Difference between revisions of "Invoicing/nb"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
+ | |||
+ | Denne manual beskriver prosjektfakturering. Fra forberedelse og justering til utskrift av ferdig faktura. Den dekker også akontofakturering, sammenslåing av fakturaer til samlefaktura, fakturering i utenlandsk valuta og att lage en kreditnota. Dertil beskriver den noen av de vanligste parameterer innenfor fakturering. |
||
== Forberedelser == |
== Forberedelser == |
||
Line 48: | Line 50: | ||
Dersom fakturaen er åpen, klikk på {{btn|Juster}}. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på {{btn|Ny justering}}. Gjør deretter i følge et av alternativene neden. |
Dersom fakturaen er åpen, klikk på {{btn|Juster}}. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på {{btn|Ny justering}}. Gjør deretter i følge et av alternativene neden. |
||
− | === |
+ | === Fordypning === |
+ | Du kan endre på summeringene og fordype deg på en enkelt rad med dobbeltklikk. På den måten kan du velge det du vil justere, dersom du ikke ønsker en proporsjonell justering. |
||
− | You can change the subtotals and deepen into a single row with a double click. That way you can select what to adjust if you don't want to make a proportional adjustment |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Endre beløp |
!Endre beløp |
||
− | |Marker en rad og klikk på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom |
+ | |Marker en rad og klikk på {{btn|Endre beløp}}. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringar skal lages i proporsjon molager/registrert.Valget påviker underliggende nivåer. |
− | | |
+ | |} |
+ | |||
+ | === Justering uten lager eller registrert === |
||
⚫ | |||
!Ny |
!Ny |
||
|Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp. |
|Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp. |
||
Line 66: | Line 70: | ||
|Obligatorisk dato for justeringer. |
|Obligatorisk dato for justeringer. |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
⚫ | |||
− | === Adjusting without WIP or registered === |
||
⚫ | |||
− | |'''New''' |
||
− | |If there are no WIP or nothing is registered on the project – or if an adjustment shall be pointed to something else than WIP/registered, use New to make an adjustment. Fill in fields for Employee, Code, Period and Amount. |
||
− | |- |
||
− | |'''Comment''' |
||
− | |Possibility to write an adjustment comment. |
||
− | |- |
||
− | |'''Accounting date''' |
||
− | |Mandatory date for adjustments. |
||
− | |} |
||
− | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik4.png}} |
||
− | </div> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 111: | Line 100: | ||
Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på {{btn|Lagre}} for å komme till fliken {{flik|Fakturaer}}. Marker fakturaen og velg {{btn|Utskrift}}. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig. |
Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på {{btn|Lagre}} for å komme till fliken {{flik|Fakturaer}}. Marker fakturaen og velg {{btn|Utskrift}}. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig. |
||
⚫ | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik7.png}} |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Prøveutskrift |
!Prøveutskrift |
||
Line 121: | Line 107: | ||
|- |
|- |
||
!Fakt. dato |
!Fakt. dato |
||
− | |Dagens dato foreslås. |
+ | |Dagens dato foreslås. Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen. |
|- |
|- |
||
!Forf. dato |
!Forf. dato |
||
Line 127: | Line 113: | ||
|- |
|- |
||
!Regnskapsdato |
!Regnskapsdato |
||
− | |Dagens datum föreslås. |
+ | |Dagens datum föreslås.Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen. |
|- |
|- |
||
!Generell fakturatekst |
!Generell fakturatekst |
||
Line 135: | Line 121: | ||
|Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer |
|Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
== Skap faktura utan ferdig tekst == |
== Skap faktura utan ferdig tekst == |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Faktureringen gjøres i {{pth|Prosjekter|Fakturering og justering}}. Gå enten til fliken {{flik|Fakturaer}} og velg {{btn|Ny}}for at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken {{flik|Prosjekt}}. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg: |
Faktureringen gjøres i {{pth|Prosjekter|Fakturering og justering}}. Gå enten til fliken {{flik|Fakturaer}} og velg {{btn|Ny}}for at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken {{flik|Prosjekt}}. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg: |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 163: | Line 143: | ||
|Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i {{pth|Prosjekter|Spørsmål}}. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning |
|Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i {{pth|Prosjekter|Spørsmål}}. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren). |
Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren). |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 187: | Line 163: | ||
|Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet. |
|Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet. |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
Velg {{btn|Ny faktura}} for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden. |
Velg {{btn|Ny faktura}} for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden. |
||
Line 196: | Line 171: | ||
Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper. |
Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper. |
||
⚫ | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik3.png}} |
||
− | </div> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
Line 205: | Line 178: | ||
|} |
|} |
||
− | Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av |
+ | Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av de, ellerr velger du beløpene fra lager eller grunnet på fakturainnhold. |
{|class= mandeflist |
{|class= mandeflist |
||
Line 228: | Line 201: | ||
Under fliken {{flik|Akonto}} kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i {{fld|Denne fakt}}. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura. |
Under fliken {{flik|Akonto}} kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i {{fld|Denne fakt}}. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura. |
||
⚫ | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-grafik8.png}} |
||
− | </div> |
||
Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter. |
Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter. |
||
Line 251: | Line 222: | ||
* At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet. |
* At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet. |
||
⚫ | Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura i fliken med samme navn. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken {{flik|Samlefaktura}}. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Velg Fordypning for å skulle se innholdet til de ulike prosjektene. |
||
− | * At prosjektene har samme mva. -kode |
||
⚫ | |||
− | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
⚫ | Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken {{flik|Samlefaktura}}. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. |
||
− | </div> |
||
Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i {{flik|Prosjekt}}-fliken og velg {{btn|Ny justering}} (les videre under overskriften Justering). |
Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i {{flik|Prosjekt}}-fliken og velg {{btn|Ny justering}} (les videre under overskriften Justering). |
||
Line 261: | Line 229: | ||
== Slå sammen fakturaer == |
== Slå sammen fakturaer == |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i {{pth|Projekter|Spørsmål}}, da samlefakturering ikke er mulig å lage. |
Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i {{pth|Projekter|Spørsmål}}, da samlefakturering ikke er mulig å lage. |
||
Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen {{btn|Slå sammen}}. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken {{flik|Tekst}} har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres. |
Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen {{btn|Slå sammen}}. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken {{flik|Tekst}} har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres. |
||
− | </div> |
||
− | == |
+ | == Fakturaer i utenlandsk valuta == |
− | + | Fakturavalutan kan velges på prosjektett i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter}}, flik Fakturering. Valutakursen oppdateres i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Valutaer}} |
|
+ | På selve fakturaen skriver kun fakturateksten i den utenlandske valutaen. Fakturainnholdet er alltid i grunnvalutaen til selskapet. Marathon omregner beløpene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløpene på ulike måter i ulike fliker. I tekstfliken vises beløpene oppe til høyre i faktureringsvalutaen. |
||
− | On the invoice, only the invoice text is written in the foreign currency. The invoice content is always in the company's base currency. Marathon recalculates the amounts according to today's currency rate. On teh invoice, the amounts are shown differently depanding on what tab you are in. In the text tab the amounts on the upper right corners are shown in the invoicing currency. |
||
+ | I flikene for fakturainnhold/honorar, innkjøp, øvrigt og akonto vises alle beløp, inklusive teksten i grunnvalutaen. |
||
− | In the tabs for invoice content/fees, purchases, other or pre-invoice, all amounts including the text, are shown in the base currency. |
||
+ | Mindre differanser mellom tekst og innhold er tillatt på fakturaer i utenlandsk valuta, da valutakursen kan endres fra en dag til en annen. parameteren for å innstile differansegrensen finnes i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Parametre}} fliken Fakturering: Maks. valutadiff på utenlandsk fakturatekst. |
||
