Betalinger

From Marathon Documentation
Revision as of 14:15, 15 October 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)

Jump to: navigation, search


Generelt

Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.

Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.

Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.

Skab forslag

Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.

Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.

Redigér

I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å klikke på kolonnen med et lås.

Fjern kryds fra feltet "Kun aktive" for at skulle se dem. Klik på et lås for at inkludere fakturaen.

Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.

Udskrift

Heri kan dit udvalg skrives ud.

Makulér

Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.

Attestér

Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.

Skab opdrag

Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:

  • 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
  • 2 Betaldatoen angives manuelt.

Betalingsfiler

Importér

Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem

Forsegling/Godkendelse

Kun for betalinger i Sverige

Send ikke

Udskriv betalingsordre

Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.

Makulér betaling

Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.

Send

Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.

På vej

Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk Makulér dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.

Log

Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.