukausittaisia poistoja.
Change in field Months to depreciate on the asset = 24, which means monthly depreciation of 2 500 SEK.
 
During 2019 there has been 12 depreciations of 1 000 SEK/month = 12 000 SEK.
+
Vuoden 2019 aikana on tehty 12 poistoa 1 000 SEK/kk = 12 000 SEK.
In 01–2020, 20 500 SEK is depreciated. 2 500 SEK for 01-2020 and 18 000 SEK that corrects the previous depreciations for 2019 (60 000 / 24 * 12 - 12 000).
+
Vuonna 01-2020 on tehty 20 500 SEK poistot. 2 500 SEK 01-2020 ja 18 000 SEK, joka korjaa vuoden 2019 aiemmat poistot (60 000 / 24 * 12 - 12 000).
   
 
== Reports ==
 
== Reports ==

Revision as of 16:47, 1 April 2025

Inventaarit Marathonissa

Inventaarit on erillinen reskontra Marathonissa yrityksen irtaimen omaisuuden hallinnoimista varten. Se on integroitu taloushallintoon; inventaarit syötetään järjestelmään joko ostolaskuina tai erillisinä tositteina ja poistot ja luovutukset tiliöidään kullekin inventaarilajille asetetulle tilille.

Asetukset ja perusrekisterit

Muutama asetus Marathonissa koskee inventaarioiden käsittelyä.

intregraatiot tileillä

Hankintatilien on oltava integroituna inventaarireskontraan, jotta kirjanpidosta ja ostolaskuista tulleet inventaarit saataisiin rekisteröityä. Avaa hankintatilit tilikartassa Järjestelmä: Perusrekisterit/KP/Tilit. Kentässä integraatio, valitse INV.

Inventaarilajit

Jokaisen inventaarin on kuuluttava inventaarilajiin Marathonissa. Se ohjaa tiliöintejä poistojen yhteydessä ja ehdottaa poistokuukausien määrän. Se auttaa myös kategorisoimaan eri inventaareja. Lajit rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekistreit/INV/Inventaarilajit.

Koodi voi olla enintään neljä merkkiä pitkä ja on yleensä lyhennys inventaarista, esim TIET Tietokoneelle.
Käsittelykoodi ohjaa inventaarilajin poistosääntöjä:

Inventaari on tavallisin käsittelykoodi; näitä inventaareja voi poistaa ja luovuttaa automaattisilla tiliöinneillä. Laitevuokra eli leasing ei johda poistoihin vaan viedään heti menoksi. Menotililtä laskutettu voidaan käyttää kun rekisteröidään inventaarioita, jotka viedään heti hankinnan yhteydessä menoksi. Kustannusarviolla voi budjetoida inventaariot. Inventaareihin liittyvillä raporteilla on mahdollista tehdä valikoimia käsittelykoodien avulla.

Poistetaan - kuukausimäärä ehdottaa inventaarilajille sopivaa poistoaikaa. Lukumäärää voi muuttaa.
Seuraava inventaarinumero näyttää seuraavan inventaarin tulevan numeron. Numero on muodossa XXXX-NNNNNN-NN jossa XXXX on inventaarilajikoodi, NNNNNN sarjanumero viimeiset NN alisarjanumero, esim.: TIET-000001-01
Numerosarja voi olla eri eri inventaarilajeille. Voit käyttää yhteistä numerosarjaa yhdelle tai usealle inventaarilajille. Jos yleinen numerosarja on käytössä, seuraava inventaarinumero on oltava 0.
Tili hankinnoille käytetään uusien inventaarien ja luovutusten rekisteröinnissä. Hankinnan yhteydessä koko inventaarin kustannus veloitetaan. Kun se myydään, koko määrän hyvittämistä ehdotetaan, muta sitä voi muuttaa.
Tili arvonalennuksille käytetään poistoissa ja luovutuksissa. Poiston yhteydessä määrä hyvitetään. Myynnin yhteydessä, koko aikaisemmin poistettua määrää ehdotetaan.
Tili poistokustannuksille käytetään poistoissa. Poistoja tehtäessä veloitetaan poistojen kokonaismäärä. Myynnin yhteydessä ehdotetaan, että aiempien poistojen kokonaismäärä veloitetaan.
Tili myyntikustannuksille käytetään myynnissä. Myynnin yhteydessä ehdotetaan veloitettavaksi jäljelle jäävä määrä.
Tili romutuskustannuksille käytetään inventaarien romutuksessa
Tili varkauskustannuksille Käytetään, mikäli inventaari varastetaan

