Difference between revisions of "Pre-invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning. Systemet begynder med den ældste aconto....")
(Created page with "Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebe...")
Line 26: Line 26:
 
Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.
 
Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.
   
  +
Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebeløbet. For at undvige dette, kan du dele fakturaen op med faktureringsindstillinger i {{pth|System|Basisregister/MED/Kunder/Fakturering}},
The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in {{pth|System|Base registers/MED/Clients/Invoicing}}, see image.
 
   
 
{{ExpandImage|PIN-MED-EN-Bild10.png}}
 
{{ExpandImage|PIN-MED-EN-Bild10.png}}

Revision as of 10:48, 5 February 2020

Acontofakturering

Skab ny aconto

I Media: Fakturering/Aconto, vælg Ny. Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i acontolisten.

Skab acontofakturaen

In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select New and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be printed on the invoice but is otherwise not connected with the reference number of the plan. Write text and amount and select possible VAT. Save. In ”Deduction from” you can connect the pre-invoice with insertion date, campaign, plan and order, from where the pre-invoice will be deducted. The field ”Deduct all” deducts the pre-invoice from all insertions belonging to the order. Note, that it is not possible to deduct a pre-invoice from another client.

Udskriv faktura

Gå til Media: Fakturering/Acontofaktura for at skrive faktuaren ud.

Afregning

I Media: Fakturering/Acontofaktura, vises i kolonnen ”Rest” hvilket beløb, der findes tilbage for afregning. Kolonnen "Afregnes fra" viser beløben fra de indrykninger, acontoen er tilknyttet. Det er også mulig at se hvad der er blevet afregnet tidligere, fakturanummer, beskrivelse, valuta, mv. Afregning kan gøres på to forskellige måder:

1

Hvis kundeaftalen er mærket "Løbende acontoafregning", afregnes acontoen i Media: Fakturering/Fakturering. (Vælg ”Løbende fakturering" ved at afkrydse feltet). Løbende acontoafregning er en kompleks funktion, der kræver opmerksomhed; ellers er risikoen for uønskede afregninger stor.

Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning. Systemet begynder med den ældste aconto. Hvis der ikke er noget, der modsvarer vilkåren for acontofakturaen, fortsetter systemet til næste. Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.

Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebeløbet. For at undvige dette, kan du dele fakturaen op med faktureringsindstillinger i System: Basisregister/MED/Kunder/Fakturering,

2

If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in Media: Invoicing/Pre-invoice deduction. Select pre-invoice to deduct. The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off