Difference between revisions of "Media accounting/fi"
(Created page with "Määräin saa tilapäisen määräinnumeron (900000-sarja) tallentaessa. Sen voi moi myöhemmin vaihtaa oikeaan määräinnumeroon Medialaskujen täsmäytyksessä toiminnal...") |
|||
(72 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
= Laskutus = |
= Laskutus = |
||
− | Laskutus tehdään |
+ | Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä. |
− | {{ExpandImage|MED-EK- |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}} |
− | Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. |
+ | Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä. |
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}} |
||
+ | |||
+ | Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Juokseva lask. |
!Juokseva lask. |
||
− | |Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, |
+ | |Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä |
|- |
|- |
||
!Myös ei tark. |
!Myös ei tark. |
||
− | | |
+ | |Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu. |
|- |
|- |
||
!Viitenro puuttuu |
!Viitenro puuttuu |
||
− | | |
+ | |Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa. |
|} |
|} |
||
− | + | "Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi. |
|
− | |||
− | Tyhjäksi jätetty kenttä ottaa mukaan kaiken, mutta vain koetulostuksessa. |
||
− | Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa |
+ | Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. |
− | Jos se on rastitettu, |
+ | Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin. |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Debet/kredit |
!Debet/kredit |
||
− | | |
+ | |Tyhjä = kaikki laskutetaan. |
− | + | Debet = vain veloituslaskut tulostetaan. |
|
− | + | Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan. |
|
− | + | Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille. |
|
|- |
|- |
||
+ | !Korjaukset |
||
− | !Korjaus |
||
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen. |
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen. |
||
− | + | Kyllä= ota mukaan korjaukset |
|
− | + | Ei = älä ota mukaan korjauksia |
|
− | + | Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla |
|
+ | Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset |
||
|- |
|- |
||
!Pakollinen lasku/asiakas |
!Pakollinen lasku/asiakas |
||
Line 44: | Line 50: | ||
|} |
|} |
||
− | Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä. |
+ | Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä. |
== Hyvitä lasku == |
== Hyvitä lasku == |
||
− | Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää |
+ | Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys. |
− | 08-70-12. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK- |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Laskutuskielto |
!Laskutuskielto |
||
− | | |
+ | |Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen. |
|- |
|- |
||
− | ! |
+ | !Lähetä s-posti asiakkaille joilla... |
− | |Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua |
+ | |Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua. |
|} |
|} |
||
Line 64: | Line 69: | ||
Avaa määräin ja julkaisu. |
Avaa määräin ja julkaisu. |
||
− | Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja |
+ | Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ. |
− | {{ExpandImage|MED-EK-EN- |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}} |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}} |
||
− | Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. |
||
+ | Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild11.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}} |
||
− | {| class=mandeflist |
||
+ | |||
− | !Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään. |
||
+ | Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään. |
||
− | |} |
||
− | Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois. |
+ | Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois. |
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild12.png}} |
||
− | Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä. |
+ | Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä. |
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}} |
||
== Hyvitä osa jaosta == |
== Hyvitä osa jaosta == |
||
+ | Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle. |
||
− | {| class=mandeflist |
||
− | + | Esimerkki: |
|
− | | |
||
− | |} |
||
− | Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle. |
+ | Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän. |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}} |
||
+ | |||
+ | Tee näin: |
||
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. |
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. |
||
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}. |
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}} |
||
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina {{btn|OK}}. |
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina {{btn|OK}}. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}} |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}} |
||
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys). |
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys). |
||
Line 100: | Line 114: | ||
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}. |
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}. |
