Godkjennelse av leverandører

From Marathon Documentation
Revision as of 08:34, 3 May 2019 by TR (talk | contribs) (Created page with "Hver rød flik må godkjennes med knappen BEKREFT i bunden på respektive flik")

Jump to: navigation, search
Godkjennelse av leverandører
Published 2019-04-26
Module System
Version 546
Revision 46888
Case number 1075294

Godkjennelse av leverandører

Parametere for å aktivere funksjonen finnes i Grunnregister/LEV/Parametrer, fliken Leverandører: Krev bekreftelse.

Parametern "Särskilt autorisasjon for kontoinformasjon" måtte være deaktivert før den nye parameteren kan aktiveres.

Sett autorisasjon å Registrere for brukere som skal legge till oplysninger på leverandøren og Bekrefter for demsom skal bekrefte endringer.

Brukeren trenger leserettigheter til Registrering av leverandører for å kunnde bekrefte endringer.

Ved nyregistrering eller endringer på leverandør lages endringene i standardflikene.

En rød sirkel indikerer at endringer som gjøres i dette felt trenger bekreftelse fra en annen bruker.

En ny leverandør vil vises i grunnregistret først etter å ha blitt bekreftet av en autorisert bruker

Alle leverandører med ubekreftede endringer er markerte med navnet til den som gjorde endringen og datoen det ble gjort i kolonnen Ubekreftet endring

Alle felt med ubekreftede endringer er markerte med en utfylt rød sirkel.

Alle fliker som inneholder ubekreftede endringer er røde.

Hold musemarkøren over feltet for å se den tidligere verdien i feltet

Hver rød flik må godkjennes med knappen BEKREFT i bunden på respektive flik

The user will have to enter their password to be able to save the Supplier.