− | Minor discrepancies between text and content are allowed on invoices in foreign currency since the currency rate can vary from one day to another. The parameter for setting discrepancy limit ia in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters}} tab invoicing and is called "Max. currency discr on foreign invoice text" |
||
Line 276: | Line 242: | ||
− | {{ExpandImage|PRO-IN- |
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild8.png}} |
− | === |
+ | === Krediterer === |
+ | Her kan du angi ett kreditnotanummer som refererer til en faktura. |
||
− | Here you can enter a credit invoice number as referral to an invoice. |
||
− | === |
+ | === Fakturakunde === |
+ | Hvis prosjektet har en annen fakturaadresse enn hva som står på kunden, bruk en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes på prosjektet fra fliken Parametrer. |
||
− | If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project. |
||
+ | Fakturakunder opprettes i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Fakturakunder}} og får egne kundenummer i kundereskontroen. |
||
− | Invoice clients are registered in {{pth|System|Base registers/PRO/Invoice clients}} and gets an own client number in the Sales ledger |
||
− | === |
+ | ===Periode=== |
+ | Dersom du vil fordele honorar, innkjøp og øvrigt over en periode, veg en periode i fliken Parametrer. Husk, at du må ha en konto for periodiseringer innlagt i {{pth|System|Grunnregister/PRO/Parametrer}}, i fliken Fakturering. |
||
− | If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that an account for periodical allocations has to be set in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters}}, under the tab Invoicing. |
||
− | === |
+ | === Faktureringsgebyr === |
+ | Dersom dere benytter faktureringsgebyr, kryss av dette felt for at det skulle med på denne faktura |
||
− | If you use invoicing fee, check the box for adding it to this invoice |
||
− | === |
+ | ===Referansenummer=== |
+ | Referansenummer hentes fra prosjektet men kan endres på enkelte fakturaer. |
||
− | Reference number is fetched from the project but ca here be changed on single invoices. |
||
== Gjenutskrift faktura == |
== Gjenutskrift faktura == |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
I fliken {{flik|Utskrevne fakturaer}} kan du skrive ut fakturaen din på nytt. |
I fliken {{flik|Utskrevne fakturaer}} kan du skrive ut fakturaen din på nytt. |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Kun egne |
!Kun egne |
||
Line 315: | Line 278: | ||
|Skriver ut markert faktura på nytt. |
|Skriver ut markert faktura på nytt. |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. |
Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. |
||
Line 326: | Line 288: | ||
En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit. |
En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit. |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-IN-NO-Bild9.png}} |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
⚫ | |||
− | </div> |
||
Line 334: | Line 294: | ||
Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og {{btn|OK}}. |
Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og {{btn|OK}}. |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
[[Category:PRO-IN-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
[[Category:PRO-IN-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
||
− | </div> |
Latest revision as of 14:17, 15 September 2021
Denne manual beskriver prosjektfakturering. Fra forberedelse og justering til utskrift av ferdig faktura. Den dekker også akontofakturering, sammenslåing av fakturaer til samlefaktura, fakturering i utenlandsk valuta og att lage en kreditnota. Dertil beskriver den noen av de vanligste parameterer innenfor fakturering.
Contents
Forberedelser
Kontroller i avstemmingslisten i Prosjekter: Rapporter, Avstemming tid at alle har ført inn timene sine. Oppdater Honorar, Innkjøp og Øvrigt i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering, derson dere ikkek har automatisk oppdatering.
Skap faktura
En faktura består av en fakturatekst og et fakturainnhold som må stemme overens før fakturaen kan skrives ut.
Faktureringsprosedyren ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken type fakturaen er og dersom fakturafliken i Prosjekt: Spørsmål anvendes eller ikke (se separate avsnitt)
Skap faktura der fakturatekst finnes
Fakturering gjøres i Prosjekt: Fakturering og justering. Fliken Fakturaer er rød da det finnes en eller flere skapte fakturatekster i Prosjekter: Spørsmålog hvis det finns fakturaer på et prosjekt som ikke er utskrevne.
Gå inn på fliken Fakturaer, marker en faktura og velg Åpne.
Innhold
Velg faktuasort "Faktura". Åpne fliken Innhold og se hvordan lagret til prosjektet er inndelt i Honorar, Innkjøp, Øvrigt og Akonto. Avkryss de rader som skal inngå i fakturaen. Hele lagerbeløpet på den raden blir da flyttet til kolonnen Denne fakt. Dersom ikke alt skal faktureres, er det mulig å delfakturere ved å markere raden og klikke på Endre beløp. Angi det beløp som skal faktureres.Du kan fordype deg på medarbeidere, kategori, kode og periode.