Suosittelemme käyttämään erillisiä tilejä kullekin inventaarilajille ja tiliöintilajille-

Sijoituskoodit

Sijoituskoodien avulla voi kytkeä inventaareja eri osastoihin, esim toimistoihin tai talokerroksiin. Sijoituskoodit rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/INV/ Sijoituskoodit ja vaativat vain koodin ja nimen.

Parametit

Inventaarireskontraa koskevat parametrit löytyvät ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/INV/ Parametrit. Yleinen inventaarilaji on määriteltävä, jojokin inventaarinumero kuuluu ylsieiseen numerosarjaan. Kaikki inventaarilajit, jolla seuraava inventaarinumero on 0, käyttävät yleistä numerosarjaa. Tässä ilmoitettua numerosarjaa käytetään inventaarilajilla. Parametrit Poistojen tiliöinti KP:ssa ja Luovutusten tiliöinti KP:ssa määräävät, tiliöidäänkö poistot ja luovutukset automaattisesti kirjanpitoon tai ei. Ilman parametrin aktivointia ne on tiliöitävä käsin, jotta inventaarireskontra ja kirjapito täsmäävät.

Inventaatien rekisteröinti

Inventaareja voi rekisteröidä kolmessa eri ohjelmassa.

Ostoreskontran kautta

Mikäli inventaari tulee ostolaskulta, voit rekisteröidä sen laskun tiliöinnin yhteydessä. Ilmoita hankintatili inventaarille. Jos vain yksi inventaarilaji on kytketty tilille, lajia ehdotetaan kentässä Inventaarilaji. Jos lajeja on useita, kenttä on täytettävä manuaalisesti.

Kirjanpitotositteen kautta

Ilmoita inventaarin hankintatili. Välilehti INV ilmestyy. Ilmoita siihen Inventaarilaji, Määrä ja Nimi. Palaa välilehdelle KP ja täydennä tiliöinti ja tallenna.

Manuaalisesti

Voit rekisteröidä inventaareja suoraan inventaarireskontraan. Käsin tehty rekisteröinti täytyy myös kirjata manuaalisesti, jotta osajärjestelmät täsmäisivät. Rekisteröi ohjelmassa Taloushallinto: Inventaarit, paina New.

Täydennä inventaareja

Jos inventaari on viety järjestelmään ostolaskun tai tositteen kautta, se on täydennettävä ohjelmassa Taloushallinto: Inventaarit, välilehdellä Poistot. Rastita ruutu Vain täydentämättömät nähdäksesi listan täydentämättömistä.

Avaa inventaari ja ilmoita ainakin Ensimmäinen poistokausi. Voit kirjoittaa myös muita täydentäviä tietoja, kuten sarjanumeron, sijoituspaikan ja kommentin.

Poistot

Poistot tehdään kohdassa Taloushallinto: Inventaarit, välilehti Poistot. Kirjoita Kauteen ja kirjauspäivämäärä. Voit valita, että poistot tehdään vain tietyntyyppisistä inventaareista. Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki inventaarilajit otetaan mukaan. Voit aloittaa tekemällä koetulostuksen, jotta saat luettelon siitä, mitä poistot sisältävät ja miten kirjaukset tulevat olemaan. Kun olet tarkistanut, että se näyttää oikealta, poista rasti Koetulostus -kohdasta ja tulosta.

Luovutus

Voit luovuttaa inventaarin siirtymällä Taloushallinto: Inventaarit, välilehti Inventaarit. Valitse inventaari ja paina Myy. Valitse koodi, joka vastaa luovutuslajia ja kirjauspäivää. Jos luovutus johtuu myynnistä, syötä myös Myyntihinta. Luovutuksen tiliöinnin ehdotetaan perustuvan inventaarin jäljellä olevan määrään, mahdollisen myyntihintaan ja inventaarilajiin tileihin. Tiliöinti voidaan korjata manuaalisesti.Kun tiliöinti on valmis, paina Aloita.

