Direktfakturering

From Marathon Documentation
Revision as of 14:51, 30 December 2019 by TR (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Grunduppgifter:

  • Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
  • Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
  • Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
  • Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
  • Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.


Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:

  • Markera kunden
  • Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
  • Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
  • Kundkontakt är kundens kontaktperson
  • Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
  • Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
  • Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
  • Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
  • Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk

Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.

Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.

Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.

Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer

Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.


[Category:ACC-DIN-EN] [Category: Accounting] [category: Manuals]