Translations:Enter and approval of supplier invoices/10/da

From Marathon Documentation
Revision as of 11:55, 15 February 2016 by TR (talk | contribs) (Created page with "Vælg {{btn|Ny}} i ankomstregistreringen. Systemet foreslår automatisk næste ankomstnummer, men du kan angive et andet nummer. Ankomstnummer er det nummer, fakturaen blev ti...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vælg Ny i ankomstregistreringen. Systemet foreslår automatisk næste ankomstnummer, men du kan angive et andet nummer. Ankomstnummer er det nummer, fakturaen blev tildelt ved indscanningen. Sammenlign den indscannede faktura i fanen Indscannet dokument med den oprindelige faktura og kontrollér, at alt er i orden. Udfyld oplysninger om leverandør, fakturanummer, datum og fakturabeløb inklusive moms. (Momsbeløbet kan udregnes automatisk med elle ruden decimaler med en parameterindstilling i Basisregister/Kre/Parametre, fanen Fakturaer, feltet Beregning af momsbeløb.) Vælg én eller flere godkendere og gem, eller gå videre til Kontering.