Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset
Contents
Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset
Kirjanpito
- Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys
- Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
- Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa
Alv-täsmäytys.
- Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit
Myyntireskontra
- Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 02-70 tai saldolista Taloushallinto: Raportit.
Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
- Tulosta maksukehotukset Classicissa 02-61.
- Tee korkolaskutus Classicissa 02-62.
Ostoreskontra
- Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 03-70 tai saldolista ohjelmassa Taloushallinto:Raportit. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
Projektihallinta
- Tarkista, että kaikki on raportoinut tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
- Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
- Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
- Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
- Tee nollalaskutus Classicissa 04-41-80.
- Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 ja täsmäytä vähentämätön ennakko
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
- Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
- Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.
Jaksotusten täsmäytys
Täsmäytys
- Päivitä jaksotukset ohjelmassa 01-41. Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa 01-62 niin, että valikoit tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
Esimerkki: kausi 0614-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-310514. Kirjoita J ruutuun Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa.
Jos ei täsmää:
- Tarkista ensin Classicissa 01-99-03, jos siellä näkyy päivittämättömiä jaksotuksia. Täällä näet myös virheviestin, jos jokin jaksotus ei ole onnistunut.
- Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
ALV-täsmäytys
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
XXXX01 – verollinen, kotimaa
XXXX02 – veroton, kotimaa
XXXX03 – EU:n ulkopuolella
XXXX04 – EU
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
Tee näin
- Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.
Jos ei täsmää:
- Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
- Tulosta lista 01-90-02 ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
- Tarkista, ettei kirjauksia ole tehty nelilukuisille tuottotileille.
- Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
Myyntireskontran täsmäytys
Tee näin:
- Tulosta saldolista 02-70 täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
Jos ei täsmää:
- Tulosta lista 02-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
- Tulosta lista 02-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
Jos eron syynä on maksu tositenumerolla BO000001, se johtunee siitä, että maksu on rekisteröity ohjelmaan 02-60. Silloin maksu kirjautuu vain myyntireskontraan, ei kirjanpitoon. Vie siinä tapauksessa maksu takaisin 02-60:een, vastakkaisella merkillä.
- Tarkista ohjelmassa Kirjanpito/Pääkirja/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
- Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 02–30 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa.
Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
Ostoreskontran täsmäytys
Tee näin:
- Tulosta lista 03-71 täsmäytyspäivämäärään asti. Huomioi kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
Jos ei täsmää:
- Tulosta lista 03-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
- Tulosta lista 03-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
Projektihallinnan täsmäytys
Ennakkolaskujen täsmäytys
Tee näin
Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 täsmäytyspäivämäärään asti, ilmoita kaikki projektilajit ja loppusumma J. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
Jos ei täsmää:
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
Ostojen varastotilin täsmäytys
Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.
Tee näin:
- Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projekti_ Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
- Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
- Tulosta lista 04-71-03 ja valitse täsmäytettävä kausi ja vertaa oston omakustannushintaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely. Valitse kaikki projektilajit ja valitse ”Vain loppusumma”.
Jos ei täsmää
- Mene ohjelmaan 04-99-31
ja katso, ilmoittaako ohjelma suoraan mikä/mitkä ostot ovat virheellisiä.
- Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
- Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
- Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
Reconciliation invoiced
Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa. Näet tilit ohjelmasta Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
Jos ei täsmää
- Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa
Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit → Oma työ on ilmoitettu tuottotili.
- Tarkista, ettei tuottotileille ole tehty mitään manuaalisia vientejä.
- Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).