||
− | + | 5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}. |
|
+ | |||
+ | 6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}} |
||
− | 7. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti. |
||
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle. |
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle. |
||
− | == |
+ | == Ennakkolaskutus == |
− | Classicin ohjelmassa 08-70-14 voi valita hyvittää vain osan laskusta. |
||
− | Ilmoita laskunumero ja paina Enter. Kaikki julkaisut tulevat tässä näkyviin. Välilyöntinäppäimellä voit valita, mitä hyvitetään. Valitsemasi julkaisu merkitään tähdellä. |
||
+ | Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild13.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}} |
||
− | HUOM! Nämä hyvitykset näkyvät vain Classicissa. |
||
− | |||
− | == Ennakkolaskutus == |
||
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla. |
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla. |
||
− | 1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti. |
+ | 1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta |
+ | |||
+ | Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}} |
||
+ | |||
+ | Uusi ennakkolasku |
||
+ | Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa. |
||
− | *Alusta ennakkolasku. Ilmoita asiakas, laskupäivämäärä ja eräpäivä. Valitse sen jälkeen toiminta 3 = Muuta vähennyskriteerit. Rajoituksen päätät itse. (08-70-20) |
||
+ | Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä. |
||
− | *Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21) |
||
− | *Tulosta ennakkolasku. (08-70-23) |
||
+ | Ennakkolaskuissa, paina UUSI. |
||
− | *Kun sitten vähennät, käytä ohjelmaa 08-70-24. Ilmoita vähennettävä ennakkolaskun numero. Jos eroja löytyy, ne laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}} |
||
− | 2.Asiakasta ennakkolaskutetaan ja vähennys tehdään sitä mukaan kuin ilmoituksia julkaistaan ja tarkistetaan. |
||
+ | Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta. |
||
− | *Rastita kenttä ”Juokseva ennakon vähennys” sopimuksessa. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}} |
||
− | *Alusta ennakkolasku, ilmoita asiakas, laskun päivämäärä ja eräpäivä (08-70-20). Ilmoita, mistä vähennys tehdään. |
||
+ | Vähennä kohteesta |
||
− | *Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21) |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}} |
||
− | *Tulosta ennakkolasku (08-70-23) |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}} |
||
− | *Tavallisen laskutuksen yhteydessä vähennys tehdään automaattisesti (08-70-10) |
||
+ | |||
+ | Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}} |
||
+ | |||
+ | Selostekenttä voi olla hyödyllinen. |
||
+ | |||
+ | Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty. |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 146: | Line 170: | ||
|} |
|} |
||
− | Laskuttaessasi |
+ | Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan. |
− | |||
− | Ongelma, joka voi ilmaantua, on jos jotkut ennakot ovat yleisiä ja toiset taas sidottuja määrättyyn suunnitelmaan. Ohjelma ei huomioi sidottuja ennakoita vaan vähentää kaikesta, mistä voi. |
||
− | Listalla 08-70-26 voi nähdä, mistä ennakko vähennetään. |
||
− | Valitse Erittely = J. |
||
= Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely = |
= Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely = |
||
Line 157: | Line 177: | ||
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}. |
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}} |
||
− | Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella.Tekemäsi valinnat tallentuu seuraavalle käyttökerralle. |
||
+ | Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild4.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 166: | Line 187: | ||
|} |
|} |
||
− | Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään |
+ | Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa. |
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta. |
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}} |
||
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. |
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. |
||
− | Sarakkeet valitaan klikkaamalla |
+ | Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla. |
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild14.png}} |
||
− | |||
− | Avaa |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
+ | !Avaa |
||
+ | |Avaa määräimen |
||
+ | |- |
||
!Tee korjaus |
!Tee korjaus |
||
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta. |
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta. |
||
Line 209: | Line 233: | ||
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}. |
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild15.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}} |
||
− | {| class=mandeflist |
||
− | !''Tätä toimintoa ei voi enää peruuttaa!'' |
||
− | |} |
||
− | |||
− | Päivitys kirjanpitoon tehdään Classicissa 08-80-22. |
||
+ | Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili. |
||
− | Tosite viedään suoraan kirjanpitoon tileille, jotka ovat ilmoitettuna mediaosion parametreihin, välilehdelle Täsmäytys. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}} |
||
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. = |
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. = |