Avkryss alle | Krysser av alle fakturarader og flytter beløpene til Denne fakt |
---|---|
Fjern kryss fra alle | Fjerner kryss fra alle fakturarader. |
Endre beløp | Lagre beløp igjen i lager ved å minske beløpet. Angi hva som ska faktureres, resterende beløp blir igjen i lager. |
Forfakturering | Anvendes bare dersom s.k forfakturering er tillatt (parameterinnstilling). Angi forfaktureringskoden (hvis den ikke er forinnstilt) og beløp som må faktureres. |
Justering
Eventuelle justeringer lages av det opparbeidede lagret for at få balanse mellom lagernivåene og hva som ska faktureres. Justeringa innebærer en opp- eller nedskrivning av lagret.
Dersom fakturaen er åpen, klikk på Juster. I prosjektlisten lages justering ved å klikke på Ny justering. Gjør deretter i følge et av alternativene neden.
Fordypning
Du kan endre på summeringene og fordype deg på en enkelt rad med dobbeltklikk. På den måten kan du velge det du vil justere, dersom du ikke ønsker en proporsjonell justering.
Endre beløp | Marker en rad og klikk på Endre beløp. Angi det beløp (+/-) som skal justeres, eller skriv inn det beløp som skal bli igjen i feltet Lager. Marker flere rader dersom justeringar skal lages i proporsjon molager/registrert.Valget påviker underliggende nivåer. |
---|
Justering uten lager eller registrert
Ny | Dersom det ikke finnes noe lager eller registrert på prosjektet, eller hvis en justering skal peke på annet enn lager/registrert, må du anvende denne funksjon for å gjøre en justering. Angi medarbeider, kode, periode og beløp. |
---|---|
Kommentar | Mulighet for å skrive en justeringskommentar. |
Bokføringsdato | Obligatorisk dato for justeringer. |
Registrert | Beløp som er innregistrert på prosjektet. | |||
---|---|---|---|---|
Justert | Viser hva som totalt er justert på prosjektet. | |||
Lager 1 | Viser alt som er registrert og justert, men ikke fakturert. | |||
Fakturert | Viser hva som er fakturert på prosjektet. | |||
Ikke oppdatert | Viser de beløper som er med i skapte, men ikke utskrevne fakturaer. | |||
Lager 2 | Viser Lager 1 minus Ikke oppdatert. | . | Justering | Viser dersom det finns nye justeringer som ikke er lagrete. |
Utskrift faktura
Da innholdet og teksten er ferdige, klikk på Lagre for å komme till fliken Fakturaer. Marker fakturaen og velg Utskrift. Flere fakturaer kan markeres (med hjelp av Ctrl-tasten) og udskrives samtidig.
Prøveutskrift | Lag en prøveutskrift for å se at fakturaen blir slik du tenkt. |
---|---|
Fakt. dato | Dagens dato foreslås. Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen. |
Forf. dato | Hentes fra prosjektets betalingsbetingelser men kan skrivas över. |
Regnskapsdato | Dagens datum föreslås.Dersom du skriver ut flere foreslår datoen til den førrige fakturaen. |
Generell fakturatekst | Her kan du skrive en generell fakturatekst. Dersom du skriver ut flere fakturaer samtidig, kommer teksten med på alle. |
Utskriftsmal | Velg selskapets utskriftsmal for fakturaer |
Skap faktura utan ferdig tekst
Faktureringen gjøres i Prosjekter: Fakturering og justering. Gå enten til fliken Fakturaer og velg Nyfor at skape en ny faktura, eller lag et utvalg i fliken Prosjekt. Begrens prosjektlisten sin størrelse med følgende utvalg:
Minste lagerbeløp | Lagret kan begrenses med et minste lagerbeløp. |
---|---|
Lager 2 | Viser det totale lagret minus de beløper som er initierte i andre fakturaer. |
Status | Projektet sin status – velg blant alle, aktive, faktura initiert, akonto initiert, samlefaktura initiert. |
Fakturaer finnes | Velg mellom ingen, påbegynte og ferdige. |
Stoppes | Viser prosjekter som er markerte med Stoppes i Prosjekter: Spørsmål. Stoppes anvendes av prosjektledere da de vil melde til økonomiavdelingen, at prosjektet er ferdig for fakturering og lukning |
Bestem hvilke kolonner som skal vises i prosjektlisten ved å klikkepå symbolet > til høyre (lagres på brukeren).
