Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt
 
En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt
   
En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Indkøbsordrer.
+
En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Rekvisitioner.
   
 
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:
 
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:

Revision as of 15:11, 21 February 2024

Godkendelse af rekvisitioner
Published 2023-12-19
Module Økonomi
Version 546W2311
Revision 0
Case number CORE-4820

Godkendelse af rekvisitioner

En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt

En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Rekvisitioner.

I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:

Ny knap, EKSTERNt BEKRÆFTET. Tre nye kolonner, Godkender, Godkendelse, Godkendelse ekstern.



Når du opretter en ny rekvisition, er det nu muligt at udpege en godkender.

Det er muligt at udpege sig selv som godkender, og det er muligt at godkende en rekvisition, som man selv er godkender af.



Hvis parameteren Godkendelse er aktiveret for indkøbsordrer, og du forsøger at udskrive en indkøbsordre, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse Endelig godkendelse mangler.



Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse. Du kan enten godkende ved at markere rækken, klikke på OPEN og ændre status til Approved eller Not approved eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE.



Når indkøbsordren er godkendt, vil indkøbsordren have J i kolonnen Godkendelse i Regnskab/Leverandørfakturaer, Indkøbsordrer. Det er nu muligt at PRINTE indkøbsordren.



After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED. The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.



After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.