Udlæg opstart
Contents
Indstillinger
Parametre
Parametre indstilles i System: Basisregister/Bog/Parametre/Registrering/Udlæg.
Gældskonto for udlægsregnskab | Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer (System: Basisregister/Bog/Konto). |
---|---|
Angiv moms for registrering af udlæg | Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet. |
Angiv indkøbskode for registrering af udlæg | Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb. |
Hent omkst fra medarbejdergruppe | Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen. |
Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef. | |
Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i Økonomi: Udlæg fanebladet Udlægsopfølgning. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i System: Basisregister/Generelt/Brugere, fanen Øvrigt. På den måde bliver udlægget synligt for denne i Økonomi: Godkendelse. Hvis ikke, må "Færdig for godkendelse" afkrydses på udlægget. | |
Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes. |
Adgang
Adgang til udlægsmodulet indstilles i System: Adgang under Bogføring og kobles til brugeren i System: Basisregister/Generelt/Brugere under fanebladet Adgang.
Omkostningsbærer
Omkostningsbærere oprettes i System: Basisregister/Bog/ Omkostningsbærer med den samme kode som bruger- og medarbejderkode
Udlægssorter
De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det anbefales dog, at ikke oprette før mange udlægssorter. Udlægssorterne administreres i System: Basisregister/Bog/Udlægssorter.
{class= mandeflist !Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne Bemærkninger (Tekst) og Bemærkninger (Antal), bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab. |- !Gældskonto |Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her. |- !Indkøbskode Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job. |- !Modkonto for jobindkøb |En indstilling som sjælden bruges. En konto for modbooking (kredit) hvornår et udlæg registreres. (Kontoen for indkøb på jobbet, der er indstillet i System: Basisregister/Kre/Parametre/Ankomstregistrering debiteres automatisk). |- !Job obligatorisk |Hvis job må angives ved registrering af udlægsregnskab |}
Inde i tabellen angives en mal over hvordan konteringen i udlægget skal være. I det enkleste fald angives hvilken konto, der skal foreslås ved bogføring av udlægsregnskab. Men det findes flere alternativ, fx at kombinere faste priser, enhedspriser og procentandel av summen i alt mod forskellige kontoer for at forenkle bogføringen.
If the employee is entering a project on an expense row, the expense will be considered and posted as a project regardless of expense type. The reason for this is to avoid missing a project purchase.
Project purchases |
Project purchases are posted on the account for purchases stated in the parameters in Base registers/PL/Parameters/Preliminary entering
Office material |
Taxi |
Internal representation |
When booking internal representation, the VAT posting has to be done manually.
Disbursement of expenses
The disbursement to the employee is done the same way as payments to a supplier. The best payment method is Bank account without notification. The following settings are required before disbursement.
Supplier | If the disbursement is executed via Marathon, the employee has to be filed as a supplier in Base registers/PL/Supplier with the same code as his/her employee- and user codes. |
Required fields:
Name | (tab General) |
Address | (tab General) |
Payment method | Bank account without notification (tab Payment) |
Rec account | The whole bank account number inclusive of clearing number (tab Foreign payments) |
Trade creditors’ account | Liabilities account for the expense report (tab Other) |
Cost object | (tab Other) |
Payment selection | Print a payment selection in 03-60-01 and filter on the creditor’s account, which is stated on the expense type. Choose payment method BK.
The disbursement is made the same way as payment of suppliers’ invoices via the Payment program or file transfer to the bank. |