Räntefakturering
Contents
Skapa urval
Räntefakturor skapas i Ekonomi/Kundfakturor under fliken Räntefakturor. Inställningar för räntefakturering finns i Basregister/Kund/Parametrar fliken Parametrar räntefakturor.
Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering
Redigera urval
I 02-62-02 kan urvalet kontrolleras och redigeras. Alla fakturor med en stjärna till vänster är markerade och kommer att skickas räntefaktura för. Om någon av fakturorna ska avmarkeras kan du ställa dig på den aktuella fakturan och trycka på mellanslag så att stjärnmarkeringen försvinner. Vill du markera fakturan igen gör du på samma sätt.
Change interest entries
Select an invoice and press OPEN if you want to change the interest entry.
Makulera urval
I 02-62-03 kan hela urvalet makuleras.
Utskrift räntefaktura
När urvalet stämmer är det dags att skriva ut räntefakturorna. Detta görs i 02-62-05.
Omutskrift räntefaktura
Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras i 02-62-07.
Gamla räntebelopp
Om det är första gången du räntefakturerar eller om det var väldigt länge sedan du räntefakturerade så kan det vara bra att radera gamla räntebelopp. Dessa raderas i 02-62-06. Var noga med att välja rätt datum då det inte går att återskapa räntebeloppen. När detta görs så ska det inte ligga något skapat förslag för räntefaktureringen.