FAQ:ACC/Vouchers
Published | unknown |
---|---|
Module | Accounting |
Version | 546 |
Revision | unknown |
- I can't save the voucher, I receive an error message "Debit/Credit". Why?
The voucher does not balance and can thus not be saved. Check your postings.
- How do i add an attachment on a voucher?
Select the voucher and click on ADD SUPPORTING DOCUMENT. Then click IMPORT for uploading a PDF from your computer or SCAN if you want to scan a document. Check the box at the document and click SAVE.
- How do I reverse a voucher?
Open teh voucher and click CORRECT. Answer YES on the question if you want to reverse the voucher. SAVE. Note, that vouchers with the warning message "Integration data missing" not should be reversed.
- Kan jag vända en verifikation i en annan period?
Ja. Öppna verifikationen och tryck på knappen Korrigera. Svara Ja på frågan om du vill vända verifikationen. Kryssa i Spara med nytt verifikationsnummer, och ange bokföringsdatum för vändningen. Spara.
- Hur kvittar man två fakturor?
I en ny verifikation. Ange bokföringsdatum, och konto för kundfordringar eller leverantörsskulder. Ange fakturorna i integrationsfliken, och gå tillbaka till fliken Bok för att spara.
- Hur kan man korrigera en verifikation?
Öppna verifikationen och tryck på knappen Korrigera. Svara Nej på frågan om du vill vända verifikationen. Gör din korrigering i nedre inmatningstabellen och Spara.