Vis prosjekt | Link til Prosjekter: Spørsmål sitt analysebilde. Under fliken Grunnopplysninger kan du endre prosjektinformasjon. |
---|---|
Prøvefaktura | Viser hva som ligger i lager på prosjektet på en fakturautskrift. |
Ny justering | Eventuelle justeringer av det opparbeidete lagret, slik at lagernivåene stemmer overens med hva som skal faktureres. Justering innebærer enten en nedskrivning eller oppskrivning av lagret (se videre beskrivelse under overskriften Justering). |
Ny faktura | Her begynner du arbeidet med å lage en ny faktura, hvis fakturateksten ikke er skapt i Prosjekter/Spørsmål. |
Endre status | Stopp, hvil eller aktiver prosjekter. Lagernivået må være 0 før et prosjekt kan stoppes. Der får ikke heller være uavregnet akonto, ikke oppdatert tid eller innkjøp på prosjektet. |
Velg Ny faktura for å skape en ny faktura, følg beskrivelsen over Innhold og Justering og skap en fakturatekst med hjelp av beskrivelsen neden.
Tekst
Utfyll enten din egen tekst og beløp eller bruk et tekstforslag. Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader, delsummeringer og skrive inn ny tekst og beløper.
Skap tekst | Velg mellom å hente opp det lager som finnes på prosjektet, fakturere ut fra budsjett eller ut fra fakturaens innhold. |
---|
Hvis du velger budsjett og der finnes flere, velg en av de, ellerr velger du beløpene fra lager eller grunnet på fakturainnhold.
Detaljeringsnivå | Velg hvor detaljert fakturaen skal være for innkjøp, honorar og øvrigt. Velg OK for å se resultatet |
---|---|
Delsummer | Bestem hvis beløpene ska delsummeres. |
Hent tekst | Dersom fakturaen skal likne på en tidligere faktura kan du hente tekst fra en gammel faktura og deretter gjøre eventuelle korrigeringer i teksten. |
Anvisning | Prosjektlederne kan skrive anvisninger i Prosjekt: Spørsmålsom et komplement til fakturateksten, som støtte for økonomiavdelingen. Anvisningen vises ikke på fakturaen, men i spørsmålsprogrammet under Analyse-fliken, pr. faktura |
Faktureringsavgift | Avkryss, dersom faktureringsgebyr er innstilt og skal komma med på fakturaen. |
Skap akontofaktura
Under fliken Akonto kan et beløp som skal forfaktureres registreres as registreras som omfattning. Angi det beløb som ska faktureras i Denne fakt. Akonto kan faktureres sammen med beløb fra lager i en og samme faktura.
Dersom akonto oppdelt på honorar, innkjøp og øvrig er innstillt i parametrene, deles det opp. Oppdelinga kan siden vises i rapporter.
Akontoavregning | I fliken A-conto fylls det belopp i som ska avräknas i fältet Avräkning, eller om allt ska avräknas används knappen Avräkna allt. Under flikarna Arvode, Inköp och Övrigt anges vad acontot ska avräknas mot med samma tillvägagångssätt som när en vanlig faktura skapas. |
---|
Skap samlefaktura
Samlefakturering innebærer at flere prosjekter faktureres i én og samme faktura. For dette kreves:
- At prosjektene har samme kundekode.
- At prosjektene har samme kundenummer.
- At samlefakturering er tillatt på prosjektene.
- At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved utskriftstidspunktet.
Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen og velg Fakturasort Samlefaktura i fliken med samme navn. Hent deretter opp de prosjekter som skal inngå i fakturaen, ikke glem å angi den fakturaen som du er inne i, i fliken Samlefaktura. Under Innhold ser du lagrene til alle inngående prosjekter. Angi hva som ska faktureres. Velg Fordypning for å skulle se innholdet til de ulike prosjektene.
Husk at eventuelle justeringer på prosjektene må lages før de legges inn som samlefaktura. Gjør en justering ved å markere et prosjekt i søkelisten i Prosjekt-fliken og velg Ny justering (les videre under overskriften Justering).
Slå sammen fakturaer
Et alternativ til samlefakturaer er at fakturaene lages i orden hver for sig, og slås siden sammen. Denne måte er bra f eks ved forfakturering, eller da prosjektlederne har skapt fakturatekst i Projekter: Spørsmål, da samlefakturering ikke er mulig å lage. Fremgangsmåten er den samme som for vanlig faktura (se tidligere avsnitt). Marker fakturaene hvornår de er ferdige og klikk på knappen Slå sammen. Angi hvilket prosjekt fakturaene skal slås sammen til. I fliken Tekst har det nu skapts en seksjon pr. prosjekt, med prosjektkode og benevnelse som overskrift for hvert seksjon. Teksten kan redigeres.
Fakturaer i utenlandsk valuta
Fakturavalutan kan velges på prosjektett i System: Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter, flik Fakturering. Valutakursen oppdateres i System: Grunnregister/Generelt/Valutaer På selve fakturaen skriver kun fakturateksten i den utenlandske valutaen. Fakturainnholdet er alltid i grunnvalutaen til selskapet. Marathon omregner beløpene i følge dagens valutakurs. På fakturaen vises beløpene på ulike måter i ulike fliker. I tekstfliken vises beløpene oppe til høyre i faktureringsvalutaen. I flikene for fakturainnhold/honorar, innkjøp, øvrigt og akonto vises alle beløp, inklusive teksten i grunnvalutaen. Mindre differanser mellom tekst og innhold er tillatt på fakturaer i utenlandsk valuta, da valutakursen kan endres fra en dag til en annen. parameteren for å innstile differansegrensen finnes i System: Grunnregister/PRO/Parametre fliken Fakturering: Maks. valutadiff på utenlandsk fakturatekst.
Parametrer
Krediterer
Her kan du angi ett kreditnotanummer som refererer til en faktura.
Fakturakunde
Hvis prosjektet har en annen fakturaadresse enn hva som står på kunden, bruk en "fakturakunde". Fakturakunde kan hentes på prosjektet fra fliken Parametrer. Fakturakunder opprettes i System: Grunnregister/PRO/Fakturakunder og får egne kundenummer i kundereskontroen.
Periode
Dersom du vil fordele honorar, innkjøp og øvrigt over en periode, veg en periode i fliken Parametrer. Husk, at du må ha en konto for periodiseringer innlagt i System: Grunnregister/PRO/Parametrer, i fliken Fakturering.
Faktureringsgebyr
Dersom dere benytter faktureringsgebyr, kryss av dette felt for at det skulle med på denne faktura
Referansenummer
Referansenummer hentes fra prosjektet men kan endres på enkelte fakturaer.
Gjenutskrift faktura
I fliken Utskrevne fakturaer kan du skrive ut fakturaen din på nytt.
Kun egne | Viser fakturer som den innloggete brukeren har skrevet ut. |
---|---|
Gruppe | Velg, hvis du bare vil se en gruppe sine fakturaer. |
Utskrift | Skriver ut markert faktura på nytt. |
Velg hvilke fakturaer som skal vises i menyen, etter utskrivningsdato. Bruk feltet Hurtigsøk for fritekstsøking.
Krediter faktura
Fakturaer krediteres under fliken Utskrevne fakturaer. Hent fakturaen i listen og klikk på Krediter. En ny faktura skapes, likedan som den opprinnelige, men i kredit.
Velg hvis du vil ha Prøveutskrift eller ikke. Dagens dato foreslås som dato for kreditnotaen, men kan overskrives med annan dato. Oppgi utskriftsmal og OK.