Inventaarin jako

Jos haluat jakaa inventaarin moneen osaan, tee valinta ohjelmassa Taloushallinto: Inventaarit, ja paina Jaa. Rekisteröi nimi, sijoitus ja hankintahinta taulukkoon, yksi rivi per inventaari. Kaikki jaetut inventaarit saavat saman päänumeron, mutta eri alinumerot. Esimerkiksi, iventaari COMP-1-1 joka jaetaan kahteen saa numerot COMP-1-1 ja COMP-1-2.

Muuta inventaarinumeroa

Jos sinulla on inventaari, joka on jostain syystä päätynyt väärään inventaarilajiin tai saanut väärän numeron, voit korjata sen Taloushallinto: Inventaarit, välilehti Inventaarit. Valitse inventaari ja paina Vaihda numero ja kirjoita numero, johon inventari siirretään. Huomaa, että kirjanpito on korjattava manuaalisesti, jotta osajärjestelmät täsmäisivät.

Muokkaa poistosuunnitelmaa

Omaisuuserät poistetaan kiinteällä poistosuunnitelmalla, Hankintahinta/Poistokuukausien lukumäärä.Esim. 60 000 SEK arvoisesta inventaarista, joka poistetaan 60 kuukaudessa, tehdään siis 1000 SEK kuukausipoistot. Poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa kahdella tavalla.

1.Muokkaa poistosuunnitelmaa (vain tulevien poistojen korjaaminen)

Jos haluat muuttaa inventaarin jäljellä olevan määrän poistotahtia, avaa inventaari kohdassa Taloushallinto: Inventaarit, välilehti Inventaarit, välilehti Poistosuunnitelma. Ilmoita korjauskuukausi kenttään Kaudesta. Sarake Kauteen jätetään normaalisti tyhjäksi; uusi suunnitelma koskee siis kaikkia tulevia poistoja. Uusi poistosuunnitelma on voimassa sen jälkeen, kun kentässä Kaudesta on ilmoitettu kuukausi. Tämä ei vaikuta jo tehtyihin poistoihin. Esimerkki: Hankintahinta 60 000 SEK. Ensimmäinen poistojakso 01-2019. Poistettavat kuukaudet = 60. Suoritetut poistot alkaen 12-2019 . Uusi poistosuunnitelma kaudesta 01-2020 alkaen, poistokuukaudet = 12. Vuoden 2019 aikana on tehty 12 poistoa 1 000 SEK /kk. Jäljellä oleva määrä vuoden 2019 jälkeen = 48 000 SEK. Poistot 01-2020 ja siitä eteenpäin ovat 5 000 SEK (60 000 kruunua / 12).

2.Muokkaa kuukausia (korjaus takautuvasti)

Jos inventaarin poistosuunnitelma on virheellinen ja haluat korjata myös jo tehdyt poistot, voit muuttaa kuukausia suoraan inventaaris Taloushallinto: Inventaaritt, välilehti Inventaarit. Seuraava poisto korjaa aiemmat poistot uuden kuukausimäärän perusteella. Esimerkki: Hankintahinta 60 000 SEK. Ensimmäinen poistojakso 01-2019. Poistokuukaudet = 60. Suoritetut poistot 12-2019. Muutos kentässä Poistokuukausia inventaarilla = 24, mikä tarkoittaa 2 500 SEK kuukausittaisia poistoja. Vuoden 2019 aikana on tehty 12 poistoa 1 000 SEK/kk = 12 000 SEK. Vuonna 01-2020 on tehty 20 500 SEK poistot. 2 500 SEK 01-2020 ja 18 000 SEK, joka korjaa vuoden 2019 aiemmat poistot (60 000 / 24 * 12 - 12 000).

Reports

Inventory ledger reports is found in Accounting: Reports, tab Inventory ledger. The report List depreciations is a standard report that lists assets selected on depreciation period, accounting date and asset type. The report Reports is used for printing reports with tailor-made column templates.

[Category: Accounting] [Category: ACC-INV-EN] [Category: Manuals]