Difference between revisions of "Payments/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(42 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
   
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen idet hele tatt.
+
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.
   
 
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
 
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
   
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. I denne manual beskrives de vanligste rutinene. Kontakt systemansvarlig eller Kalin Setterberg dersom du er usikker på hvilke innstillinger firmaet dit har.
+
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.
   
 
== Skap forslag ==
 
== Skap forslag ==
Line 15: Line 15:
 
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
 
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
   
 
== Rediger ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Tillegg ==
 
</div>
 
   
  +
Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Dersom forslaget du skapt mangler en eller flere fakturaer kan du gjøre tillegg til det skapte forslaget.
 
</div>
 
   
  +
Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Rediger ==
 
</div>
 
   
  +
Tast på {{btn|Åpne}}for å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
I redigeringsfunksjonen kan du velge bort fakturaer som ikke skal betales ved å trykke på mellomromstasten da du står med markøren på fakturaen. Stjernen inntil raden viser hvis fakturaen er med eller ikke, * = Med i betalingen. For å endre opplysningene på en faktura taster du F1 på fakturaen for å redigere betalingsdato, betalingsmåte og betalingsbeløp.
 
</div>
 
   
 
== Utskrift ==
 
== Utskrift ==
   
  +
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift for å se at rett fakturaer er med i forslaget. Velg N på Inkluder bortmarkerte for å skrive ut de forslag som er blitt redigert.
 
</div>
 
   
 
== Makuler ==
 
== Makuler ==
   
 
Bruk funksjonen {{btn|MAKULER}} for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Dersom forslaget er blitt feil og du vil gjenta det, eller slett å avbryte et påbegynt forslag kan du makulere det. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag til venstre i bildet i 03-60.
 
</div>
 
   
 
== Godkjenn ==
 
== Godkjenn ==
   
 
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}}, flik Betalinger.
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.
 
</div>
 
   
 
== Skap oppdrag ==
 
== Skap oppdrag ==
   
 
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget.
 
Provutskrift må være N.
 
</div>
 
   
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. Et tredje alternativ er nummer 3 som angir ar fakturaene skal betales hurtigst mulig.
+
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart betales.
   
  +
=== Betalingsfiler ===
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Makuler oppdrag ==
 
</div>
 
   
 
== Import ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
  +
Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
 
</div>
 
   
  +
== Forsegle/Godkjenn ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Utskrift oppdrag ==
 
</div>
 
   
  +
Kun for betalinger i Sverieg
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Fakturaer i oppdrag som skapts kan skrives ut frem til at de blitt bokførte som betalte.
 
</div>
 
   
  +
== Ikke send ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Betal ==
 
</div>
 
   
  +
Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
 
!Via BGC (Kun Sverige )
 
|Kontakt Kalin Setterberg for mere informasjon.
 
|}
 
</div>
 
   
  +
== Skriv ut betalingsordre ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
  +
Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.
{| class=mandeflist
 
!Skap fil
 
|Da betalingsoppdraget skrivs ut får du velge hvor filen med betalingen ska legges på PC:en din lokalt. På internettbanken kan filen siden importeres for å betales derpå.
 
|}
 
</div>
 
   
 
== Makuler betaling ==
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
 
  +
 
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
   
  +
Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.
   
 
== Send ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
  +
Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank
{| class=mandeflist
 
!Betal manuelt
 
|Da betalingsoppdraget er utskrevet kan du anvende utskriften som grunn for det som skal betales, via internettbanken eller på en annen måte.
 
|}
 
</div>
 
   
  +
== På vei ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[Category:LEV-LEB-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 
</div>
 
   
  +
Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på {{btn|MAKULER}} dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.
Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.
 
   
Log
+
== Log ==
   
  +
Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.
All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.
 
   
   
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]
+
[[Category:LEV-LEB-NO]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Latest revision as of 15:48, 15 October 2019


Generelt

Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.

Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.

Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.

Skap forslag

Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.

Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START

Rediger

Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.

Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,

Tast på Åpnefor å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling

Utskrift

Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.

Makuler

Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg

Godkjenn

Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i System: Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger.

Skap oppdrag

Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:

Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales.

Betalingsfiler

Import

Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem

Forsegle/Godkjenn

Kun for betalinger i Sverieg

Ikke send

Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.

Skriv ut betalingsordre

Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.

Makuler betaling

Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.

Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.

Send

Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank

På vei

Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.

Log

Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.