Kreditering af leverandørfakturaer

From Marathon Documentation
Revision as of 14:11, 7 March 2018 by TR (talk | contribs) (Created page with "1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.")

Jump to: navigation, search
Kreditering af leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Kreditering af leverandørfakturaer

Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32.
Læs mere om erstatningen af 03-32.

I Økonomi: Leverandørfakturaer, fanen Bogførte fakturaer findes der en ny funktion Kreditér.

Markér en faktura i listen og tryk Kreditér. Du får to valg.

1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.

2. Skapa även en ny debetfaktura.
Om du väljer att skapa en ny debetfaktura kommer vändningen att resultera i två nya fakturor, en kredit av fakturan som vänds och en ny debetfaktura som är identisk med fakturan som vänds.

Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan). Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.