Kreditering af leverandørfakturaer

From Marathon Documentation
Revision as of 17:43, 7 March 2018 by TR (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Kreditering af leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Kreditering af leverandørfakturaer

Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32.
Læs mere om erstatningen af 03-32.

I Økonomi: Leverandørfakturaer, fanen Bogførte fakturaer findes der en ny funktion Kreditér.

Markér en faktura i listen og tryk Kreditér. Du får to valg.

1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.

2. Skab også en ny debetfaktura.
Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.

Fakturaene, der skabes med krediteringen, går til Opfølgningen. Alle fakturaoplysninger inklusive kontering er kopierede fra den oprindelige faktura (med modsat tegn for den krediterede faktura). Fakturaene kan nu bogføres direkte eller rettes eller godkendes før de bogførs.