||
− | Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. |
+ | Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään. |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}} |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}} |
||
− | Valitse määräin ja klikkaa toimintoa. |
||
− | |||
− | Ilmoita medialasku (valittavana hakuruudussa) ja ilmoita uusi määräinnumero ja julkaisupäivä. Kohteen on oltava olemassa ennestäään, et voi siirtää laskua uudelle määräimelle. |
||
− | |||
− | Ilmoita määrä, jos vain osa laskusta siirretään. |
||
= Toimistohyvitys = |
= Toimistohyvitys = |
||
Line 233: | Line 251: | ||
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. |
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. |
||
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. |
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. |
||
+ | Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot. |
||
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}} |
||
− | * Ilmoita toimisto {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat/Toimistot}}. |
||
− | + | Asiakastiedoissa {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat}} ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit. |
|
− | + | Sopimuksessa, ohjelmassa {{pth|Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset}} asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle. |
|
− | Lasku ja toimistohyvityspohja tulostetaan ohjelmassa 08-71-10. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK- |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}} |
+ | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}} |
||
− | Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla. |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Maksetut laskut |
!Maksetut laskut |
||
− | | |
+ | |Hyvittää vain maksetut myyntilaskut. |
|- |
|- |
||
!Jo päivitetyt |
!Jo päivitetyt |
||
− | | |
+ | |Voit tulostaa erittelyn uudelleen. |
|} |
|} |
||
+ | = Laskuta projekteja medialaskun kanssa = |
||
− | Ohjelmassa 08-71-20 |
||
− | |on mahdollista muokata tietoja ennen hyvitystä. Ilmoita toimisto ja paina Enter. Paina F1-näppäintä. Muokkaus tekee korjauksen myyntilaskun kirjanpitoon. |
||
+ | Parameteriasetukset ovat kohdassa {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit. |
||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild17.png}} |
||
− | |||
− | = Laskuta projekteja medialaskun kanssa, 08-70-10 = |
||
− | |||
− | Parameteriasetukset {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild10.png}} |
||
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta. |
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta. |
||
+ | [[Category:MED-EK-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]] |
||
− | Luo lasku normaalisti ohjelmassa {{pth|Projekti|Laskutus ja Muokkaus}}ja yhdistä se mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild18.png}} |
||
− | |||
− | Laskutus tehdään Classicissa 08-70-10. Alaosa näyttää varsinaisen projektilaskun. |
||
− | |||
− | = Medialaskujen rekisteröinti = |
||
− | |||
− | Medialaskut rekisteröidään ohjelmassa {{pth|Media|Medialaskujen rekisteröinti}}. |
||
− | |||
− | Hae määräinnumerolla, tai medialla, toimittajalla, asiakkaalla ja/tai julkaisupäivällä. |
||
− | |||
− | Jos media on yhdistetty toimittajaan (perusrekistereissä), tieto näkyy automaattisesti. Muuten sinun on ilmoitettava toimittaja Rekisteröinti-osassa. |
||
− | |||
− | Jos medialla on muu valuutta, kaikki määrät ilmoitetaan ja näytetään ko. valuutassa. |
||
− | |||
− | Laskunumeron voi ilmoittaa suoraan hakukuvaan tai myöhemmin laskun tallentamisvaiheessa. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild5.png}} |
||
− | |||
− | |||
− | Kaikki valikoimaan sopivat julkaisut näytetään listassa. Valitse sarakkeet otsikkorivin uloimpana oikealla olevan > -symbolin avulla. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild6.png}} |
||
− | |||
− | Jos julkaisun ja laskun välillä on ero, se korjataan heti julkaisussa. Valitse julkaisu, Avaa, ja ilmoita laskumäärä sarakkeeseen Tämä lasku. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild7.png}} |
||
− | |||
− | Uloimpana vasemmalla oleviin kenttiin voi lisäta alennuskoodeja tai lisäkoodeja. Silloin kentät avautuvat määrien syöttöä varten. |
||
− | |||
− | Jos tahdot reklamoida virheellisen laskun voit painaa toimintoa {{btn|Tallenna ja reklamoi}}. |
||
− | |||
− | Kun määräimet ovat korjatut ja tallennetut, ne merkitään rastilla. Jos heti näet, että määärin on oikein, voit merkitä sen heti avaamatta sitä. |
||
− | |||
− | Kaikki rastitetut määräimet tulevat mukaan laskulle. Muista tallentaa. |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild8.png}} |
||
− | |||
− | {| class=mandeflist |
||
− | !Peruuta |
||
− | |Palaa edelliseen näkymään. |
||
− | |- |
||
− | !Tallenna |
||
− | |Ilmoita laskunumero ja kirjauspäivä tallentaaksesi laskun. Lasku saa sen jälkeen tositenumeron. |
||
− | |- |
||
− | !Luo määräin |
||
− | |Ellei määräintä ole syötetty, mutta haluat sen kuitenkin laskulle, voit luoda sen. Klikkaa Luo määräin ja ilmoita julkaisupäivä. |
||
− | |} |
||
− | |||
− | Määräin saa tilapäisen määräinnumeron (900000-sarja) tallentaessa. Sen voi moi myöhemmin vaihtaa oikeaan määräinnumeroon Medialaskujen täsmäytyksessä toiminnalla Vaihda määräinnumero/julkaisupäivä. |
||
− | |||
− | {| class=mandeflist |
||
− | !Insert order |
||
− | |If you cannot find an order or the order hasn't been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK. |
||
− | |- |
||
− | !Find order |
||
− | |Search order with order number. |
||
− | |- |
||
− | !Save as pending |
||
− | |You can suspend the registration of an invoice that you have started with. |
||
− | |} |
||
− | |||
− | When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown. |
||
− | |||
− | {| class=mandeflist |
||
− | !Claim |
||
− | |You can send a claim (reclamation) directly from the program after your correction. |
||
− | |} |
||
− | |||
− | {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}} |
||
− | |||
− | If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list. |
||
− | |||
− | Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier. |
||
− | |||
− | [[Category:MED-EK-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:MED]] |
Latest revision as of 12:43, 13 April 2021
Contents
Laskutus
Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.
Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.
Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.
Juokseva lask. | Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä |
---|---|
Myös ei tark. | Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu. |
Viitenro puuttuu | Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa. |
"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
Debet/kredit | Tyhjä = kaikki laskutetaan.
Debet = vain veloituslaskut tulostetaan. Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan. Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille. |
---|---|
Korjaukset | Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
Kyllä= ota mukaan korjaukset Ei = älä ota mukaan korjauksia Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset |
Pakollinen lasku/asiakas | J kentässä ohittaa asiakkaalle asetetun minimilaskutusmäärän. |
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.
Hyvitä lasku
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.
Laskutuskielto | Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen. |
---|---|
Lähetä s-posti asiakkaille joilla... | Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua. |
Hyvitä julkaisuja
Avaa määräin ja julkaisu. Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.
Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.
Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.
Hyvitä osa jaosta
Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle. Esimerkki:
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.
Tee näin: 1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. Käytä toimintoa Hyvitä jako.
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina OK.
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).
4. Käytä toimintoa Veloita jako.
5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina OK.
6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
Ennakkolaskutus
Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta
Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.
Uusi ennakkolasku
Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.
Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.
Ennakkolaskuissa, paina UUSI.
Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.
Vähennä kohteesta
Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.
Selostekenttä voi olla hyödyllinen.
Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.
Huomioi: |
---|
Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely
Erot kirjataan pois ohjelmassa Media: Täsmäytys.
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.
Ero Netto/Ero net-net | Tähän ilmoitetaan listassa näytettävien erojen suuruudet. Jotta et näkisi kaikkia julkaisuja, kirjoita ainakin 1-999 999 999 kenttään Ero Net-net. Jos haluat nähdä poiskirjatut erot, ilmoita molempiin kenttiin 0-999 999 999 |
---|
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.
Avaa | Avaa määräimen |
---|---|
Tee korjaus | Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta. |
Kirjaa pois | ks. alla |
Täsmäytyskoodi | Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia. |
Täsmäytyskommentti | Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia. |
Vaihda määräinnro/julkaisupv | Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla. |
Vaihda omistaja/asiakas | Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta. |
Näytä lasku | Näyttää laskukopion PDF -muodossa. |
Tulostus | Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä. |
Takaisin | Palaa valintakuvaan. |
Kirjaa pois eroja
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa Kirjaa pois.
Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.
Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään.
Toiminnolla Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.
Toimistohyvitys
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.
Asiakastiedoissa Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.
Sopimuksessa, ohjelmassa Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.
Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.
Maksetut laskut | Hyvittää vain maksetut myyntilaskut. |
---|---|
Jo päivitetyt | Voit tulostaa erittelyn uudelleen. |
Laskuta projekteja medialaskun kanssa
Parameteriasetukset ovat kohdassa Perusrekistereissä/Med/Parametrit, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.